у меня ниче по инструкции не получилось, сама разобралась. я работаю и в ОПЗ, и в Медке и в Сонате.від ArtemidaX - Про все комп'ютерне, крім 1С
QuoteСаша_Т QuoteMir Вез перевозчик, да это и не важно. Я бы тоже аннулировала, но как? НН зарегистрированы и корректировки, или просто в реестре не отражать? Или к докам подложить бух.справку об отсутствии подписей? Если вез перевозчик - то у вас есть ТТН, а значит есть подпись водителя о принятии груза. Если груз Вам вернули - есть основание для возврата. И соответственно - для корректировки.від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Видимо у них план по запросам. ну надо же создавать видимость бурной деятельности))від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
девочки, а каких вообще налогов сроки уплаты переносятся? кажется, с НДС не переносится?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
а оплата была? если да, оплата - первое событие, то ту НН отражаете себе в НО, а расходку, возвратную и корректировку удаляете у себя в учете и не показываете корректировку в реестре. если первое событие отгрузка, тогда просто аннулируете НН, корректировку, расходку и возвратную в учете. НН и корректировку в реестре не показываете. Может прийти запрос из налоговой про зарегистрированнывід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
коллеги, помогите, пожалуйста! неужели никто деку НДС в ОПЗ не делает?від ArtemidaX - Про все комп'ютерне, крім 1С
Помогите, пожалуйста! Как создать декларацию НДС и додаток 5 пакетом, при импорте в сонату все тоже пакетом подтянется? СПасибо!від ArtemidaX - Про все комп'ютерне, крім 1С
опередили))від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
сумма задолженности * учетная ставка НБУ ( с сегодняшнего дня 12,5 %) * кол-во дней просрочки ( календарных!) * 120% и все это делим на 365 напишу на своем примере: задолженность 118,28 грн. кол-во дней просрочки - 44 дн. иог: (118,28 * 12,5% * 44 * 120%) / 365 = 2,14 грн. а вообще лучше позвонить в налоговую в учёт, может они по-другому считают ))від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
Blick , спасибо!!! странно, что ошибку не выдает, ведь расхождения между декой и дод.5 в 1 грн., у меня тут из-за 1 копейки, ох как ругается)) Я тоже обращала внимание, что Медок иногда странно округляет. например 5-ку после запятой в меньшую сторону, хотя по математическим правилам - округляется в большую.від ArtemidaX - Звітність
извините, поставщик выдал мне ННвід ArtemidaX - Звітність
Ситуация следующая. Клиент выдал НН, зарегистрировал ее в ЕРНН, сумма НДС в печатной и зарегиной - 783,84 грн. Когда делаю в Медке додаток 5, автоматом считает 783,83 грн, и это правильно. в принципе исправить вручную в медке можно, но потом стан документа меняется на помилковий. Если я сдаю отчет с суммой НДС не совпадающей с полученной налоговой на 1 копейку, при проверке НК не снвід ArtemidaX - Звітність
QuoteBlick Ну и пусть себе с минусом идут. Если поставить плюс, значит вы добавляете, а не снимаете НК. Реальный НК за июнь будет равен "усього за звитный период" минус "з них включено до уточн.розр.". Поскольку минус на минус дает плюс, реальный НК будет положительным. Да и подумайте, насколько это правильно. Принцип заполнения должен быть один. А у Вас выходит что-то типа &qвід ArtemidaX - Звітність
у меня в штатном оклады за 8-ми часовой рабочий день, а в табеле и соответственно начисления уже по факту отработанного времени.від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
сегодня тоже сформировала реестр, подтянула в Медок, если раньше в поле наименование было ФИО ФЛП, в Инн 400000 и т.д. то сейчас в поле наименование - "Неплатник подтаку" в ИНН - 0від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteBlick 1. Да. 2. Почти все верно, только почему суммы с плюсом, если НК снимается? логично с минусом, но если ставлю минус, то тогда все строки идут с минусом (у меня одна эта снятая с НК накладная больше обязательств за текущий месяц): "усього за звитный период" и "з них включено до уточн.розр."від ArtemidaX - Звітність
подскажите, пожалуйста, с реестром НН 1. одну НН в предыдущем реестре неправильно отобразила номер, то есть в нынешнем я ставлю в графах 2-7 те же данные, а в 8-10 графах суммы с минусом следующей строкой отображаю все правильные данные, суммы с плюсом. 2. вторая НН по уточненке была снята с кредита в июне в графе 5 указываю вид документа - ПНПУ, в графах 8-10 суммы с плюсом т.о. стровід ArtemidaX - Звітність
Шустрик, спасибо!!від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
по мне, так лучше ничего, чтобы в случае чего не впаяли две админки, а тока одну ))від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
на практике угрожали, если в течение года нету к уплате ндс или совсемм крохи, забрать свидетельство, а ограничения в 300 тыс. не слыхалавід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
не страшно, тоже не раз такое было главное, чтобы у Вас сходились суммы в табл.1 и табл.6від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
коллеги, всплылы еще вопросы по кассе. если выдается ЗП, в РКО указываю видати: выдомысть на виплату грошей №1 пыдстава: зар.плата за .... и собственно вопросы: додаток: это та самая відомість №1 ?? одержав: сума не заполняется и подпись не ставится ?? (в случае если зп выдается по ведомости) куда девать корешок к ПКО, если приходят в кассу из банка деньги на зарплату?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик QuoteArtemidaX а если от физлица на ЕН тока товарный чек с перечнем товара, ценой и печатью и копия витягу и св-ва ЕН, то, что не признают расходы? Так якшо товар - то достатньо... То tax_agent писала ще і про послуги, в питанні ж і про послуги йдецця, то тоді треба ще ///квитанция на оплату услуг (по типу ПО-Д2) + акт/// тьфу, дурная моя голова, а я еще и подумала, зачем навід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну сперечатись не буду - в мене тьху-тьху-тьху такого особистого та ще й недавнього досвіду нема, але теоретично такого бути не повинно... Шустрик, ну чисто теоретически согласно НК пеня налисляется на согласованное, но неуплаченное НО, а согласованное НО возникает в момент подачи уточненки, то есть по идее пени не должно быть, а вот как у меня вышло на практике ((від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну можливо ше якась інша недоїмка, не пов'язана з уточнюючою виникла... треба розбиратись... дело в том, что разбирались вместе с инспектором анализировали все движения по карточке: до подачи уточненки у меня была переплата около 70 грн, потом идет уплата возникших по уточненке НО и 3% затем подача уточненки и после нее вылазит недоимка отдел учета сказал, что это пенвід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
а если от физлица на ЕН тока товарный чек с перечнем товара, ценой и печатью и копия витягу и св-ва ЕН, то, что не признают расходы?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ні пеня вилізе тільки коли уточнюючу подать, а на карточці здохликів буде недостатньо грошей... нарахування по уточнюючій проходять день в день, а не так як по деці... І якшо сперш сплатить, а потім подать уточнюючу, то ніякої пені не буде... мне тоже так говорили) я 26 заплатила НО и штраф 3%, 27 подала уточненку за январь с увеличением обязательства а после праздников мневід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
пеня в любом случае вылезет, если возникнет обязательство к уплате, то есть если за май будет НДС к уплате, сроки уплаты которого уже прошли, соответственно кроме 3% штрафа по уточненке нужно и пеню платитьвід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Сам себе разрешил выдать, сам себе выдал, сам у себя принял, сам себя проверил. А шо делать, если больше не кому? Так и живем. ага) хочешь жить - умей вертеться)) Коллеги, всем спасибо!!від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
наш банк тоже требует, чтобы в платежках при перечислении налогов и в чеке формулировки были одинаковыми. Поэтому смотрите как перечислили налоги. А вообще я бы указала - отпускные, и в платежке и в чеке.від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua