Добрый вечер...если кто сдал уже деку за январь.Подскажите-строчки старой декларации 12.1 и 12.1.1 куда шел НДС уплаченый на таможню при импорте в новой декларации в строчку 11.1 ???Правильно?? И тоже интересует дод 2...Указывать свой ИНН а период виникнення отрицательного значения какой ставить??если у меня постоянно минус??Спасибо...від ORublev - Звітність
спасибо всем!!!с горем по полам вроде разобралась.и реестр и деку сделала.все нормально,все суммы сошлисьвід ORublev - M.E.довый
Подскажите что сделать..хочу выгрузить реестр НН из 1 С в Медок..при экспорте пишет выгрузка не возможна,не заполнен номер свидоцтва ПДВ..как это исправить??нет номера...да и свидоцтва нет.где в настройках поковыряться?від ORublev - 1С daily
Не могу понять как заполнять...((куда какие суммы ставить..пошлину.НДС..совсем запуталась..товар по цене инвойса я так понимаю. а если таможенная стоимость выше у меня.сумма пошлины, сумма таможенных услуг..НДС на доп.издержки.. куда какие суммы ставить. в ГТД 020,022 и 028....від ORublev - M.E.довый
Извиняюсь за назойливость...подскажите как в 1 с 7.7 оприходовать товар по ГТД..сижу ковыряюсь..толком не могу разобраться...за август всего две ГТД. уже хочется сделать нормально все в программе и и деку по НДС.если не сложно-помогите советом..від ORublev - M.E.довый
Большое спасибо!!Если не разживусь к тому времени 1-С то так и сделаю..других вариантов тоже не вижу..від ORublev - M.E.довый
У меня июльская дека пришла с такой же квитанцией-но я потеряла одну полученную Н накладную..и они отписались что не совпадает декларация с их базой.сдала нову звітню. включила потерянную накладную (там НДС то всего было на 2,00 грн.)))від ORublev - M.E.довый
Добрый вечер!! Помогите советом или дайте ссылку где взять информацию...Впервые столкнулась с импортом товаров и чисто технически не понимаю что делать...растоможили груз, ( деньги на таможню уплачены, в вытяге суммы НДС есть), мне скинули на почту две ГТД в электронном виде, пользуюсь Медком, 1-С пока нет. Я так понимаю что их нужно как-то добавить в реестр выданных и полученных НН, чтобы сделавід ORublev - M.E.довый
QuoteNaty ORublev, может и не актуально уже. Я тоже была уверена что этого достаточно, пока не зашла в эл кабинет и не нашла фин отчетности. Только что там прям набрала баланс. Так что если есть ключи налоговой можно баланс набрать прямо в ел.кабинете. Спасибо,я как то не додумалась...скинула скан на электронку и понедельник ножками на бумажках понесла...... я так понимаю у многих такая проблемавід ORublev - Звітність
Доброго времени суток.Перечитала кучу всего и поняла что сдавать баланс с кодом S через Єдине вікно и получат и налоговая и статистика?? Сдала ,с J в налоговой естественно отклонен.с S пришли квитанция 1 от налоговой, что збережено на центральному рівні,відправник Єдине вікно и квитанция 2 от статистики..Нужно понимать что получили все ??Получается что нет уведомления от налоговой районного уровід ORublev - Звітність
Quotev_maslo у Вас должны быть остатки по 40 и 46 счетах - их и ставите. в итоге, если УФ не формировался баланс будет 0 СПАСИБО!від ORublev - Звітність
и простите еще раз за тупой вопрос...как заполнить баланс??ведь совсем пустой он быть не может насколько я понимаю? должны быть остатки по счетам?предприятие зарегистрировано, но взносов в уставной фонд пока еще никаких не было по действующему законодательству-можно вносить в течении года?).даже еще не открыт расчетный счет в банке и таких у меня два и по обоим надо отчитаться.((если УФ никак невід ORublev - Звітність
Большое спасибо за ответ.1 ДФ уже сдала , просто с годовой отчетностью не сталкивалась ни разу((від ORublev - Звітність
Аналогичная ситуация.Новое предприятие, зарегистрировано в декабре 2014 года.Хозяйственной деятельности никакой не проводилось, только была начислена зарплата директору и уплачены с нее налоги. Нужно сдавать декларацию по прибыли годовую.Подскажите как это должно выглядеть, просто бланк с прочерками?? и к нему точно так же пустая форма 1-м и 2-м?? и эти же формы в статистику? Сталкиваюсь впервые-від ORublev - Звітність
Будьте добры,подскажите!!!Никогда не сталкивалась, но вот пришлось.Надо сдавать декларацию по налогу на прибыль.Предприятие зарегистрировано в декабре прошлого года, хозяйственной деятельности никакой пока не велось, только была начислена зарплата директору за декабрь 2014 г. Как в таком случае заполнить декларацию???И я так понимаю к ней нужно приложить форму 1м и 2м?від ORublev - Звітність
В одном предприятии у меня один модуль-Звітність. На другом два.Видимо не доподтянула второй((від ORublev - M.E.довый
Нет,Медок лицензионный,Добавила еще одно предприятие и вижу в Управлении кодом доступа только модуль -Обмін документами з контрагентами и все.Меняю предприятие и там модуль-Звітність...я должна в каждом предприятии видеть оба модуля? я что-то совсем не могу разобраться((від ORublev - M.E.довый
Добрый день!Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема-не могу отправить 1ДФ в налоговую,пишет "Функція доступна лише за умови придбання модулю программи". Отправляю через "Наступні дії"/"Відправити у контролюючий орган".И в закрытом и в открытом документе история одна и та же,кнопка "Відправити" неактивна.Отчет проверен и подписан,с отчетом по ЕСВ провід ORublev - M.E.довый
Добрый день.Подскажите пожалуйста какие отчеты,в какие сроки и куда нужно сдавать ,если предприятие открыто в декабре(на общей системе, плательщики НДС с января ), движения никакого пока нет,только начислена зарплата директору за декабрь.Спасибо. Відповідає Олександр Блотнер: На нашу думку, вам необхідно буде подати протягом 60 календарних днів декларацію з податку на прибуток за 2014 ріквід ORublev - Інтернет-конференції
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua