да, уточнення впливає на стр.23 та 25 але раніше була стара форма уточнюючого, тепер нова з новими стр, боюся помилистися август 2014 уменьшаю стр.12.1 на 28165 (НК) получаю вместо стр.19 со значением 17620, строку 18 со зничением 10545 сентябрь 2014 была стр.19 и 20.2 со зничением 4923, а при уточнении стр.19 и 20.2 будет 15468 октябрь 2014 стр.18 = 4904 стр.21.1 вместо 4923 сталавід Penka - Звітність
никакого ППР, я ведь сама уточненку подала, просто не оплатила по ней, автоматически это зачислили в налоговый долг и начали считать пеню и штрафную санкцию, никто ничего не сказал и не позвонил узнали об этом случайно через 5 м-ввід Penka - Звітність
еще вопрос: надо ли заполнять новый Додаток 2 при уточнении периодов за 2014 год, ведь там совершенно другие строки?від Penka - Звітність
Коллеги, прошу совета по следующей ситуации с НДС. в 2014 г была сдана уточненка за август в составе текущей декларации за сентябрь, в которой уменьшен НК за август 2014. и сумма недоплаты составила - 10545грн. По результатам самой декларации за сентябрь стр.19 должна была бы быть - 15468 грн. Но я ошибочно "свернула" показатели (15468-10545) и отразила в стр.19 сумму 4923 грн. расчивід Penka - Звітність
Коллеги, неужели никто не знает?від Penka - Звітність
Коллеги, прошу подтвердить правильность или опровергнуть. Если придприятие зарегистрировано 28.04.14 г., т.е. в середине отчетного периода. Правильно ли я понимаю, что первую декларацию сдаю за период 28.04.14-31.12.15 г., т.е. уже в 2016 году и могу расслабиться пока?від Penka - Звітність
Ищу информацию давно, но везде только пищут об уступке денежного требования, а у меня уступка обязательств по выполнению работвід Penka - Бухгалтерська практика
в том то и проблема возврат денег на Б не возможен, т.к. это были тендерные договора переуступка (цессия) это мне понятно, а как это все отразится в налоговом учете предприятия А и С?від Penka - Бухгалтерська практика
никто, просто предприятие А закрывается и собственники "уходят" из Украины, все контракты переводятся на украинское пр-тиевід Penka - Бухгалтерська практика
Коллеги, проконсультируйте, ситуация следующая: есть договор между предприятиями А (исполнитель)и Б (заказчик) на выполнение работ, предприятие А получило аванс 100% (1-е событие по НДС) и ежеквартально выполняет работы и закрывает это актами (доход) Появляется предприятие С и заключается трехсторонний договор между А, Б и С о том, что работы вполняет С и теперь акты выполненных работ выдаевід Penka - Бухгалтерська практика
в моем случае, ранее до изменений в кодекс (когда была квартальная отчетность) я бы сдавала за 1 кв.2013, но так как теперь вроде как отчетный период год для тех, кто меньше 10 млн.грн., не знаю что и делать? неужели сдаю первый раз деку по результатам 2013 года?від Penka - Звітність
Коллеги, прошу уточнить, если предприятие зарегистрировано в октябре 2012 г., когда первую декларацию по прибыли сдавать: - 1 кв.2013 - 1 пол.2013 - по итогам 2013 (за 15 м-в) Спасибо.від Penka - Звітність
отправила сегодня "нову звитну" с реестром, только что пришли все квитанции, принято, фух))))від Penka - Звітність
а мы боимся потерять НК при покупке и перепродаже ПОвід Penka - Бухгалтерська практика
вернули юристу документы типа на доработку, и сказали что мы должны еще что-то продать и показать объем операций с НДСникомвід Penka - Бухгалтерська практика
нам отказали - Оболонский р-н (Киев), 20000 грн.від Penka - Бухгалтерська практика
кто-то сдавал? квитанции приходят нормально? отправила 1-опт и 1-Б три дня назад - а в ответ тишина((((від Penka - Звітність
Получили сегодня от статистики по эл.почте письмо, что мы не сдали этот годовой отчет 1П-НПП. Никогда ранее его не сдавали, т.к. не занимались и не занимаемся выпуском промышленной продукции. Мы импортеры, сами ничего не производим. Как вы узнаете что попали в выборку и что сдавать, т.к. я сдаю по электронке отчеты - отстала от жизни? Сижу смотрю на это письмо и не знаю что делатьвід Penka - Бухгалтерська практика
нам сняли 2,8 млн.грн кредита, есть НУР (3 акта проверки,один из них выездная внеплановая) потому что лишили контрагента св-ва НДС как уже писала, обжалуем на уровне ДПС Украины, затем суд уже два раза вызывали "на ковер" в город, угрозы налоговой милиции и прокуратуры - заплатите или будет еще хуже в налоговой регулярно бываю у зам.начальника, вижу что это у них поставлено на поток,від Penka - Бухгалтерська практика
у меня с декабря 2011, каждую неделю по несколько писем приходит с такими предложениеми, звонят из налоговой и предлагают подать уточненку и заплатить. Посылаем, вот уже 3 акта проверки с начала года (одна внеплановая выездная). Снимают кредит на каких-то бредовых основаниях, все три акта написаны слово в слово по шаблону, причем что самое смешное ссылки на законы об НДС и прибыль, хотя проверяютвід Penka - Бухгалтерська практика
Мы обращаемся в фирму, которая к нам приходит и сортирует документы (на которые можно уничтожить и которые надо хранить). Они сами согласовывают с архивом, забирают доки на уничтожение , сшивают доки длительного хранения и дают все необходимые бумаги. Один раз даже 0,3 грн. заплатили от вторсырья за нашу макулатуру)))))від Penka - Бухгалтерська практика
Подскажите, т.к. отменили п. 196.1.14 у меня с 01.07.11 нет операций, освобожденных от НДС. Надо ли мне все равно подавать с декой за январь расчет коэф-та в додатке 7? Спасибовід Penka - Бухгалтерська практика
аналогично, а новая форма вступает в силу с 01.02.12, в медке ее еще нет тоже не знаю что делатьвід Penka - Звітність
т.е. это требование инспекторов и нигде не закреплено? дело в том что отчеты СПД отправляет почтой, а в ПФ требуют отчет со штампом налоговойвід Penka - Звітність
требуют при сдаче годового отчета по ЕСВ у предпринимателя еще принести декларацию о доходах за год с отметкой налоговой. Прочитала порядок сдачи отчетности по ЕСВ и такой обязанности не нашла. Подскажите кто сталкивался, может я что-то пропустила и такое требование законно?від Penka - Звітність
смотрю в табличку, вроде счет по НДФЛ не изменился (хотя и выделен красным) Однако, добавился счет - "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва )" Это как понимать, что теперь если я сотруднику выплачиваю доп.благо, то НДФЛ должна платить на двід Penka - Бухгалтерська практика
пишите через дробьвід Penka - Бухгалтерська практика
199.4. Налогоплательщик по итогам календарного года осуществляет перерасчет доли использования товаров/услуг в налогооблагаемых операциях исходя из фактических объемов проведенных в течение года облагаемых и не облагаемых налогом операций.від Penka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua