Да , була заповнена графа 5 (код одиниці виміру товару/послуги) - прибрала, тепер не червоним а зелененьким пише, що "назва одиниці виміру не відповідає коду одиниці виміру (виключення становить умовні позначення, відсутні в КСПОВО)". Ну це як попередження, тому можна вважати, що все вірно. Дякую.від ksikosha - Бухгалтерська практика
У мене все теж саме - виписую податкову на використання у негосподарчій діяльності- світиться червоним колонка "код УКТ ЗЕД 3.1. " з кодом і без коду.від ksikosha - Бухгалтерська практика
У цій ситуації з цими кодами виходить, що кожен приймає рішення на свій власний розсуд - немає нічого чітко прописано. Як ми розуміємо і що по нашому найбільш відповідає визначенню. А як воно потім обернеться, - потім і побачимо.від ksikosha - Бухгалтерська практика
так, вид діяльності по КВЕД 73,20 у нас внесений у виписку. Але де це написано, що коди з класифікатора послуг мають співпадати з КВЕДами ??? Та ніде не написано, і згідно Статуту ми маємо право займатися чим угодно. Це я так сама собі думаю, що наші податківці щось із цієї невідповідності можуть виритивід ksikosha - Бухгалтерська практика
Ось такий текст: Порядок заполнения кода услуги в случае предоставления маркетинговых услуг 19 января 2017 г. . Об’єктом класифікації в Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016:2010, що затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. №457 (далі - Класифікатор) є продукція та послуги, створені внаслідок усіх видів діяльності. Такий вид послуг, як «марвід ksikosha - Бухгалтерська практика
Задала в інтернеті пошук "порядок заполнения кода услуги в случае предоставления маркетинговых услуг" і ось по такій ссилці отримала інформацію: pspaudit.com.ua›ru/f_a_q_/konsultacii/1132.htmlвід ksikosha - Бухгалтерська практика
Та я читала роз'яснення , що "маркетинговим послугам" в класифікаторі відповідає лише код 73.20 , і він начеб-то відповідає послугам, перелік яких надається у пп.14.1.108 ПК. У нас цього коду немає у виписціі. Кажуть, що виписка в даному випадку не причому, але що вони придумають потім, як будуть відслідковувати правильність нашої діяльності, -не відомо. Для чогось же придумано вневід ksikosha - Бухгалтерська практика
У мене теж маркетингові послуги. Не знаю чи вірно, чи ні, але прийняли рішення писати назву послуги ту, що прописана в договорі ( наприклад "моніторинг торгівельного сервісу" чи "проведення маркетингових досліджень"), а код вибрали наш основний - 63.99 - "надання інших інформаційних послуг". Виходили з того, що сутність маркетингових досліджень - це систематичний збвід ksikosha - Бухгалтерська практика
Така ситуація: із Замовником є договір на послуги з розсилки СМС-повідомлень, в якому прописано, що для розсилки цих СМС-повідомлень ми підбираємо компанію, яка має відповідні повноваження від операторів мобільного зв'язку для надання цих послуг. З компанією, яку ми найшли для цих послуг, підписано договір, про надання послуг з розсилки СМС-повідомлень. В рахунку для Замовника ми пишемвід ksikosha - Бухгалтерська практика
А як все-таки поступати з кодом послуги по КВЕД, якого немає в довідці про реєстрацію підприємства??? Наприклад - в довідці є 6 кодів , один із них основний- 63.99. Фірма надає маркетингові послуги - по кодам послуг (в ДКПП) такому виду діяльності найбільш відповідає код 73.20. Але в довідці його немає. Зрозуміло, що згідно статуту підприємство може займатися любою діяльністю (якщо без ліцензійвід ksikosha - Бухгалтерська практика
У мене прийнято, в 2-ій квитанції ніяких зауважень, а в 1-ій - "Виявлені помилки: Попередження - порушення вимог ст.49 п.49.18 ПКУ. Граничний термін подання звітності за звітний період - 09.02.2017."від ksikosha - Бухгалтерська практика
І ще, а чого ж тоді цей звіт у групі для ПДВ розміщений???від ksikosha - Звітність
Так, написано що до 09.02.17 р. Але це ж якщо квартальна звітність. А якщо річна, то всеодно його треба було здати до 09 а не до 29?????від ksikosha - Звітність
То з таким кодом J0181803 додаток РІ - переноситься мінусовий податок на прибуток минулого року????? А звіт по пільгах це ж не додаток???від ksikosha - Звітність
А який в медку код звіту по пільгах ??? Я вибрала J0201406, але там в верхньому рядку списку звітних документів, в стовпчику, де визначається група звітності, - пише "ПДВ та акциз" По прибутку теж можна здавати цю форму??? .від ksikosha - Звітність
Щоб перед носом помахать тому, хто буде цікавитися цією бамажкоювід ksikosha - Бухгалтерська практика
Все, здаю ще раз.Дякую.від ksikosha - Бухгалтерська практика
Дякую, Оля. Так можна тільки один фінзвіт? без декларації по прибутку??? Тобто не комплект, а тільки один фінзвіт???від ksikosha - Бухгалтерська практика
А фінзвіт ( 1-м, 2-м) до закінчення терміну подачі (річна звітність) скільки разів можна подавати з внесенням правок??? Ситуація така: разом з декларацією по прибутку за рік був зданий і фінзвіт. Потім зробила по прибутку нову звітну (відкоригувала на збиток минулого року), теж внесла зміни в 1-м,2-м і знову здала комплект звітності. А це дивлюсь, що у фінзвіті за рахунок копійчаних округлень нвід ksikosha - Бухгалтерська практика
Мабуть ніякими.від ksikosha - Бухгалтерська практика
Пробачте, вже не варю головою...... А якими проводками в бухобліку ми проводимо коригування на цю "суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових років"?????від ksikosha - Бухгалтерська практика
Таня, дякую.від ksikosha - Бухгалтерська практика
Допоможіть розібратися, бдска!!!!! Підприємство належить до "мікро". За 2015 р. декларація з податку на прибуток була мінусова, тобто об'єкт оподаткування був від'ємний, і рішення про незастосування коригувань було прийняте. За 2016 р. об'єкт оподаткування (прибуток) є, то чи маємо ми право скористатися п.140.4.2 ПКУ про зменшення фінансового результату до оподаткуваннвід ksikosha - Бухгалтерська практика
Можливо доопрацювали. Я здала звіт по ЄСВ по ФОПу за рік через інспектора, в паперовому варіанті, 11.01.17 р. В ЕКПП він висить в періоді "12 2016". Мабуть ризикну, попробую здать звіт по ЄП за рік через кабінет, (у мене інспектор хороший, поїду звірюсь чи він проведений), і заодно провірю чи працює зараз уже період.від ksikosha - Бухгалтерська практика
Так отож, але у мене ж не було другого вибору - період був тільки місяць - з січня по грудень. І висів проведений у періоді "9" бо іншого не було.від ksikosha - Бухгалтерська практика
Пише вересень 2016 р.від ksikosha - Бухгалтерська практика
"але ж якшо звіт здавати ел. ключами, то приходить квитанція 2, звіт прийнятий, то все нормально?" Доброго дня. Я здавала звіт по ЄП (ФОП) за 3-й квартал 2016 р. Такого періоду в ЕКПП немає, тому щоб висвітилася потрібна форма звіту - вибрала "вересень". Звіт прийнятий, прийшла друга квитанція, - але в такому періоді такий звіт не подається, тому він просто висить прийнятвід ksikosha - Бухгалтерська практика
Ну а звіт насправді прийнятий, чи може так як у мене за 3-й квартал - прийнятий, але не відповідає звітному періоду, тому не зарахований???від ksikosha - Бухгалтерська практика
buh! А як ви вибираєте період звіту ??? Там же тільки місяці (січень - грудень) . Я по ФОПу за 3-й квартал в минулому році ризикнула і вибрала період " вересень" (бо іншого я не знайшла) . То статус у нього був "прийнятий", але на особовий рахунок він не попав. Інспектор сказала перездати в бумажному варіанті, що я і зробила, -тоді з'явилися нарахування . Були нараховавід ksikosha - Бухгалтерська практика
Я або сама друкую, або в них прошу роздрукувати - але штамп прошу ставити обов'язково!!! Як же ж потім доказати, що ти не сам придумав цю виписку,від ksikosha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua