Quotenikon Quotekristallll QuoteШустрик Та звичайно ж може, головне в призначенні платежу вказати шо це поповнення власними коштами, аби потім не довелось відвойовувати шо це не дохід... Тобто я просто можу внести кошти на рахунок, зазначивши що це власні кошти, і потім повертати нічого не потрібно ж? Так дело-то не в том, чтобы возвращать ! Дело в том, чтобы эти деньги правильно назвать привід kristallll - Приватні підприємці
QuoteШустрик Та звичайно ж може, головне в призначенні платежу вказати шо це поповнення власними коштами, аби потім не довелось відвойовувати шо це не дохід... Тобто я просто можу внести кошти на рахунок, зазначивши що це власні кошти, і потім повертати нічого не потрібно ж?від kristallll - Приватні підприємці
Здравствуйте. Скажите может ли сам ФОП внести себе на счет помощь? Такая ситуация, деятельности пока нет и доходов соответственно тоже нет, но нужны деньги на счет для обслуживания банковских услуг. Думаю можно ли как то внести самому ФОПу?від kristallll - Приватні підприємці
яким документов потрібно вводити фінансову допомогу від засновника?від kristallll - 1С daily
QuoteШустрик Зважте, перш ніж так робить - якшо у вас відгрузки строго по рахункам і нема ніяких ньюансів, то можна і так... Але якшо ньюанси все ж є - просто задайте договір з покупцем, чи з постачальником для прибуткування без номера, без дати і буде вам щастя Дякую. Підскажіть, будь ласка, 1С8 - банківська виписка дуже відрізняється від 1С7. Якщо вручну вбивать то потрібно на кожнувід kristallll - 1С daily
QuoteШустрик Ця функція єсць в договорі з контрагентом))) У 1С 8 Договір обов'язковий, а якщо у нас тільки рахунки з контрагентом і договору немає, то мені потрібно в розділі договору там де пропонується вибір ведення взаєморозрахунків :"по договору в целом" і "по расчетним документам" - вибрати "по расчетним документам"? І тоді взаєморозрахунки будуть вестись увід kristallll - 1С daily
QuoteШустрик Quotekristallll QuoteШустрик Зараз - через прийнятий закон про мінімалку, це все-одно не звільняє від сплати ЄСВ... Якшо ви готові нізчого платить 704 гривні, це якшо мінімалка буде 3200, а не вище - то просто не працюйте, платіть ЄСВ, здавайте нульові звіти... Які звіти треба сдавати і що сплачувати ФОП на загальній системі і коли? Ну майнову деку один раз в рік, а ЄСВ можвід kristallll - Звітність
QuoteШустрик Зараз - через прийнятий закон про мінімалку, це все-одно не звільняє від сплати ЄСВ... Якшо ви готові нізчого платить 704 гривні, це якшо мінімалка буде 3200, а не вище - то просто не працюйте, платіть ЄСВ, здавайте нульові звіти... Які звіти треба сдавати і що сплачувати ФОП на загальній системі і коли?від kristallll - Звітність
Добрый вечер. Подскажите какую отчетность нужно сдавать ФОПу на общей системе налогообложения при предоставлении услуг аренды помещения и какие сроки? Отчетность: "декларація про майновий стан і доходи" - до 9 февраля? есв "додаток 5- таблица 1" - до 9 февраля? Налоги: с чистого дохода 18% и 1,5% - до какого числа? есв с чистого дохода,но не меньше минимального - до 2від kristallll - Звітність
Отчетность: "декларація про майновий стан і доходи" - до 9 февраля? есв "додаток 5- таблица 1" - до 9 февраля? Налоги: с чистого дохода 18% и 1,5% - до какого числа? есв с чистого дохода,но не меньше минимального - до 20 января за 4 кв.?від kristallll - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Подскажите какую отчетность нужно сдавать ФОПу на общей системе налогообложения при предоставлении услуг аренды помещения и какие сроки?від kristallll - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotekristallll А если зарплата платиться за 1 день, оклад за мес.не должен быть меньше минимальной з/п? И выплачивать в конце мес.(1 раз в мес.) можно, там сумма всего около 80 грн. н ,якщо цей день після 16-го числа, то можна один раз последним днем месяца. спасибовід kristallll - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya В 1С вы можете вносить так как вам удобно. Нет никаких оюязательных требований. Но в полное наименование для вывода на печать должны попасть те данные, которые позволят точно идентифицировать товар. Название поставщика к ним точно не относится. Точно идентифицировать товар - если перевести товар на укр.+ артикул, этого будет достаточно?від kristallll - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Quotekristallll QuoteШустрик Quotekristallll Если сначала идет растаможка товара, а потом оплата. По какому курсу нужно оприходовать - на дату гтд и по курсу на дату растаможки? А оплату в какой срок обязаны сделать? Курс по МД і відслідковувать уже терміни по валюті непотрібно - платите як домовились з постачальником... А разве не в течении 120 дней мы должны оплатить товар?від kristallll - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 Quotekristallll И курсовые разницы нужно просчитывать на конец квартала,верно? Да а курсовая разница рассчитывается между датой растаможки и 31.12.2016?від kristallll - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 Quotekristallll И курсовые разницы нужно просчитывать на конец квартала,верно? Давід kristallll - Бухгалтерська практика
И курсовые разницы нужно просчитывать на конец квартала,верно?від kristallll - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Quotekristallll Если сначала идет растаможка товара, а потом оплата. По какому курсу нужно оприходовать - на дату гтд и по курсу на дату растаможки? А оплату в какой срок обязаны сделать? Курс по МД і відслідковувать уже терміни по валюті непотрібно - платите як домовились з постачальником... А разве не в течении 120 дней мы должны оплатить товар?від kristallll - Бухгалтерська практика
А если зарплата платиться за 1 день, оклад за мес.не должен быть меньше минимальной з/п? И выплачивать в конце мес.(1 раз в мес.) можно, там сумма всего около 80 грн.від kristallll - Бухгалтерська практика
что с документов должна предоставить транспортная компания при перевозки товара (импорте)? Договор, счет, акт,НН, справка о транспортных расходах до границы, это все? Справка сейчас еще обязательная?від kristallll - Бухгалтерська практика
И на какой счет относить 6851?від kristallll - Бухгалтерська практика
Quotealisona нет, с 2015 года уже можно смело брать фин. помощь у учредителя больше чем на год, делайте доп. соглашение о продлении срока и никаких налоговых последствий Изначально в договоре можно ж прописать что на 2 года и никаких налогов не влечет? А есть какие то ограничения по сумме фин.помощи от учредителя?від kristallll - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля хм.. а че на 441... есть несколько вариантов... 1. доначисляете НДФЛ, корректируете 1ДФ и все отсюда вытекающее 2. Оформляете кучу бумаг (приказы, отчеты о поездках с указанием километража и расхода топлива) и отбиваетесь от НДФЛ. 3. оформляете договоры аренды авто на периоды поездок с арендной платой = стоимости бензина, но тут тоже НДФЛ, соответственно и 1ДФ. 4. выданные срвід kristallll - Бухгалтерська практика
Quotealisona никак поэтому он и использует свое собственное авто для получения дохода? дополнительных каких то налогов же нет?від kristallll - Бухгалтерська практика
Quotevvv275 Договор о бесплатном пользовании или нотариально заверенный договор аренды. Путевые листы согласно установленных норм расхода топлива и акты на списание на служеб.поездки, подписанные комиссией по предприятию. Если нет, то компенсация расходов на топливо - доп.благо с налогообложением доходов 18%+1,5%. правильно я Вас понимаю это возможно 2 варианта?? 1. это - Договор о бесплатномвід kristallll - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Quotekristallll Получили налоговую накладную с кодом ставки 903 (без НДС), в какую строчку декларации эта сумма должна быть включена? 10.3 спасибовід kristallll - Звітність
ФОП имеет вид деятельность сдачи в аренду авто и имеет свое собственное авто. Может ли он сдавать его в аренду как фоп и платить с этого только положенный свой единый налог????від kristallll - Бухгалтерська практика
Подскажите, такая ситуация, может кто то сталкивался? На предприятии автомобили не числится. Но часть сотрудников используют личный автомобиль в производственных целях. Возможно как то официально компенсировать стоимость топлива этим сотрудникам? Возможно как то договор с ними заключить? Но как это по налогам и какая процедура?від kristallll - Бухгалтерська практика
Получили налоговую накладную с кодом ставки 903 (без НДС), в какую строчку декларации эта сумма должна быть включена?від kristallll - Звітність
QuoteNatka0239 Quotekristallll QuoteNatka0239 Счет указывается в акте ввода в експлуатацию (ОЗ-1) и он делается на каждый шкаф, тоесть будет 10 актов. А приказ я делаю один. каждый шкаф отдельным актом (ОЗ-1)? а в одном акте отдельными строчками, так нельзя? Есть такие мнма где и по 50 шт. и это что каждую позицию отдельным актом? В 1С у меня каждый отдельной строчкой но на печать выводит акт нвід kristallll - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua