Сбросьте и мне, пожалуйста, путевой на месяц. ovtat@meta.ua Заранее спасибо!!від tat33 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotetat33 QuoteЛяля - Оля Quotetat33 Переплаты не было, гадаю что бы это могло быть, а пока регистрирую НН. а Вы сверку делали? Нет, теперь придется сделать, конечно. Хотя, вариант с плюсом меня и так устраивает. еще может сдавали какие-то уточненки на минус. У меня так переплата получилась Спасибо, буду разбираться.від tat33 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotetat33 Переплаты не было, гадаю что бы это могло быть, а пока регистрирую НН. а Вы сверку делали? Нет, теперь придется сделать, конечно. Хотя, вариант с плюсом меня и так устраивает.від tat33 - Бухгалтерська практика
Переплаты не было, гадаю что бы это могло быть, а пока регистрирую НН.від tat33 - Бухгалтерська практика
Случилось чудо? 2 дня назад п.2 был с минусом, сегодня +37тыс. и п.2 и п.11.від tat33 - Бухгалтерська практика
QuoteИр-ча Quotekr070885nov Товарищи бухгалтера, помогите кто чем сможет. На 12.05.15 по моему предприятию, согласно данным СЕА, сумма налога на которую я могу зарегистрировать НН/КР в минусе более чем на 1,5 млн.грн (было очень много возврата товара в феврале за прошлые периоды 2013-2014гг., ппокупатель - крупная сеть, договорится с ними оформить не возвратом,а якобі покупкой не реаьно). Как бвід tat33 - Звітність
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Предприятие на ЕН, плательщик НДС. До сих пор сдавали декларацию по НДС поквартально, подавая вместе с годовой заявление на квартальный период отчетности. Как быть сейчас? Подавать ли заявление или теперь квартальной отчетности по НДС не будет? Или, возможно, теперь она будет не выгодна для предприятия? Відповідає Олександр Блотнер: Застосування кварталвід tat33 - Інтернет-конференції
За свой счет - до 15 кал.дней в год. В случае увольнения директора, учредителю зарплата не начисляется.від tat33 - Бухгалтерська практика
Расскажу как было у нас. Инвалид 3-й гр. получал пенсию по инвалидности. При достижении 60 лет, подали на оформление пенсии по возрасту. И в ПФ мне объяснили, что пенсия по инвалидности не плюсуется к пенсии по возрасту, а заменяется. У нас она оказалась значительно выше предыдущей, поэтому вопросов не возникало. Возможно, при начислении пенсии необходимо было указать, что в случае перерасчета ивід tat33 - Бухгалтерська практика
QuoteDtKt_Consultant2 во Львове в ПФУ сказали, что т.к. ФОП на ЕН застрахован добровольно, применяется для уплаты ЕСВ 36.6%, то с полученной суммы не нужно платить 2%. Но инспектора в ПФУ действительно еще не имеют разъяснений Спасибо Вам. Вот и я так думаю. Будем ждать разъяснений.від tat33 - Приватні підприємці
Добрый день всем! Я ЧП на ЕН 2 группа, сдала документы для получения пособия по беременности и родам в ФСС ТВП. Возник вопрос: оплачиваю ли я 33,2% и 2% ЕСВ с декретных, учитывая нововведения с 1 июля? Ни в ПФ, ни в ФСС ТВП инспектора не знают как это правильно сделать. Получается ерунда какая-то. Прочитала текст изменений, там сказано только о физлицах, использующих наемный труд. Данвід tat33 - Приватні підприємці
Вручную составляете операцию Дт361 Кт631 на сумму транзитных средств.від tat33 - Бухгалтерська практика
У нас та же история. Я задавала вопрос в интернет-конференции налоговикам. Вот ответ: Согласно п.292.4 ст. 292 НКУ доходом плательщика единого налога при оказании услуг по договору транспортного экспедирования является сумма полученного вознаграждения. Считаем, что размер платы экспедитора (размер вознаграждения) следует четко указывать в первичных документах бухгалтерского учета, в частностивід tat33 - Бухгалтерська практика
QuoteБука Частный предприниматель на общей системе налогообложения. В 2011г оплатили за услуги ему, все включено в доход и отображено в книге доходов и расходов. В 2012г часть денег закрыта актом выполненных работ, а часть денег заказчик попросил вернуть. Письмо есть, деньги вернули на р/с. Могу я откорректировать свой доход на сумму возврата средств? читала в ЕБНЗ, но там только по поводу ввід tat33 - Бухгалтерська практика
Каждый решает для себя сам. Лично я поступаю так, как рекомендовано в данной выше статье, стараюсь проплатить ЕСВ как можно больше в текущем году и на перерасчет оставляю "копейки". Желаю всем верных решений!від tat33 - Бухгалтерська практика
Нет! "Можно отнести к расходам ЕСВ, уплаченный по итогам года? Как было отмечено выше, если окончательная сумма единого социального взноса за год превышает сумму авансовых взносов, уплаченных в течение года, то предприниматель на общей системе должен доплатить разницу в бюджет до 1 апреля года, следующего за отчетным. Позиция налоговой службы следующая: в состав расходов можно отнествід tat33 - Бухгалтерська практика
Quotetanka87 на сколько я поняла после того как отняли расходы и получили какую то прибыль, эту сумму нужно обложить ЕСВ, а потом уже 15% и 17%! например прибыль 1000 грн, 1000*34,7%=347 (1000-347)*15(17)% Ну что вы!!! ЕСВ и НСДох вычисляются отдельно. Согласно декларации берете чистую прибыль и умножаете на 15(17)% - это НСД. ЕСВ: снова-таки чистая прибыль *34,7%. ЕСВ вы имеете право включитвід tat33 - Бухгалтерська практика
Если Вы единственный бухгалтер, то по сути являетесь главным. И подписываете все, где необходима подпись главного бухгалтера, кассира и т.д.від tat33 - Бухгалтерська практика
Недавно позвонили из налоговой милиции, якобы наше предприятие ( а мы СПД на общей), заявлено налоговой инспекцией как незвітуюче. Все отчеты у нас сдаются и вовремя, но около полгода не было деятельности, и сдавались пустышки. Так вот инспекция заволновалась и решила проверить, куда мы подевались, наше местонахождение. Налог. милиция попросила приехать лично СПД с документами, удостоверить кто евід tat33 - Бухгалтерська практика
Кстати, у меня был договор с СПД на общей системе. Я СПД на ЕН. Это было до 2011 г. При проверке налоговики консультировались по этому поводу друг с другом( зеленые еще!), улыбались, мол, как удобно минимизировать налоги. Но на том и все, договора учли, акты и копии свидетельств о едином, и проверили отражались ли эти суммы в 1ДФ. И все, придраться было не к чему!! Единственное, что меня до сивід tat33 - Бухгалтерська практика
Quotenikon QuoteTatyana_TAD я и согласна с Вами на все 100%. А в разд. 1 "У чиэ розпорядження" - вы ставите наименование своего же предприятия, если речь о директоре, который катается по своему маршруту? Я там пишу фамилию дира. И вверху, в шапке, где Водій тоже пишу ФИО дира. Но не уверена, что это правильно на все 100% ! Я делаю также и маршруты не расписываю.від tat33 - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent Ох, чего-то думается мне, что при проверке, этот договор захотят прировнять к трудовому со всеми вытекающими начислениями. Тем более, что был штатный главбух, а стал ЧП-шник.... Ну и что? Приравнять они могут в уме, а на деле на каком основании!? Есть договор, есть акты выполненных работ, есть уплаченные СПД-ником налоги. Сомневаетесь в договоре, заключайте каждый год новый. СПДвід tat33 - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз, до какого числа можно подать заявку в ФСС ТВП на новогодние подарки детям?від tat33 - Бухгалтерська практика
Кошти на відрядження відображаються тільки, якщо вони не були повернуті в строк і по ним нараховано ПДФО. Виплату поворотної позики відображаєте під кодом "153"від tat33 - Бухгалтерська практика
Из статьи ДтКт: Если предприниматель спустя какое-то время захочет просто снять деньги с валютного счета, сделать это он сможет только в гривнях, для чего ему придется заполнить поручение на продажу валюты на МБВР. Если официальный курс НБУ на день зачисления валюты будет меньше, чем курс продажи валюты на МБВР, возникнет положительная курсовая разница. Согласно фискальным консультациям ГНС, сувід tat33 - Бухгалтерська практика
пп. 292.5.НКУ : Доход, выраженный в иностранной валюте, пересчитывается в гривнях по официальному курсу гривни к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на дату получения такого дохода. А расходы, тем более, как вы знаете, для ЕН не имеют значения.від tat33 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Наше предприятие занимается ТЭД. Плательщик ЕН 5%. Для подсчета доходов и заполнения декларации по ЕН в состав дохода мы включаем только экспедиторское вознаграждение, не включая транзитные средства. Когда мы вели Книгу доходов и расходов, в ней все было видно: отдельно выделенные экспедиторские доходы. Книгу при проверке требовали налоговики и по ней составлялся отчет. Что тепевід tat33 - Інтернет-конференції
Или оформите ему на эти дни отпуск без сохранения з/пл.від tat33 - Бухгалтерська практика
А Вам нет смысла показывать его как инвалида, ведь ставка общая, значит спокойно показывайте его в общем потоке.від tat33 - Бухгалтерська практика
А помогите мне, пожалуйста. Нужно в Реестр НН внести данные кассового чека о приобретении скретч-карты Киевстар. Мобильная связь используется сотрудниками в хоз.деят-ти предприятия. Какие графы заполняются: 8,9,10 или 8,11,12? Запуталась что-то. Чек на 42,00грн с НДС. Заранее спасибо!від tat33 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua