Змінили назву і місцезнаходження ТОВ, зміни внесені в ЄДР. Чи потрібно подавати 1-ПДВ? Читаю що подається тільки у разі перетворення,в разі перереєстрації - ні. Витяг ПДВ отримувати у новій податковій чи у старій?від Yasik86 - Бухгалтерська практика
Експорт овочів на умовах СІР. При зважуванні і прийманні товару у покупця виявленна недостача (природня усушка + брак + недогруз можливо). Покупець просить зробити кредитні рахунки, а як це провести у нас по обліку? Потрібно робити розрахунок коригування до ПН? Дякую всім за поради!від Yasik86 - Бухгалтерська практика
дякуювід Yasik86 - Бухгалтерська практика
правильно буде показати в рядку 20.2.2 чи 20.1? чи в тому і тому продублювати?від Yasik86 - Бухгалтерська практика
Хто стикався з наступною ситуацією, підкажіть будь ласка! За вересень по Декларації з ПДВ отримуємо від'ємне значення і маємо суму штрафу за невчасну реєстрацію податкових накладних ПН (уже відображено у кабінеті). Чи спишеться штраф, якщо суму від'ємного значення зарахувати у зменшення суми податкогово боргу через рядок 20.2.2? Від'ємне значення дозволяє покрити податковий боргвід Yasik86 - Бухгалтерська практика
Виплачуємо дохід нерезиденту Білорусії, який надав нам послуги з міжнародного перевезення. Чи правильно я розумію, що при виплаті нерезиденту доходу ми не повинні утримувати податок згідно Конвенції між Україною і Білоруссю з метою уникнення подвійного оподаткування згідно ст.8..від Yasik86 - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь! Я теж думаю що мені говорили про безнадійну заборгованість. З імпортним постачальником ми розрахувалися повністю.від Yasik86 - Бухгалтерська практика
Чи потрібно списувати товар, який на балансі більше 3-х років від дати придбання? Імпортували товар для продажу, передплати за нього не було, товарний вигляд не зіпсований, підлягає подальшому продажу. Десь чула, що потрібно списувати і нараховувати собі ПЗ з ПДВ. Підскажіть, хто знає. Дякуювід Yasik86 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, по экспорту транспортных услуг. Мы оказали услуги по перевозке груза нерезиденту Латвии. Первое событие акт выполненных работ. Мне нужно зарегистрировать налоговую накладную по этой поездке датой акта и по курсу на дату акта на "Неплатника" с типом причины 02, верно? Спасибовід Yasik86 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Так а дальше читали? После "пенсіонери, які отримують пенсію за віком" написано "або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу" Читала, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове двід Yasik86 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick У Вас лицензия на продажу подакцизного товара предусмотрена? Если да, то без лицензии нельзя не только продавать, но и хранить. у нас электротранспортвід Yasik86 - Бухгалтерська практика
а можно перейти на ЕП и оставить на остатке подакцизный товар, но не продавать его? Риски только в том, что в случае проверки весь этот товар должен быть на складе на остатке (физически)?від Yasik86 - Бухгалтерська практика
когда то читала форум (вроде ДТ-КТ), писали что именно военные пенсионеры, так они выходят на пенсию раньше достижения пенсионного возраста, а за выслугу определенного срока, должны платить ЕСВ в полном размере. Я тоже склоняюсь к этому мнению, так как п.4 четко написано - "пенсіонери, які отримують пенсію за віком".від Yasik86 - Бухгалтерська практика
ФЛП общая система +НДС на остатке есть подакцизный (импортированный) товар, при ввозе которого был оплачен НДС и включен в НК. ФЛП хочет сменить деятельность и перейти на ЕН 3 гр. + НДС. Как с наименьшими затратами списать, утилизировать и т.п. этот подакцизный товар, что меньше платить налогов. Насчитывать себе компенсирующие НО по НДС с себестоимости я так понимаю придется делать в любом случавід Yasik86 - Бухгалтерська практика
ЕСВ могут не платить только пенсионеры за возрастом, прочитайте внимательно п.4від Yasik86 - Бухгалтерська практика
По-моему, при отказе они галочки ставят, где им нравится! Были ситуации, когда подложены все первичные, все расчетные документы (оплата от заказчика и поставщику), а галочка стоит "Ненадання розрахункових документів......" Были ситуации когда каких-то документов действительно не было и разблокировали налоговую. ДФС нашим умом не понять))))від Yasik86 - Бухгалтерська практика
1) я пишу одной датой, но 2-мя строчками: наличка 01.01.2018, бенал 01.01.2018 2) записи безнальных сумм нужно исправлять (исправленному верить...), наличку я бы не трогала.від Yasik86 - Приватні підприємці
период работы с 12.09.2017 по 19.10.2018г.від Yasik86 - Бухгалтерська практика
За сколько дней мне нужно насчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, период работы с 12.09.2018 по 19.10.2018г. 24/365-11(празничные)*403 (кал.дни за период работы)=27кал.дн. Правильно?від Yasik86 - Бухгалтерська практика
не изменилось - указывается "грязная" з/пвід Yasik86 - Бухгалтерська практика
если ст.19 = 190грн, а рег.лимит 3493грн, в ст.19.1 = 190-3493? получается минус 3303грн или ничего не ставить?від Yasik86 - Бухгалтерська практика
QuoteKisulya и в годовом отчете по ЕСВ ???? Автор не уточнил на какой первый ФЛП системе налообложения, если он на общей системе (я имела ввиду - извините не уточнила), то тогда этот доход по субаренде показывают в общий доход за год для определения базы начисления ЕСВ.від Yasik86 - Приватні підприємці
1.) ФЛП при выплате дохода физ. лицу является его налоговым агентом, тоесть физ. лицо получает арендную плату за минусов налогов, которые за него оплачивает ФЛП. 18% ПДФО, 1,5% военный збор. Это отображается в 1ДФ. 2.)доход от ФЛП, который платит вам за субаренду вы отображаете в Книге доходов и в отчете по ЕН и в годовом отчете по ЕСВ.від Yasik86 - Приватні підприємці
Можно чтобы сотрудники написали заявления "Прошу зп выплачивать на мою личную карту № ....." и прямо с расчетного счета сбрасывать на них зп. Я делаю так.від Yasik86 - Приватні підприємці
Список в "студию", пожалуйста!від Yasik86 - Приватні підприємці
Quoteritamarg911 Оригінал Статута, наказ про призначення директора, оригінал + копія паспорта директора + код, печатка, заповненна Реєстраційнв картка. Присутність директора обов.язкова. Оформляла в серпні цього року. Свідоцтво про реєстрацію підприємства, свідоцтво платника податків і їх копії, теж же? Візьміть на всякий випадок оригінал свідоцтва, бо в мене була ситуація, що назва ТОВ невід Yasik86 - Бухгалтерська практика
Оригінал Статута, наказ про призначення директора, оригінал + копія паспорта директора + код, печатка, заповненна Реєстраційнв картка. Присутність директора обов.язкова. Оформляла в серпні цього року.від Yasik86 - Бухгалтерська практика
написать письмо на перекидку. Была такая же ситуация, штрафов не быловід Yasik86 - Бухгалтерська практика
Так и сделала, спасибо!від Yasik86 - Приватні підприємці
За 1 квартал подавали, а за год сомневаюсь нужно ли?від Yasik86 - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua