Добрий день! Пiдскажiть, будь ласка! Нiколи не доводилось працювати з вiдрядженнями по Украïнi та закордон.((( Як вiрно оформлювати, якi нюанси. Може iнформацiя, сайти i таке iнше. Буду Дуже Вдячна за iнформацiю!!!від Julia_15 - Бухгалтерська практика
Дякую!!!від Julia_15 - Приватні підприємці
Добрий день! Виникла ситуація, підскажіть будь ласка як бути? Потрібно терміново (також буду шукати інформацію, але хочу проконсультуватись, можливо хтось вже був в такій ситуації). ФО-П (3-я гр. не платник ПДВ) повинні на поточний рахунок в банку прийти кошти за наданні послуги та відвантаженний товар від фізичної особи (не підприємця) з поточного рахунку (фізичної особи). Чи є обмеження в грвід Julia_15 - Приватні підприємці
Дякую!!! Але iнспектор у вiдпустцi( А, iншi ..... (((((((( Буду читати ще форуми. Дякую, за вiдповiдi!!!!!від Julia_15 - Звітність
Нiчого страшного, я й так Вам, дуже вдячна за вiдповiдi!!! Я, вже писала, що також читала, але вилетiло з голови (: Всеодно, Дякую, Вам, за iнформацiю! QuoteJulia_15 Згадала, читала на якомусь сайтi, що пеня перестає нараховуватися пiсля отримання (сплати) до бюджету. Виходить, що можна сплати єдиний податок з фізичних осіб, штраф та пеню за ІІІ квартал 2014р. наприклад 15.12, а подати деку завід Julia_15 - Звітність
Згадала, читала на якомусь сайтi, що пеня перестає нараховуватися пiсля отримання (сплати) до бюджету. Входить, що можна сплати єдиний податок з фізичних осіб, штраф та пеню за ІІІ квартал 2014р. наприклад 15.12, а подати деку за рiк (з виправленнями) та сплатити вже тiльки ЄП за ІV кв.2014р. Чи, я не вiрно мiркую? ДЯКУЮ!!!від Julia_15 - Звітність
Дякую!!! Помилково вказала в річній декларації штраф 5%.) Але деякі моменти ще хочу з’ясувати та є ще питання! По Уточнюючій Декларації: 1) Якщо сплачую пеню наприклад 15.12, а уточнюючу декларацію здаю наприклад 20.12, виходить мабудь не вірно, бо дата подання, яка вказана в самій уточнюючій декларації буде пізніше. А пеня розраховується з врахуванням дати подання, а це ще додатково 5 днів.від Julia_15 - Звітність
Допоможіть, будь ласка, розібратися! Така ситуація: За ІІІ квартал 2014 року в Податковій Декларації платника Єдиного податку – Фізичної особи – підприємця (3 група без ПДВ – 5%) була допущена помилка в рядку 12 (Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5%) – вказана сума доходу (за менша на 1000,00 грн., виходячи з цього були некоректно вказані данні в рядках 2від Julia_15 - Звітність
Вы, уж простите, немного написала запутанно. 1. ФЛ-П 3 гр. 5 % - Зарегистрировали 18 марта, свидетельство выдали с ошибкой, заставила переделать, вот и переделали - поставили дату избрания 18.03.13, а дату выдачи свидетельства 11.04.13((( Были сомнения за какой период сдавать декларацию. Поняла, что надо сдавать за 1 квартал. Оплату ЕН плачу от выручки за квартал. 2. В выписке поставили датувід Julia_15 - Приватні підприємці
ДЯКУЮ!!! Все зрозуміло! Заспокоїли!від Julia_15 - Приватні підприємці
Спасибо, большое за ответ! Но, как быть с пустой декларацией за период с 18.03.13 по 31.03.13 - если уже просрочена сдача отчета? "2. Якшо найманих нема, то звіт здавати річний, за себе, додаток 5 - табл.1 за період з 01.01.13 до 18.03.13 і табл. 2 за період спрощеної системи з 18.03.13. А платити починаючи з березня і можна раз в квартал." Я, как понимаю - эти данные я отображу увід Julia_15 - Приватні підприємці
Помогите, пожалуйста, как быть??? 1. Свидетельство ЕН (ФЛ-П на 3 группе) выдано 11.04.13 дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения 18.03.13 - как быть с отчетом и оплатой ЕН и за какой период нужно, еще поступлений и затрат небыло??? 2. ЕСВ - взят на учет 19.03.13 в ПФУ, наемных нет - как быть с уплата и отчетом и за какой период???від Julia_15 - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua