QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net так званий Антикризовий закон Закон України від 27.03.2014 р. № 1166-VII Розділ ІІ II. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 7. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102 із наступними змінами): 1) пункт 3 частини першої статті 3 виключити; 2) текст статтвід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteRAT кто в рестораны гостей водит, а вы - в театр! а как в учете провести предствительские расходы? не сталкивалась раньше. просто не включать в ВР и если услуга с НДС, то не брать в кредит. и все? какие-то дополнительные бумажки нужны, ну кроме самого акта?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
Quotebrick Имхо, по формулировке акта это неперсонифицированное благо, нет оснований удержать ндфл с кого-то конкретно. Просто не включаете в расходы (аналогично чай, кофе, банкеты и т.п.) я тоже думала о том, что нету персонификации, не написано же в акте сколько штук билетов было, и цена каждого.від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
согласно п.168.1.4. ст. 168 НКУ - Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). в моем случае услуга - это же неденежная форма? то есть выходит, НДФЛ мне нужно было уплатить днем подписания акта?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
почитайте вот здесь интересная статья, может что-то для себя найдетевід ArtemidaX - Звітність
конечно понимаю спрашивала, сказал - билеты в театр но, в акте услуга - организация и проведение концертной программы и творческой встречи с артистамивід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
Сотрудники сходили на концерт, оплата осуществлялась с р/с фирмы.Акт тоже на фирму. Предыдущий бух оставила акт с пометкой "удержать стоимость с ЗП дира". Мне этот вариант не понятен. Как вижу это я: В расходы не пойдет, никак не относится к хоз.деят-ти фирмы. Начислить, уплатить НДФЛ и показать в 1-ДФ поровну на всех сотрудников? Что с этим делать, помогите, пожалуйста?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста, как отразить в 1-ДФ путевку от соцстраха? с кодом 156, отдельной строкой. а дальше? в 3а разница между полной стоимостью путевки и суммой, которую работник заплатил из своего кармана. поскольку путевкой он воспользовался, то в колонке 3 ставим ту же сумму. а в колонках 4а и 4 прочерки? так ли я мыслю?від ArtemidaX - Звітність
а у меня вышло так, что 1,5 года проходила со старым паспортом и кодом, штампик не ставили. ><від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
наемный работник не может работать без зарплатывід ArtemidaX - Звітність
Quotesldaemon 1С8.2 Базовая (стоимость сейчас не знаю, покупала по акции за 499 грн год назад) и как Вам? как у базовой версии происходят обновления?від ArtemidaX - 1С daily
Quotepepe Думаю Базовой бухгалтерии хватит, но некоторые печатных форм там не будет для строительных фирм. да, в принципе, мне ничего особенного не нужно. все профильные расчеты проводит сметчик в своей программе.від ArtemidaX - 1С daily
Quotepepe Quotesldaemon 1С8.2 Базовая (стоимость сейчас не знаю, покупала по акции за 499 грн год назад) Сейчас 972.00 грн. sldaemon, pepe , спасибо! Вот мне ее предлагают. Обещают, что по функционалу ничем не отличается от профессиональной.від ArtemidaX - 1С daily
QuoteDocent_Plus Думаю, если человек задаёт такой тупой и примитивный вопрос- то опыта у него - меньше нуля.... Как таким бухучет, тем более строительства доверяют? Вы бы, уважаемый, Docent_Plus, думали лучше, прежде чем высказывать свое примитивно-субъективное мнение касательно моего опыта. Суть вопроса в совете, а не в определении уровня компетенции. И, кстати, помимо бухучета (и не тольквід ArtemidaX - 1С daily
жаль раньше не знала, что 1С-ники выпускают именные тетради в клеточкувід ArtemidaX - 1С daily
Добрый день! Предприятие с маленьким документооборотом, до 10 накладных в месяц. Услуги строительного характера. Посоветуйте, пожалуйста, какую версию 1С выбрать и во сколько выльется это удовольствие?від ArtemidaX - 1С daily
спасибо! втулила все в март предыдущие акты подняла и НН как посмотрела, так и глаза выпучила, предыд.бух закрывал как попало, то раз в полгода, то раз в два-три месяца, а про февраль вообще забыла так что выкрутилась, как могла(від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteДжусик А между "//" нужно ставить пробел или нет? допускаетсявід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
Часть помещения сдается в субаренду ФЛП Акт за январь 14 г. закрыт, за февраль - нет, т.о. занижены НО в феврале. Как лучше выкрутиться? Подписать акт в марте за 2 месяца и в мартовской деке отразить НН по сумме за 2 месяца, или уточненку по НДС за февраль? чего очень не хотелось бы. В договоре на аренду периодичность составления акта не прописана.від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
ой, точно, март извините, не вчиталасьвід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
за февраль у Вас будет 2 строки (если помимо больничных и ЗП не было выплат): 1-я строка: зарплата за февраль, заполняете все как обычно, вторая строка (больничные): заполняете графу 13 (кол-во календарных дней болезни за февраль) а графу 15 Вы в строке с больничным не заполняете.від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
да, и дату счета тожевід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
в Табл 1 общая сумма больничных отражается в строке 1, оплата первых пяти дней за счет работодателя в строке 1.3, за счет средств соцстраха – в строке 1.4; в табл. 6 больничные – по одной строке на каждый месяцвід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
честно, даже не знаю что Вам сказать мне непонятна сама схема, я с таким не сталкивалась, разве можно, чтобы НН была на одно контрагента, а акт на другого? а почему эти отношения не оформить двумя договорами, подряда и субподряда? например, Подрядчик-Заказчик - договор подряда Заказчик-Плательщик - договор субподряда тогда с документами все более понятно будет. но это мое мнение я в этовід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
а какое сальдо вы показываете в додатке 1 к табл.1 по 65 счету? то, что осталость оплатить по ЕСВ при выплате З/п за отчетный месяц с вычетом части его уплаты при выплате аванса? или...? предыдущий бух показывала сальдо ту сумму, что начислено ЕСВ за весь месяц и не вычитала ту сумму, что была уплачена при выплате аванса. не уверена, что это правильно...від ArtemidaX - Звітність
то есть у вас заказчик и плательщик это разные организации?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
в апреле 21 рабочий день, на 15-е число отработанных дней - 11, поэтому при окладе 700,00 грн. аванс должен быть: 11/21*700,00=366,67 грн.від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
Quoteinarawww Допоможіть розрахувати з/п, коли працівник перейшов на 0,5 ставки... Аванс 325,00 і основна з/п 325 аванс: 325,00* НДФЛ 15% = 48,75 грн. (НСЛ к авансу не применяется) 325,00* ЕСВ удерж. 3,6%=11,7 грн. 325,00 *ЕСВ согласно классу риска=.... к оплате налоги: НДФЛ 48,75 грн, ЕСВ 11,70+..... на руки аванс: 266,31 грн. по итогу месяца: 700,00 грн.*ЕСВ 3,6%= 25,20 грн. НДФЛ (від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net отпуск за свой счет не больше 15 кал дней, а путевка 21 кал день. Соцстрах выплата отпускных не касается, они смотрят табель и приказ на отпуск на отдыхающего, Корешок от путевки. Пускай дир напишет заявление на отпуск где укажет что выплату отпускных провести вместе с з/п за соответсвующий период. спасибо большое за помощь!!!від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net даты реальные должны быть. дир привезет корешок где будет указан период пребывания в санатории, те дни и поставьте. то есть начислить и выплатить отпускные уже по факту приезда из санатория? а если его отправить в отпуск за свой счет? потому что время выплаты за 3 дня до отпуска уже давно прощёлкали..від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua