Благодійність під час війни не підлягає обліку та звітуванню згідно постановою КМУ від 05.03.2022 р. №202. Не можу зрозуміти цієї постанови. Якщо благодійних фонд отримує та надає допомогу постараждалим, то я не повинна відображати суми наданої допомоги фізичним особам у додатку 4ДФ ? Хоча ПДФО та ВЗ я повинна утримати з цієї допомоги. Та у річній неприбутковій звітності я не відображаю нвід anna-marie - Бухгалтерська практика
Quotealenaalena можливо підкажете як правильно зробити? 23.09.21 зареєстрували фоп, відповідно в вересні загальна система, далі з жовтня 2 група. подали декларацію, в додатку єсв 1 вказали тільки нарахування єсв за вересень 1320 грн., а в рядку 8 "тип платника та період перебування на заг системі" - з 23.09.21 по 30.09.21. прийшла квитанція №2 з помилкою "В додатку ЄСВ 1 до Деквід anna-marie - Приватні підприємці
Предприятие передает во временное бесплатное пользование физическому лицу оборудование. Будет ли НДФЛ и Вз?від anna-marie - Бухгалтерська практика
Посоветуйте как исправить ошибку в табл.6. В отчета за май у одного сотрудника 1. Не указали кол-во дней без сохранения зарплаты. 2. Начисленную сумму указали не верно (завысили), соответственно переплатили ЕСВ. Я думаю сначала подать Скасовуючий та Початковий - исправить дни без зарплаты. А потом в отчете за август подать исправления по начисленной сумме, указав тип нарахувань 3. Мыслювід anna-marie - Звітність
Добрый день! У меня не приходят кв.2. Отправляла 14 и 17. Кто-то уже получил вторые квитанции?від anna-marie - Звітність
Добрый день. Организацией получен статус неприбыльной орг-ции в середине июня, до этого момента - общая система налогообложения. Правильно ли я понимаю, что деку по прибыли нужно сдать годовую? Т.е. зимой буду сдавать 2 декларации - 1. деку по прибыли, как прибыльное с 01.01 по 15.06. и 2. отчет неприбыльной орг-ции с 16.06по 31.12. Или нужно подать до 09.08 деку по прибыли за 1 полугодие ввід anna-marie - Бухгалтерська практика
Добрый день. Организацией получен статус неприбыльной в середине июня, до этого момента - общая система налогообложения. Правильно ли я понимаю, что деку по прибыли нужно сдать годовую? Т.е. зимой буду сдавать 2 декларации - 1. деку по прибыли, как прибыльное с 01.01 по 15.06. и 2. отчет неприбыльной с 16.06по 31.12. Или нужно подать до 09.08 деку по прибыли за 1 полугодие в связи с перехвід anna-marie - Бухгалтерська практика
Наконец-то поприходили квитанции на отправленые нн 22,23,26.03.від anna-marie - Бухгалтерська практика
Уточняю прибыль 2016. Как подать баланс уточненный в налоговую? Только ножками идти в налоговую или через единое окно?від anna-marie - Звітність
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста. В 2016 было создано предприятие, доход меньше 20млн. В декларации по прибыли за 2016 забыли указать решение о НЕприменений разниц. При этом подавался додаток РИ (итог нулевой) и АМ, причём неправильно заполненный. Я хочу подать сейчас уточненку за 2016 год, без додатков и указать № и дату решения о НЕ применении корректировок к фин.рез. Кто-то так делал?від anna-marie - Звітність
Quotedashula Девочки, подскажите пож-та, ни у кого нет проблем с медком и запытом 209 (суммы на которую можно зарегистрировать НН) . Уже отправила 10 шт. и все отклонены... пишет ошибка... Ничего не меняла, создавала новый запыт... Что за ерунда... У меня тоже не принимаются ни запити, ни налоговые накладные - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Поле 'C_STI_ORIG'від anna-marie - Бухгалтерська практика
Не только посмотреть можно нн, но и скачать, и в программу втянуть в xmlвід anna-marie - Бухгалтерська практика
Я отправляла вчера утречком нн на неплатника - висят..., ответа нет.від anna-marie - Бухгалтерська практика
У меня тоже самое. Концов не найти - все отсылают, не знают почему нн не принимается... Сегодня отправила письмо с просьбой разобраться в ДФСУ, ДФС область, Районную ДПІ и Пульс.від anna-marie - Бухгалтерська практика
Я отправила в 9 утра - квитанций еще не получила.від anna-marie - Бухгалтерська практика
ИНН 600000000000 и крестик своднаявід anna-marie - Бухгалтерська практика
Услуга "seo-отпимизация продвижения сайта". Поставщик написал код 73.11 (услуги рекламных агентств). Мне этот код кажется не подходящим. Может 63.11 или 63.12. Или всё таки 73.11. Голову сломала. Кто-то подскажет?від anna-marie - Бухгалтерська практика
У меня тоже зарегистрированы нн 04.04, а в кабинете стоит дата 05.04. Что-то они там намудрили. Интересно, а у покупателя сумма лимита поменялась вчера или сегодня... Вот я представила ситуацию 15 число - регистрирую нн покупателю, он надеется на увеличение лимита, а это происходит только на след.день 16 и это не радостно...від anna-marie - Бухгалтерська практика
Вчера днем отправила нн, сегодня утром квитанции получила. Сегодня отправила в 10 - тишина... Отчеты принимают быстро.від anna-marie - Бухгалтерська практика
Порошково-полимерная покраска - код 25,61- но пока нн с таким кодом услуг не регистрирует... Думаю 74,90 буду использовать, если ничего не изменитсявід anna-marie - Бухгалтерська практика
Спасибо, сама почему-то не додумалась.від anna-marie - Бухгалтерська практика
Помогите закрыть дебетовое сальдо по 38 счету В июне 2014года была сделана проводка Дт 38 Кт 36 - документ бухсправка "Создание резерва сомнит долгов". Но проводки Дт 944 Кт 38 не сделали, т.е. резерв не создали, а только списали задолженность. Теперь ломаю голову - могу ли сейчас сделать проводку Дт 944 Кт 38? Но в этом случае, я должна буду откорректировать фин.результат в сторонувід anna-marie - Бухгалтерська практика
Спасибовід anna-marie - Бухгалтерська практика
Нужно сделать корректировку к НН, которая выписана в ноябре 2014. Корректировка на уменьшение. Правильно ли я понимаю, что сначала я должна зарегистрировать НН (по форме,к-рая действует сейчас) , а потом в течении суток покупатель должен зарегистрировать корректировку?від anna-marie - Бухгалтерська практика
Наконец-то пришли квитанции о принятии. Отправляла сегодня с утра.від anna-marie - Бухгалтерська практика
У меня тоже статус " Доставлено в ДФС". А завтра последний день регистрации...від anna-marie - Бухгалтерська практика
Запорожье, Та же песня "Документ не може бути прийнятий - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки."від anna-marie - Бухгалтерська практика
Раздел 3 понятно как заполнить. А вот раздел 2 "розрахунок суми орендної плати" нужно перенести данные с "звитного" и добавить строчку с данными с нового договора?від anna-marie - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua