У нас на сайте статистики написано, что респондент сам выбираем по какой форме ему сдавать финансовую отчётностьвід angie - Бухгалтерська практика
У меня похожая ситуация была, поставщик регил мне НН в Приватовском сервисе, и непонятным до сих пор образом, в реестре числилась как на "неплатника" . Делали корректировку и регистрировали ещё развід angie - Бухгалтерська практика
С почты ...,mail.ru и подобных .ru уже не регистрируют, поменяйте адрес электронной почты, с которого отправляете НН на регистрациювід angie - Бухгалтерська практика
Привально, в ЄСВ і 1-ДФ тільки відобразитевід angie - Бухгалтерська практика
До Вашего вопроса была уверена, что делается один на контракт. Я думаю Вам лучше в своём банке проконсультироваться, так как этот акт нужен только им.від angie - Бухгалтерська практика
А кто это утверждает? В целом по контракту и если годовой оборот по нему свыше 50 тыс. евро .від angie - Бухгалтерська практика
Конечно, заплатите и не нервничайте) пусть лучше переплата будет. Со мной когда-то контрагент не хотел договор заключать из-за такой вот пени на несколько копееквід angie - Бухгалтерська практика
я бы не переносила эти сумы в 1.1 В порядке чётко указано: у рядку 4.1 вказується сума податкового зобов’язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою.від angie - Бухгалтерська практика
по идее у Вас ГТД будет на временный вывозвід angie - Бухгалтерська практика
QuoteNato4ka ahineya, и я того же мнения. + а давно мы еще и форму нн не меняли - пора бы! Вопрос по Д2 6 колонка: минуса с 11.15, в прошлом месяце я ее не заполняла (творческая работа же), в этом мне надо их заполнить так (на сегодня всё уже оплачено): за 11 5=6 за 12 5=6 за 01 5=6 за 02 5=6 правильно? у меня для Вас новости- новая форма НН у нас с апреля))))))))))від angie - Бухгалтерська практика
Коллеги на форуме пришли к такому мнению, потому что так логично.Официальных разъяснений нетвід angie - Бухгалтерська практика
01.2016-269933 10.2015-192045від angie - Бухгалтерська практика
какая сумма в р.21 за февраль?від angie - Бухгалтерська практика
ага) по поводу уточнёнки за январь налоговые тоже не договорились) мои сказали не нужно, потому что письмо уже поздно вышло про ИНН поставщика)від angie - Бухгалтерська практика
Я выше читала, кто-то был за вариант 1запись = 1ннвід angie - Бухгалтерська практика
А мы не обижаемся) мы делимся мнениями) кстати, если кому интересно, налоговики консультируют, что если в одном периде несколько НН от дного поставщика, то заполнять нужно по аналогии дод.5 1 запись=1 ИННвід angie - Бухгалтерська практика
У каждого своя ситуация , и как выше сказала Ляля-Оля, каждый сам принимает решение)від angie - Бухгалтерська практика
Ветка, просто нет ни времени , ни желания спорить и доказывать что-то по бумажке, которая никак не влияет на налоговые обязательствавід angie - Бухгалтерська практика
а я решила в этом месяце "послушаться" свою налоговую и написать по поставщикам, чтоб не доставали, они мне убытки по прибыли простить не могут, через день мозг выносят то письма, то звонки..від angie - Бухгалтерська практика
и всё таки, если в одном месяце три НН от одного поставщика, как заполняем дод.2? Одной строкой или тремя?від angie - Бухгалтерська практика
Мнения разные, в т.ч. и у налоговиков, в Полтаве сказали, кто показал в январе свой ИПН- не уточнять, а февраль уже сдавать с ИПН поставщикавід angie - Бухгалтерська практика
QuoteOxi 2)02,2016-300 01.2016-100 12.2015-400 11.2015-300 10.2015-200. а кто другого мнения?від angie - Бухгалтерська практика
да, правильно, февральский, это оговоркавід angie - Бухгалтерська практика
Перечитала все 35 страниц..голова кругом. Такая ситуация: 10.2015 НО -0, НК- 200 11.2015 НО -0, НК- 300 12.2015 НО -0, НК- 400 01.2016 НО -0, НК -100 02.2015 НО(стр.9)-200, НК -1500(стр.17, в т.ч. 16,1-1000), стр.19-1300 В додатку 2 :1)02.2016-1300 или 2)02,2016-300 01.2016-100 12.2015-400 11.2015-300від angie - Бухгалтерська практика
было такое))))) сто лет назад, до ПКУ)) когда были ВД и ВР и их по первому событию считали, тоже приходилось объясняться налоговой по поводу расхождений между оборотами по прибыли и НДС...НО ЭТО В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ ..від angie - Бухгалтерська практика
Чи потрібно зараз в новій декларації з ПДВ відображати придбання у неплатника ПДВ? в ПОРЯДКУ чітко не вказано, деякі бух. видання пишуть, що ці суми в 10,3 потрібно включати, деякі- що не потрібно зовсім ії показувати. Ваша думка, колеги?від angie - Бухгалтерська практика
Склоняюсь к такому же решению, но пока подожду) они могут 21 марта новую форму выдать))від angie - Бухгалтерська практика
в 1-с7 есть, складские документы-списание ТМЦвід angie - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua