Добрый день. Закрываем ФОП. Додаток 5 годовой(ликвидационный) сдаем по новой форме или еще по старой? В Лиге, вроде , прочитала, что по старойвід matushkina - Бухгалтерська практика
И ЕСВ за себя тоже?від matushkina - Приватні підприємці
Добрый день. Подскажите,пожалуйста. При закрытии ФОПа 3 гр.в сентябре 2018: 1. подаем заявление только госрегистратору 2. в налоговую сдаем отчеты с пометкой ликвидационная (по единому налогу) в течении какого времени после госрегистратора? 3. до 10 февраля подаем отчет по есв. Я правильно все поняла?)від matushkina - Приватні підприємці
Quoteirisa_natali а если продается не вся выручка? Записываю двумя строками? одна сумму проданная на межбанке и остаток по НБУ? Вы всегда записываете двумя строками: 1. Гривны, которые зашли Вам на счет, после продажи валюты на межбанке . 2. Валюта, которая осталась после обязательной продажи на межбанке, в гривнах по курсу Нацбанка в день зачисления ее на Ваш валютный счет. Что Вы будете дальвід matushkina - Бухгалтерська практика
нет. Фактически зачисленная сумма в гривне, после продажи на межбанке.від matushkina - Бухгалтерська практика
Предприниматели-единщики могут получать доход в иностранной валюте, если занимаются экспортом товаров или предоставляют услуги зарубежным заказчикам (к примеру, программисты, дизайнеры). Валютную выручку они обязаны пересчитать в гривны по официальному курсу, установленному Нацбанком на дату её получения, и указать эту сумму в книге учёта доходов (п. 292.5 НКУ).від matushkina - Бухгалтерська практика
Вообще-то считается по курсу Нацбанка в день поступления денег на счет.И эта сумма записывается в книгу доходов.від matushkina - Бухгалтерська практика
Quoteopz В связи с вступлением в силу нового Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами Государственная фискальная служба на своем официальном сайте опубликовала разъяснение об особенностях применения нового Порядка: QuoteДержавна фіскальна служба України повідомляє, що 15.11.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 «Про затвердженнявід matushkina - Звітність
QuoteKisulya увольнение в табл.5 с кодом 1, выплата компенсации в табл.6 с кодом 1 Спасибовід matushkina - Бухгалтерська практика
Добрый день. Помогите,пожалуйста, по паре вопросов. Уволилась декретниуа 14.09.2017. Получила компенсацию за неиспользованный отпуск. 1.В отчете по ЕСВ в табл.6 графа 9 ставим 1 или 20(Особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною)? 2. В графе7 табл.5 ставим 1 или 6 (Особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)?від matushkina - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Quotematushkina QuoteКотег :-) Ну а как же. И за период больничного по беременности и родам также полагается. Тоесть за 18 дней плюс 126 больничного итого за 144 дня? И сколько это дней отпуска? Спасибо. 144:365х24[/quote большое спасибовід matushkina - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Ну а как же. И за период больничного по беременности и родам также полагается. Тоесть за 18 дней плюс 126 больничного итого за 144 дня? И сколько это дней отпуска? Спасибо.від matushkina - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Увольняется сотрудница, которая находится в декретном отпуске до трех лет. Принята на работу 01.10.2013. Ушла в декретный отпуск 19.10.2015. за время работы была в отпуске 48 дней. Полагается ли ей компенсация за 18 отработанных дней в октябре 2015 ?від matushkina - Бухгалтерська практика
QuoteBuh_Bubuh Сегодня первый раз плачу квартальный ЕСВ за нового ФОП. Регистрация Деснянский район. А реквизитов счёта уже нигде не нахожу. Может кто-то подскажет? Буду очень благодарен. Получатель ДПІ у Деснянському р-ні ГУ ДКСУ у м. Києві МФО 820019 ОКПО 39466328 р\с 37193204012652від matushkina - Бухгалтерська практика
Только что ответили в Деснянской налоговой, что счета НЕ МЕНЯЛИСЬ!від matushkina - Бухгалтерська практика
QuoteKisulya Quotematushkina Quote111_oksana Вибачаюсь, замість "та таблиця5 з суммой" потрібно таблиця 2 з суммой Стала единщиком с 04.11.16. В таблице 2 додатка 5 проставляю суммы за ноябрь и декабрь. Если проставлять прочерки с января до октября пишет ошибку и отчет не принимается. Вот и вопрос как сдать с прочерками? А у меня во фризвите - без проблем[/quote Спасибо. Во фризвите, двід matushkina - Звітність
Quote111_oksana Вибачаюсь, замість "та таблиця5 з суммой" потрібно таблиця 2 з суммой Стала единщиком с 04.11.16. В таблице 2 додатка 5 проставляю суммы за ноябрь и декабрь. Если проставлять прочерки с января до октября пишет ошибку и отчет не принимается. Вот и вопрос как сдать с прочерками?від matushkina - Звітність
ФОП 3 группа. Зарегестрирован в ноябре 2016. Отчет по ЄСВ дод.5 табл.2 заполняю только ноябрь и декабрь. Январь-Октябрь ставлю ноли или прочерки. Не принимают. Программа ругается что не могут быть ноли или прочерки. Как быть? Что там ставить?від matushkina - Звітність
Можно еще раз по порядку? 1.Зашла валюта на счет 01.12. 1тыс.долларов. 2. 02.12 банк перечисляет на счет грн. из расчета 650 дол.*на какой-то их коммерческий курс. Допустим 650*26=16900 грн. 3. 350 дол.*на курс НБУ допустим 25.00 350*25=8750грн. 4. В книгу доходов записываем: первая строка 16900 вторая строка 8750 или одной строкой 25650? А по-какому курсу ты продал эти 350 доллавід matushkina - Приватні підприємці
В какой программе можно сдать дэку 3 гр.единщик бесплатно?від matushkina - Звітність
Пропустила страничку, когда делала записи. Что делать ?????від matushkina - Приватні підприємці
Подскажите, пожалуйста. При изменении названия улицы на титулке пишем старое название, а уже в 5 пункте новое?від matushkina - Бухгалтерська практика
Quotebuh! Quotematushkina А 1м 2м отправляет и в налоговую, и в статистику? отправляется как положено, через "Едине викно" сначала ДФС, а кв. от статистики Запоняется очень легко Спасибо.від matushkina - Звітність
А 1м 2м отправляет и в налоговую, и в статистику?від matushkina - Звітність
Спасибо.від matushkina - Бухгалтерська практика
А количество дней отпуска не изменилось, 24? Или уже 28?від matushkina - Бухгалтерська практика
Спасибо, Шустрик. Вы не первый раз меня консультируете. Всегда прислушиваюсь к Вашим советам!!!від matushkina - Звітність
QuoteШустрик Quotematushkina QuoteШустрик А чого виключення 8720х4?! - один раз жеж повинно бути?!?!?! Так я в двух "Звітніх" и в двух "Нових звітніх" указала 8720. То есть 8720 указала в четырех отчетах. Я так понимаю она "учетверилась"? Правильно - но один раз жеж він повинен буть, значить виключить треба тільки три))) Я его в последней "Новій звітній"від matushkina - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua