Здравствуйте! Подскажите, в какой налоговой правильно регистрировать ФОП? По месту прописки или по месту деятельности? если это разные регионы. Спасибо.від mariwencia - Приватні підприємці
И оплатили сумму правильную в тыс.грн.від mariwencia - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Подскажите, если кто-то имеет информацию... ООО в год.декларац.на прибыть допустило механическуб ошибку - надо было заполнить в гривнах, а заполнили в тыс.грн. В отчете о фон.результатах цифра верная Штраф 3% по декларации Ошибку нашли сами Нет ли каких-нибудь нормативных актов о уменьшении штрафа??? Заранее спасибо.від mariwencia - Бухгалтерська практика
Сводная однозначно не подходит, спасибо. Нат, а со своим ИНН это разве корректно выписано? Просто раньше всегда регистрировали с 4000000000від mariwencia - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кто выписывает НН самим себе на негосп.д-ть, какой код ИНН ставить 4000000000 или уже что-то новое? С кодом причины 13 и ИНН 4000000000 не регистрирует НН....від mariwencia - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, я фоп 2 группа продаю юр.лицам товар - вопрос - обязательно ли заключать договор и при продаже обязательно требовать доверенность от покупателя??? заранее спасибовід mariwencia - Приватні підприємці
Тоже Харьков, но не нашла этого решения, скиньте, пожалуйста, ссылкувід mariwencia - Приватні підприємці
Спасибо всем огромное! Дозвонилась в статистику, разъяснили)від mariwencia - Бухгалтерська практика
Принят не с первого рабочего дня (уволен не последним рабочим днем) отчетного месяца. ЕСВ-требование не выполняемвід mariwencia - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Прошу помочь, впервые - выплатили в течении года дивиденды, теперь фин.отчетность рвет на сумму дивидендов(точнее чистая прибыль с неразделенной не идут). Как в таком случае сдавать фин.результат в статистику. Заранее спасибо за помощь.від mariwencia - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите, пожалуйста, ТОВ 01,12 продали помещение склада фопу 3 група теперь планируем с ним заключить договор аренды на часть этого же помещения как правильнее оформить дату договора с 01,12 или можно с 01,01 следующего года???від mariwencia - Бухгалтерська практика
Вот еще что: Без заполненного кода УКТ ВЭД по налоговой накладной, дата составления которой приходится на 2017 год, покупатель не будет иметь права на налоговый кредит. До 31.12.2017 г. за ошибки в кодах в зарегистрированной налоговой накладной штрафовать по п. 1201.3 НКУ не будут (п. 351 подразд. 2 разд. XX НКУ). Но это «освобождение» от штрафов касается поставщика, если налоговики явятсявід mariwencia - Бухгалтерська практика
Если отечественный откуда же код взять не подскажете? Весь товар кодировать? С ума сойти!від mariwencia - Бухгалтерська практика
Визначено, що обов'язковий реквізит податкової наладної - код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції тавід mariwencia - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Это что теперь весь товар с кодами должен быть, я правильно поняла???від mariwencia - Бухгалтерська практика
Здесь Вам лучше всего подскажет нотариусвід mariwencia - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, хочу зарегистрироваться фоп 2 группы Интересует вопрос касающийся проверок, у кого уже были.. Прочла, что за ненадлежащее ведение учета штраф от 510 грн. что они под этим подразумевают? И еще - 2 группа ведет только доходы, но исходя из форумов понимаю, что и документы на расход тоже необходимо хранить??? если да, то что влечет за собой их отсутствие???від mariwencia - Приватні підприємці
Здравствуйте! помогите разобраться, пожалуйста, ситуация: ООО было два основателя, 01.12 один из учредителей вышел, продал свою часть в стат.капитале другому учредителю. в свою очередь в счет дивидендов будующих, или как это правильно, короче передали права собственности на недв.имущество - здание складское и больше он не претендует ни на что. Что это такое - дивиденды в натур.форме? правильно?від mariwencia - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно кто-то сталкивался - какова процедура действий при решении одного из учредителей выйти из состава? Заявление он у нотариуса написал и заверил? В течении какого времени необходимо подать документы к регистратору на внесение изменений? Как оформляется по бухгалтерии выход и вывод доли из статутного капитала? Также предприятие отдает ему часть имущевід mariwencia - Бухгалтерська практика
СПАСИБО ООООГРОМНОЕ Разобраласьвід mariwencia - Бухгалтерська практика
Quoteelsi-od Доблый день, вообще -то не забывайте, что все Ваши действия определяются приказом по учетной политики Точно!!! Спасибо большое, но в УП написано создавать!!! Теперь я конкретно потерялась, что делать с ним!!!!від mariwencia - Бухгалтерська практика
Правильно понимаю, бух.справка от этого месяца и корректирующая проводка будет в ноябре, тогда это не повлияет на отчетность 1го квартала??? А если потом спросят причину - включать блондинку? или вразумительно рассказать? Простите за глупые вопросы, не дает покоя эта проблема)від mariwencia - Бухгалтерська практика
так 1м и 2м за год будет сдавали только первый квартал!!! второй и третий нееетвід mariwencia - Бухгалтерська практика
А как быть с фин.отчетностью? У меня 1м и 2м сданы за 1й квартал!!!від mariwencia - Бухгалтерська практика
Хорошо, как быть сейчас, когда с начала года начислялся и сумма висит на 471 счете?від mariwencia - Бухгалтерська практика
В проводках когда выплачивали отпускные не списывали с 471 Это можно как-то исправить? Я с этим не сталкивалась, а предыд.бухгалтер вот так делал. Самое интересное, что мы как малое предприятие, в интернете вычитала - каюсь сразу, а малые могут не делать резерв отпусков - это так?від mariwencia - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, предприятие ежемесячно начисляли сумму на резерв отпусков 471 счет, а выплачивали по текущему, т.е. с каждым месяцем сумма растет и растет. Как в данной ситуации поступать, когда в конце года на 47 счете приличная сумма? как закрывать счет???від mariwencia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua