Доброго дня! Дивлюсь в кабінет - нараховано ЄСВ ФОП 2 група 19.01 - 3300 грн, і 09.02 знову 3300 грн. Виходить, що два рази нараховано (м.Львів). Питаю інших ФОПів (3 група) та ж ситуація з ЄСВ - по 2 рази нараховано і пише заборгованість 3300, хоча у звітах по ЄСВ все добре - за карантинні місяці у звіті не нараховували (березень-травень графа 3 - 4723, графа 4 - прочерк). Тепер не розумію чи вовід lora55 - Приватні підприємці
Дякуювід lora55 - Приватні підприємці
Добрий день! У вересні 2020р зареєстровано нового ФОПа, з 01.10 - платник єдиного податку 2 група. Доходів у період вересень-01жовтня - небуло. Здала декларацію про майновий стан за 3 квартал тільки з інформацією про нерухоме майно. Чи потрібно здавати декларацію про майновий стан за рік?від lora55 - Приватні підприємці
Добрий день! Підкажіть будь-ласка. у звіті з ЄСВ за травень по 4-х працівниках у таблиці 6 була допущена помилка: фактично працівникам нарахована зарплата за травень та відпускні за червень. а у звіті все показано як зарплата за травень одним рядком. Як тепер виправити?від lora55 - Звітність
Доброго дня! Плануємо продавати в кафе хлібний квас, підкажіть будь-ласка він обкладається акцизним податком, бо ніби прочитала, що з 01.01.2018 квас уже не обкладається?від lora55 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Може хтось з таким стикався і підкаже: ФОП загальна система, продаж алкголю, є касовий апарат та термінал банку. Підприємець підключив послугу "система бонус плюс", тобто якщо покупець розраховується карточкою йому надається. наскільки я розумію, бонус. Наприклад чек на 250грн, в сліпі пише: списано 250 грн, бонус 12,50, до оплати 237,50. На розрахунковий рахунок у мене повід lora55 - Бухгалтерська практика
В мене теж 22.29- виробництво інших виробів з пластмас (виготовляємо посуд пластиковий) ставлю код 3924100000 (відправляли товар на експорт. митниця зазначила саме цей)від lora55 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь-ласка, фірма подала звіт по ЄСВ за минулий місяць і помилково показала усю нараховану суму як зарплата за грудень, хоча це фактично була зарплата за грудень та відпускні за січень. Як виправити цю помилку?від lora55 - Звітність
У пенсійному мені сказали, що звільнити 20-го я її неможу, це останній день відпустки по догляду за дитиною, я не маю права це зробити, звільнити можна лише з 21-го і не треба за цей день нараховувати зарплату, лише ту суму, яку я їй повинна нарахувати за невикористані відпустки. Це лише те, що мені сказали у пенсійному фонді.від lora55 - Бухгалтерська практика
Я звільняю не 21-м а з 21-го (оскільки 20-те неділя, я не можу звільнити 20-го)від lora55 - Бухгалтерська практика
Консультувалась у пенсійному фонді, у мене працівниця звільняється з 21 (але 21-го не є робочим днем оскільки вона не приступає до роботи), дата закінчення відпустки по догляду за дитиною 20 (це фактично є останнім днем перебування у трудових відносинах), сказали показати у дод.5 двома рядками: код категорії 6, дата закінчення 20, і код категорії 1 - дата закінчення 21 + підстава для припиненнявід lora55 - Бухгалтерська практика
Як відобразити у звіті ЄСВ, таблиця 5: декретчиця звільняється з наступного дня після закінчення відпустки по догляду за дитиною до трьох років (тобто останній день відпустки - останній день перебування у трудових відносинах)?від lora55 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка була допущена помилка у дод.4 таблиця 1 - штатна чисельність (зазначали кількість яка дорівнює кількості застрахованих осіб, тобто наприклад застрахованих було 5, але на початок місяця трудові угоди були заключені з 3 - правильно було б написати штатна 3чол, а ми писали 5чол). Подзвонили з держадміністрації, що нас подала податкова як організацію яка нараховує завід lora55 - Звітність
А як тоді зі звітом 1-РА (є залишки а ліцензію потрібно буде здати)? І тут уже писали про те, що підприємець купляв тютюн (здається) для власного використання а потім перевірка нарахувала акцизний податоквід lora55 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, закривається кафе, є залишки алкоголю, якщо я правильно розумію перепродати його я не можу (ліцензія на роздрібний продаж), необхідно його пробити по касовому апарату і тоді знімати касовий апарат з реєстрації?від lora55 - Бухгалтерська практика
В мене схожа ситуація, теж закрили кафе до весни. ФОП здійснює діяльність через 2 торгові точки (2 кафе) в одному місті але в різних районах міста (дві податкових інспекції), дві ліцензії. Чи можу я актом переміщення передати алкоголь з точки яка закрилася на друге кафе? Щодо касового апарату, якщо я правильно зрозуміла, можна написати повідомлення в сервісну службу про призупинення обслуговуванвід lora55 - Бухгалтерська практика
дякую!від lora55 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь-ласка (ФОП на загальній системі, продаж алкоголю в кафе), касові чеки було пробито 31.08, Z-звіт через поломку 31.08 не роздрукувався , а лише 01.09. Товар проданий 31.08 показувати в звіті 1РА за серпень чи вересень (звіт з фіскальної памяті РРО показує загальну суму виручки без врахування суми виручки за 31.08)???від lora55 - Бухгалтерська практика
А як дізнатися суму акцизу яку сплатив постачальник алкоголю? В накладних відпуску немає жодної інформації про цевід lora55 - Звітність
Доброго дня! Проконсультуйте будь-ласка з приводу такого питання: ФОП на заг.с-мі (неплатник ПДВ), продаж алкоголю в кафе, згідно листа від 01.09.2015 р. №8299/В/99-99-17-02-02-14 фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування не має право включити до витрат суму сплаченого акцизного податку, включеного до вартості товару, який нею придбавається з метою подальшої реалізації. Це озвід lora55 - Звітність
Підкажіть будь-ласка, підприємець купляє товар у інших підприємців через розрахунковий рахунок для перепродажу, потрібно показувати у формі 1дф дані виплати з кодом 157 (так само як це роблять юридичні особи)?від lora55 - Звітність
Підкажіть будь-ласка, підприємець купляє товар у інших підприємців через розрахунковий рахунок для перепродажу, потрібно показувати у формі 1дф дані виплати з кодом 157 (так само як це роблять юридичні особи)?від lora55 - Приватні підприємці
Підкажіть будь-ласка, хто повинен реєструвати розрахунок коригування до податкової накладної за січень 2015 р (розрахунок на зменшення податкового зобовязання) покупець чи постачальник? Покупець не хоче реєструвати вказуючи, що такі розрахунки реєструє постачальник, а я не можу зареєструвати (в системі Медок активна лише опція відправити покупцю), дзвонили в податкову консультацію - сказали, що ввід lora55 - Бухгалтерська практика
На старі види діяльності брали раніше витяг, свідоцтво до отримання першого витягу здали, сьогодні подзвонила на консультаційну лінію податкової - сказали треба було подати протягом 20 днів наступних за місяцем внесення змін заяву на застосування спрощеної системи з вказанням обраних видів діяльності, термін звичайно пройшов але подаювід lora55 - Приватні підприємці
Підприємець на загальній системі у кафе продає каву з алкоголем (коньяк), акцизний податок нараховувати на загальну вартість проданої одиниці?від lora55 - Бухгалтерська практика
Коли сформували запит на пошук відомостей у ЄДР на сайті усі види діяльності присутні - і старі і додані, а в податковій у витязі лише новівід lora55 - Приватні підприємці
Підприємець на 2-й групі, додали через Реєстратора до діючих нові види діяльності, через деякий час взяли витяг з реєстру платників єдиного податку, а там зазначені лише нові види діяльності а попередніх немає. Це означає що ми не можемо займатися попередніми видами діяльності?????від lora55 - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua