QuoteШустрик Та нєєє звонить є куди - тільки тєлєхвончик треба глянуть в подібних темках минуломісячних, хтось викладав......... Дякую, Шустрик - буду шукати!!від Natka123 - Бухгалтерська практика
то хоть в ГНИ можна было дозвониться с 55-го раза и узнать судьбу реестра - а теперь и звонить некуда Подожду еще пару дней - если не придет ничего - придется ехать в ГНИ.....від Natka123 - Бухгалтерська практика
Quotesawyn4ik QuoteNatka123 QuoteMarizell Звонила в 08005010070 спросила снова про услуги банка согласно новому порядку в Реестре.....Ответ вид=БО,а ИНН=0-даже если сам банк плательщик-МЕНЯ ЭТОТ НОЛЬ ОЧЕНЬ УЖ СМУЩАЕТ!!!!! Хочу пораньше сдать деку.......кто как решил рисовать услуги не подскажите? П.С. каждый год выясняю выясняю как их показывать и каждый год одно и тоже "Понятно что ничегвід Natka123 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну так безпосередньо реєстри, як я зрозуміла, приймає тепер якась інша інстанція ніж районна ДПІ - тому в минулому місяці і була така катавасія...... Опачки - это что-то новое!!!! Такого я еще не слышала!!!!!!!!!!! И где теперь, интересно, искать "концы" отправленных реестров???? Еще в первых числах апреля (до появления обновленных отчетов_ отправляла одну НДС-ку. набранвід Natka123 - Бухгалтерська практика
Это только мне так везет, или у кого-то тоже такая проблемма: уже по нескольким предприятиям отправила отчеты по НДС - декл-я и дод№5 приняты, а на реестр только 1-я квитанция и так 3 дня висит!!!! Опять сбой в принятии реестров, или что там у них происходит!!!!!!!!???????від Natka123 - Бухгалтерська практика
Сама бываю не раз в такой ситуации, что срочно нужна помощь, а никуда достучаться невозможно - так-что если кому-то нужны обновления отчетности для 1 С 7.7 обычной (не комплексной) - маякуйте в личку - поделюсь, как только прочту сообщение!!!від Natka123 - Бухгалтерська практика
QuoteMarizell Звонила в 08005010070 спросила снова про услуги банка согласно новому порядку в Реестре.....Ответ вид=БО,а ИНН=0-даже если сам банк плательщик-МЕНЯ ЭТОТ НОЛЬ ОЧЕНЬ УЖ СМУЩАЕТ!!!!! Хочу пораньше сдать деку.......кто как решил рисовать услуги не подскажите? П.С. каждый год выясняю выясняю как их показывать и каждый год одно и тоже "Понятно что ничего не понятно" я ужвід Natka123 - Бухгалтерська практика
QuoteAlina Я все время ставила БО (банк плательщик НДС) ни разу не было никаких замечаний в квитанциях аналогично - уже года 2 так сдаю по всем предприятиям и все ок - ставлю № - это №п/п в реестре, вид - БО, и ИНН банка..від Natka123 - Бухгалтерська практика
QuoteOksanchik85 добрий ранок, так через рядок 11,2, якщо купували у платника ПДВ, але операція звільнена від ПДВ, то в реєстрі ставиться БО Исходя из формулировки: 11. Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника пвід Natka123 - Бухгалтерська практика
QuoteOksanchik85 Было разяснения что в налоговой накладной ставить номер согласно номера реестра (еще когда коды в налоговую вводили). Тоесть если в реестре у Вас даная накладная стоит в 10 строке, то ее номер 10, а дата первого события или оплаты или акта. Весь 2011 и 2012г так делала и никогда вопросов не было. я тоже всегда ставлю порядковый № записи в реестре....Не всегда у акта есть №, двід Natka123 - Бухгалтерська практика
Quotedakisha Quotetorgmax Доброго дня! Придбали послуги у неплатників ПДВ - як у розділі ІІ реєстру накладних заповнити гр.Дата отримання, дата виписки, номер документа? якщо придбали у неплатника ПДВ, то у гр.9 ставимо суму оплати, а у гр.10 - "0"? Придбали ліцензію на МЕДок - як відобразити таке придбання у розділі ІІ реєстру накладних, якщо ця операція звільнена від опоадткування?від Natka123 - Бухгалтерська практика
QuoteГалчёNek Quotedar_ya QuoteNatka123 Предприятие зарегистрировано в ГНИ в 10.2012 - прибыль за 4 кв. 2012 не сдавала. Должна быть наростающим декларация за первый неполный квартал и следующий полный. Вот теперь у меня вопрос - мне отчет сдавать за 4 кв.12+1кв.13 и дальше за полугодие, 9 мес и год или за 4кв.12 + 2013год???? Как думаете??? Предприятие малое, 10 млн. не будет... а чего вы прибвід Natka123 - Бухгалтерська практика
Quotednat Подождите, вы о курсовых разницах или о налоговых? Курсовые не делятся на постоянные и временные, там есть только монетарные и не монетарные, положительные и отрицательные. ой, сорри!!!! не правильно изложила мысль!!!! я имела ввиду налоговые разницывід Natka123 - Бухгалтерська практика
Согласна, но раньше их никто не выделял отдельной строкой с разбивкой на постоянные и временные...від Natka123 - Бухгалтерська практика
Спасибо. Михаил! К сожелению не выписываю((((. Буду стараться искать в других источниках информацию или просить помощи здесь....від Natka123 - Бухгалтерська практика
Нет, по НКУ если регистрация посреди квартала, то сдаем отчет наростающим за полтора квартала (так, как и по НДС)....А как быть дальше - нигде не могу найти инф-ювід Natka123 - Бухгалтерська практика
Предприятие зарегистрировано в ГНИ в 10.2012 - прибыль за 4 кв. 2012 не сдавала. Должна быть наростающим декларация за первый неполный квартал и следующий полный. Вот теперь у меня вопрос - мне отчет сдавать за 4 кв.12+1кв.13 и дальше за полугодие, 9 мес и год или за 4кв.12 + 2013год???? Как думаете??? Предприятие малое, 10 млн. не будет...від Natka123 - Бухгалтерська практика
Народ, а что с отражение курсовых разниц - они пока ни в каких отчетах не фигурируют??? Я думала, что будет новая форма баланса - но видимо 1й квартал сдаем на старой.....Что-то совсем уже с толку сбилась((((((((((((від Natka123 - Бухгалтерська практика
Подскажите. а что с налоговыми курсовыми разницами - на семинаре говорили. что с 2013 нужно считать всем (и малым). Но ф.25 на старом бланке - там их некуда вписывать. И считать их поквартально или по году???? А как быть с налогом на прибыль - теперь считаем по налоговому учету раз в год, а по бухгалтерскому также??? В отчет о финрезультатах поквартально налог не вписываем???від Natka123 - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net если есть стр. 24, то нужно ли заполнять дод 3 ? я к стр. 24 только 2й всегда подаю - дод.3, это когда подаете на возмещениевід Natka123 - Бухгалтерська практика
Киев, Голосеевский р-н - сказали обязательно с января сдавать пустышку...від Natka123 - Бухгалтерська практика
Quoteyupiter Ставлю все в 24. Так как не хотим проверки. Макс. теоретически могут наказать 170 грн за нарушение инструкции по заполнении деки. Если не ошибаюсь Общалась с мудрым аудитором, так-как вчера получила с ГНИ письмо, обьяснить, какой НДС стоит в 24 строке и если оплачен, то почему не подан на возмещение. У меня оплаченый импорт тянулся в 24 стр. - тоже не хотела проверок. Вот сегоднявід Natka123 - Бухгалтерська практика
В 2011 году, когда впервые оформляла электронку, на штук 8 фирм, уточняла этот вопрос в ГНИ: сказали, что если в карточке ГНИ директор указан как ГБ, то обязательно нужны 3 подписи - дир, ГБ и печать. На каждом предприятии если свидетельство НДС - когда подает предприятие заявление на получение НДС. в графу ГБ заставляют писать директора. Поэтому, вероятней всего, что в карточку предприятия диреквід Natka123 - Бухгалтерська практика
filipina, спасибо Вам огромное за ответ!!!від Natka123 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, если у нас в штате в прошлом году было не больше 6 человек. Один из них (уже давно работающий) только в феврале 2012 года принес справку о своей инвалидности - с этого месяца начали начислять 8,41 % ставку ЕСВ на его ЗП. В Фонде инвалидов не регистрировались. Теперь начала сомневаться - может нужно было сразу после получения этой справки от инвалида подать документы навід Natka123 - Бухгалтерська практика
Спасибо, tiex1994, хоть немного успокоили!!! А то у меня на этой фирме такой директор, что платить НДС ни за что не будет - все время за счет минуса экономит...Но если вдруг что-то на него найдет, то еще может и на меня эти штрафы повесить....Как-то не весело будетвід Natka123 - Бухгалтерська практика
Quotetiex1994 QuoteNatka123 Спасибо за совет!!! Вот только если б это один месяц был, ато как-то 2 года подряд сбой в программе трудно будет обьяснять не знаю...у меня медок так и закидывал в 24 строку (если автоматом из реестра кидать), вот только в конце того года узнала, что так неправильно теперь... так что делайте большие круглые глаза... хотя мне в налоговой как-то сказали "а что мывід Natka123 - Бухгалтерська практика
Спасибо за совет!!! Вот только если б это один месяц был, ато как-то 2 года подряд сбой в программе трудно будет обьяснятьвід Natka123 - Бухгалтерська практика
Пришло письмо сегодня из ГНИ - обьяснить, из чего состоит стр. 24 декларации за 12.2012 и если там оплаченный НДС, то почему он не был отражен в стр. 23 декларации. Сумма не большая - 13,6 тыс. Состоит из 2-х месяцев - 07 и 10 и в обоих было перечисление НДС на таможне в связи с импортом (тоесть все оплачено!!) . Естественно, в стр. 23 не ставила, чтоб не провоцировать ГНИ на проверку, да и послевід Natka123 - Бухгалтерська практика
а скажите, если у меня работающая мама, у которой ребенок до 3х лет (получает пособие 130 грн.) и работает по 2 часа - в категории в табл. 6 мне выбирать "работник на общих основаниях - код 1" или "лицо, которое получает помощь на ребенка - код 20"???? Или этот код 20 учитываь в отчетности только онды, которые начисляют помощь??? Раньше всегда писала код 1, как верно??? Спавід Natka123 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua