Подскажите пожалуйста, должно ли совпадать в форме № 2 значение рядка 225, с формой № 1 ( разница ряд.350 гр.4 и ряд.350 гр. 3 "нерозподілений прибуток"), если мы в первом квартале 2010 года делаем исправление за прошлый год и отдаем доход напрямую на 4 класс ( минуя 791). У меня " не пляшет" и я не знаю, нужно ли где-то это отражать...від klyukva - Бухгалтерська практика
Мы провели восстановление частично сгоревшего административного помещения. Увеличили балансовую стоимость этого основного средства. Амортизировать нужно всю стоимость здания или только ту, которая была до капитального ремонта?від klyukva - Бухгалтерська практика
Наше комунальне підприємство обслуговує жилфонд, а роботи виконувались по ремонту доріг, як капремонт по благоустрію, в таких випадках бюджет нам компенсує витрати. Витрати нам не компенсували, скажем, відмовились в 2008 році від дотації. Тепер час вийшов, в 2010 році в бюджет неможливо включити те, що було зроблено у 2008 році. Отже, ми тепер своїми коштами повинні сплачувати виконавцю.від klyukva - Бухгалтерська практика
В 2008 році ми замовили виконання робіт, пізніше виявилось, що наше підприємство не має права здійснювати такі роботи, ми їх зняли з нарахування. Але роботи були виконані і виконавець виграв суд, який відбувся у 2010 р. по сумі, яку ми повинні за виконані роботи. Чи маємо ми право взяти цю суму зараз до валових витрат?від klyukva - Бухгалтерська практика
Можно теперь в догонку следующий вопрос...Вся проблема с дотациями возникла из-за Формы № 2. Дотации прошлых периодов я не должна показывать в текущей Форме № 2. Если я сейчас сделаю проводку на 718, как быть с Формой № 2, исключать эту сумму, она ведь должна идти на 791?..від klyukva - Бухгалтерська практика
Извините, хочу уточниться... ДТ311- КТ 480 ДТ480- КТ 441 ????...или все же через 7 класс?від klyukva - Бухгалтерська практика
Коммунальному предприятию из бюджета возместили разницу в тарифах за прошлые года. По бухгалтерским проводкам доход мы отдавали на 718 счет, который списывали на 791. Можно ли сразу по банку списывать эти суммы на 441 счет, минуя 718 и 791?від klyukva - Бухгалтерська практика
Нашому підприємству надає послуги юрист, він працює по договору (не є основним працівником). Чи має право підприємство відшкодовувати йому витрати на відрядження? Дякуювід klyukva - Бухгалтерська практика
Підприємство замовляє роботу в іншій організації, але матеріали надає свої для виконання робіт. Підкажіть будь- ласка, як правильно списати матеріали, як бути з ПДВ?від klyukva - Бухгалтерська практика
Чи може директор приватной фірми вносити на розрах. рахунок цієї фірми фін допомогу, він же власник ? Як це вплине на податок на прибуток і як правильно оформити цю операцію документально?від klyukva - Бухгалтерська практика
частное предприятие торгует канцтоварами, подскажите, берется ли в валовые расходы сумма, потраченная на приобретение товара для реализации его с наценкой в торговой точке.від klyukva - Бухгалтерська практика
Сгорела контора предприятия и мы ее отстраивали заново своими силами. Зарплату, налоги и стоимость материалов относили на производство. Мне кажется самой, что 903 здесь не при чем, но это было не мое решение, теперь здание восстановлено и его стоимость надо увеличить, а как никто толком не знает...Как быть в такой ситуации?від klyukva - Бухгалтерська практика
При відновленні будівлі управління своїми силами, відносили витрати на 230 рах. та списували на 903. Як правильно збільшити балансову вартість будівлі?від klyukva - Бухгалтерська практика
После пожара предприятие отстроило своими силами здание управления, все расходы списывали на 230 счет, который закрывали 903. Как правильно увеличить балансовую стоимость здания в бух. учете на сумму расходов?від klyukva - Бухгалтерська практика
Дякую! Я теж так вважала, але сумнівалась...від klyukva - Бухгалтерська практика
Новостворене приватне підприємство, платник єдиного податку, чи обкладаються податком внески засновників до статутного фонду на розрахунковий рахунок ?від klyukva - Бухгалтерська практика
Взяли в начале месяце, в конце вернули всю суммувід klyukva - Звітність
Підприємство отримало від фіз. особи в касу поворотну фінансову допомогу, чи має право підприємство по бух. обліку віддавати її на КТ 685 рахунку, а не 55-го,чи не буде це помилкою?від klyukva - Звітність
Извините, может тогда подскажите какие надо сделать проводки в таком случае...від klyukva - Бухгалтерська практика
Работник ЖЭКа написал заявление об удержании из его зарплаты квартирной платы. Можно ли напрямую закрывать удержанную сумму в счет оплаты ком.услуг, которые начисляются на этом предприятии?від klyukva - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua