Шустрик, підкажіть будь-ласка, ще) Якщо в майновій декларації як підприємець за 2020 рік, ФОП показала наявність нерухомого майна, а в 2021 його продала (без податку). Показати суму доходу портрібно в декларіції ФОП, чи подавати ще одну декларацію для цього як громадянин?від angie - Звітність
Дякую!від angie - Звітність
і яка форма звіту?від angie - Звітність
І додаток ЄСВ до неї з прочерками? А ЄСВ за 4 квартал показати в декларації по єдиному?від angie - Звітність
Доброго дня. ФОП на заг. ситемі, діяльності 1-3 квартал не було, ЄСВ за себе не платили. 4- квартал - єдиний податок 3 група. Питання - подавати за рік лише декларацію по єдиному, чи і про майновий стан з прочерками потрібно?від angie - Звітність
QuoteШустрик Доброго дня, колеги! Підкажіть , будь-ласка, ФОП без діяльності був проягом 9 місяців 2021 р. на загальній системі. З 01 жовтня перейшли на єдиний податок. Необхідно подавати за 3 кватрал Декларацію про майновий стан? І що з звітністю по ЄСВ? Річну подасте і не забудьте в майновій показать довідково суму доходу на єдиному. ЄСВ подасте з декою по єдиному - їх об'єдналивід angie - Приватні підприємці
Доброго дня, колеги! Підкажіть , будь-ласка, ФОП без діяльності був проягом 9 місяців 2021 р. на загальній системі. З 01 жовтня перейшли на єдиний податок. Необхідно подавати за 3 кватрал Декларацію про майновий стан? І що з звітністю по ЄСВ?від angie - Приватні підприємці
Юр. лицо получило фин. помощь в декабре 2019 г. сроком на 10 мес. Если не сможем вернуть до 31.12.2020 г., она будет просроченной и дисконтировать не нужно? Правильно понимаю?від angie - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка читаю сейчас крайний модельный- там все красиво, за будь-який период, визначений зборами. Там сейчас только ограничение на сроки выплаты- вроде макс 6 месяцев после оглашения. Но это именно оглашение (подписание Протокола), но не период, за который распределяют. У меня так же в уставе прописано. Спасибо Вам за ответ.від angie - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка. Підприємство за результатом 2019 року отримало прибуток. Дивіденди не виплачувались, немає вільних коштів. Чи можна цей прибуток залишити нерозподіленим на 441 рахунку? і виплатити дивіденди за 2019 рік, скажімо у 2021 році? Що в такому випадку писати в протоколі про затвердження річної звітності і розподіл прибутку. В статуті нічого подібного не прописано.від angie - Бухгалтерська практика
Колеги, поділіться, будь-ласка, зразком довіреності, на виконання обов'язків та право підпису первинки на час відпустки директоравід angie - Бухгалтерська практика
Роблю як nikon. 16 календарних днів повинно бути між установленими на підприємстві строками виплати. Наприклад 7 і 22. Можна платити раніше- з 1 по 7 і з 16 по 22від angie - Бухгалтерська практика
Доброго дня, колеги! На ТОВ зар. плата працівників складається з тарифного окладу та надбавки. Оклади не підвищувались уже два роки. Натомість два рази піднімали надбавки. Згідно порядку №100 в ткому випадку ми не повинні застосовувати коефіцієнт при нарахуванні відпускних. Але як на таке подивиться Держпраці у випадку перевірки? Яка ваша думка?від angie - Бухгалтерська практика
Машина грузовая, но мы не товар для продажи перевозим, а своих работников и оборудование с которым они услуги оказывают. Заказчику ТТН не нужна, а нужна ли она для подтверждения оказанных нам услуг по перевозке?від angie - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Для оказания услуг берем авто у ТОВ для перевозки работников и оборудования на обьекты заказчика. Транспортная фирма даёт Акт выполненных работ, Обязательна ли в таком случае ТТН?від angie - Бухгалтерська практика
Все правильно, должно закрытьсявід angie - Бухгалтерська практика
Если первое событие предоплата- то товар приходуется не по курсу ГТД, а по курсу предоплаты. Соответственно- отгрузка при экспортевід angie - Бухгалтерська практика
НН регистрируете одну. Лимит автоматически сам "появится") В 1- я все как обычно, на основании документа первого события создаете НН - это будет обязательство и "регистрация входящего налогового документа"- это кредитвід angie - Бухгалтерська практика
Согласно норме п. 187.8 НКУ, датой НО по операциям поставки услуг нерезидентами, местом оказания которых является таможенная территория Украины, будет: 1) дата списания средств с банковского счета налогоплательщика на оплату услуг; 2) или дата оформления документа, удостоверяющего факт поставки услуг нерезидентом, в зависимости от того, какое из событий произошло раньше. По 1-с, не подсквід angie - Бухгалтерська практика
По 1му варианту- да, начисляете 20 % на сумму по акту датой акта. НН виписываетете с типом причины 14. Рег. лимит нужен, но он автоматически возвращается после регистрации. В месяце выписки НН, если во время зарегистрировали, показываете в декларации и обязательство (р.6) и в кредит (р.13) одновременновід angie - Бухгалтерська практика
Подскажите , пожалуйста, в такой ситуации: юр. лицо дало возвратную фин. помощь другому юр. лицу (оба- плательщики налога на прибыль). Сейчас решили "простить" долг. У получателя - это однозначно доход. А что в этом случае у предприятия - займодателя? (оборот свыше 20 млн.)від angie - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Quoteэто одноразовые поощрения, которые относятся к фонду оплаты труда Кто сказал, что они относятся к ФОТ? Как сами отнесете, так и будет. Все о бух. учете ссылается на пп 2,3,2 инструкции по статистике зарю платывід angie - Бухгалтерська практика
Так раньше и делали, а теперь все сайты и журналы пишут, что НДС нужно по ст,189.1 - безоплатная передача товара, а ЕСВ, потому что подарки - это одноразовые поощрения, которые относятся к фонду оплаты труда, а согласно порядка 1170 не облагаются только подарки детям сотрудниковвід angie - Бухгалтерська практика
А если подарки не детям , а сотрудникам? Купили без НДС. Нужно начислять обязательство? и что с ЕСВ?від angie - Бухгалтерська практика
А если я вижу свою декларацию по НДС в электронном кабинете, значит она принята? Квитанции в медок так и не пришли..від angie - Бухгалтерська практика
Я тоже не могувід angie - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Quoteangie angela.sem@gmail.com а попробуйте по с сылке, я заархивировала и залила на обменник Дякую!!!від angie - Бухгалтерська практика
angela.sem@gmail.comвід angie - Бухгалтерська практика
<<< 1. Загрузите и установите дистрибутив версии 10.01.188. 2. После установки нового экземпляра программы, скопируйте файл базы данных ZVIT.FDB из папки "db" старого M.E.Doc версии 189 в папку "db" нового M.E.Doc версии 188. 3. После копирования, загрузите и выполните скрипт для отката версии базы со 189-ой до 188-ой. Ссылка: Скрипт в формате .LQS необходимо вывід angie - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua