легче всего написать, что бухгалтер должен наплевать на проблемы директора. Вы подумали о том, что не все директора разбираются в бухгалтерии. Если он раньше вообще ни с чем подобным не сталкивался и был обыкновенным работником((.. По моему мнению, мы - бухгалтера должны подсказывать, помогать и направлять наших директоров в нужное, правильное русло. Ну, а если директор не хочет разбираться в бухвід Vikusya - Бухгалтерська практика
какая статья может быть за легально выплаченные дивиденды? Я же выше написала, если есть нераспределенная прибыль, то пусть начисляет и выплачивает дивиденды. Это же лучше, чем делать авансовые отчеты и договора по фин.помощи. Но это опять повторюсь, если есть прибыль. Если нет, то делать как фин.помощь или пересмотреть зарплату директора и сделать ее по-больше... Вариантов много, только вам надовід Vikusya - Бухгалтерська практика
Если директор и засновник одно и тоже лицо, то не морочьте себе голову и выплатите ему дивиденды (если конечно есть нераспределенная прибыль)... И главное, что все законно. Только не забудьте удержать с него налог 5% и отразить эти суммы в 1-ДФ и в отчете по льготамвід Vikusya - Бухгалтерська практика
Совсем недавно была на семинаре Дт Кт. Там юрист рассказывал о проблеме непринятия отчетности и дал такой совет: 1. во время сдачи отчета в бумажном и эл.виде все снимать на камеру телефона (обычно при виде камеры девочки теряются и принимают отчет...)), 2. если не приняли отчет даже под прицелом камеры, то надо предоставить письмо от Мин.доходов и сборов Украины от 27.04.2013 г. №1700/6/99-99-18від Vikusya - Бухгалтерська практика
Спасибо большое, Шустрик!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
Добрый день! Мы ошиблись в названии покупателя в одной букве - вместо "о" написали "а". И с таким неправильным названием фирмы мы зарегистрировали налоговую накладную. Подскажите пожалуйста, что нам теперь делать?від Vikusya - Бухгалтерська практика
Отправляла отчеты в субботу через Медок и Арт-Звит Плюс. И только вот сегодня начали приходить квитанции, но не все. По ЕСВ уже отчеты приняты, а вот по НДС - пришли только квитанции №1...((. Мастер Кей на своем сайте разместил информацию, что проблема была с сервером налоговой и вроде бы сегодня все починится...від Vikusya - M.E.довый
Ого!!!!! Спасибо большущее за такое детальное разъяснение)) !!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
Latar, подскажите пожалуйста, что Вы имели ввиду под"балансовая стоимость проданной валюты+доход от продажи" . Это доход от обязательной продажи 50% на гривневый счет или еще что-то?від Vikusya - Бухгалтерська практика
Latar, спасибо Вам большое за ответы!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
Мне нужно мнение форумчан- как вы в таких ситуациях поступаете. Как вы отражаете доход: всю сумму поступления валюты на счет или отражаете 50% гривневого и 50% валютного поступления? Как быть с курсовыми разницами: показывать или все-таки рисковать и не отображать?від Vikusya - Бухгалтерська практика
Добрый день, Форумчане! Помогите пожалуйста разобраться: Юр.лицо (на едином налоге, неплательщик НДС) получил деньги 10 июля от покупателя-нерезидента 1000 евро за оказанные услуги. 10 и 11 июля банк расформировал 500 евро на валютный счет и 500 евро на обязательную продажу на гривневый счет. Вопросы: 1) как определить дату и сумму дохода? 2) надо ли считать доход отдельно по гривневому и отдельнвід Vikusya - Бухгалтерська практика
SergPetrovi4, в какой программе вы формируете реестр? Если в программе Арт-Звит или Арт-Звит плюс, то я могу вам подсказать, что делать, потому как я сама попадала в такую ситуацию в этих программах...від Vikusya - Бухгалтерська практика
у меня еще возник вопрос: так у нас покупатели услуг являются физ.лица, то при заполнении додатка 6 в таблице 3 надо ли указывать название наших услуг и статью 197.1.5 или просто "інші" и сумму обязательства?від Vikusya - Звітність
Добрый день, дорогие форумчане! У меня есть несколько вопросов по-поводу заполнения декларации по НДС, если наши операции по обязательствам освобождены от налогообложения (стоматологические услуги). Подскажите пожалуйста: 1. надо ли заполнять додаток 5 к декларации по ндс? 2. нашими покупателями являются обычные физ.лица. Какой тип причины надо ставить в реестре налоговых накладных 02 или 08?від Vikusya - Звітність
Будем договариваться. Спасибо большое за ответы!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
Не показать корректировку не получится, так как сумма оплаты была большая, налоговая накладная и корректировка к ней регистрировались...від Vikusya - Бухгалтерська практика
Чтобы не было проблем, то мне придется на них подавать додаток 8? или все-таки можно отстоять дату корректировки?від Vikusya - Бухгалтерська практика
Добрый день. У меня такая ситуация: мы сделали предоплату 01.04.14. Фирма-поставщик выписал нн от 01.04.14 с неправильной номенклатурой, ошибку я сама обнаружила и попросила их сделать корректировку. Они сделали корректировку от даты обнаружения ошибки - 16.04.14. Я их попросила изменить на 01.04.2014, но они отказались - сказали, что не хотят нарушать нумерацию корректировок....(( Отгрузки товарвід Vikusya - Бухгалтерська практика
Доцент Иванович, раз вы такой очень умный - почему не ответили на этот легкий вопрос? Легче же подколоть, чем ответить!?...від Vikusya - 1С daily
Blick, спасибо большое за ответ. У меня все получилось!від Vikusya - Звітність
Вы знаете не такой уж сложный вопрос, но у меня была паника, т.к. сегодня был последний день сдачи декларации...Так вот, я уже нашла ответ на свой вопрос. Может кому-то будет полезна моя информация: в реестре 4 колонка (вид документа) делится на три части, и вот в третьей подколонке надо поставить "У"від Vikusya - 1С daily
Добрый день! В ноябре подавала уточненку по налоговым накладным, теперь я эти нн должна показать в реестре нн за ноябрь. Но проблема в том, что в самом реестре я не могу написать "ПНПУ", а могу только 3 буквы "ПНП"... Подскажите пожалуйста, как мне это все нормально отобразить? (для уточнения: у меня 1С: 7.7 Бухг.учет. Последний релиз 7.70.298. Разработка конфигурации ABBY Ukвід Vikusya - 1С daily
если я пишу "ПНУ", то данные не переносятся в нижнюю строку "з них включено до уточн.розрахунків за звітний період"... Что делать? Помогите пожалуйста?від Vikusya - Звітність
Ksunyasha, подскажите пожалуйста, а проблем не будет, если я не укажу в каком она виде в "паперовом" или "електроному"?від Vikusya - Звітність
Добрый день! В ноябре подавала уточненку по налоговым накладным, теперь я эти нн должна показать в реестре нн за ноябрь. Но проблема в том, что в самом реестре я не могу написать "ПНПУ", а могу только 3 буквы "ПНП"... Подскажите пожалуйста, как мне это все нормально отобразить? (для уточнения: у меня 1С: 7.7 Бухг.учет). Спасибо заранее!!!від Vikusya - Звітність
есть очень интересная статья по этому поводу. Вот на нее ссылка:від Vikusya - Бухгалтерська практика
Ура! Сегодня появилось обновление в самой программе. Обновилась, отправила еще раз налоговую накладную и наконец-то пришел долгожданный ответ - квитанция №1, которая уже нормально читается!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
ссылка уже работает, но только вот квитанции после обновления не изменились, остались в таком же необработанном состоянии((від Vikusya - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам большое!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua