Ошиблась, а остальное верно?від Vachonina - Бухгалтерська практика
Ув. коллеги,проверьте правильно ли я понимаю. Нам за работы должны остаток 9000 с НДС, в мае истек срок 3 года. Я на основании акта инвентаризации и приказа могу списать задолженность на сч. 944 в сумме 9000 с НДС. Резерв сомнительных долгов не создавался. Тем самым увеличить расходы на сумму, которую 3 года назад включили в доходы. И еще нужно корректировать себестоимость. По НДС никаких корректвід Vachonina - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, у меня с 22.04 будут новые ключи, могу ли сегодня отправить договор в налоговую или только когда ключи станут активными, т.е. 22.04. Спасибовід Vachonina - Бухгалтерська практика
Бухгалтера нужна Ваша помощь. Мы предприятие до 20 млн, сдала декларацию по прибыли без дополнений, а сейчас обнаружила, что не показала девиденты физ лицу в АВ. Теперь получается нужно подать уточненку пустую, т.к. у меня ничего не меняется и АВ в котором указать сумму девидентов. Девиденты выплачивали физ лицу, а мы плательщики на общих основаниях, поэтому платили НДФЛ 5% и Вс 1,5%. Подскажитевід Vachonina - Звітність
Мне 2 квитанция пришла, что отчет приняла статистикавід Vachonina - Бухгалтерська практика
Девочки для информации, только что общалась со своей налоговой и они баланс отправленный через единое окно не видят, а только перенаправляют в статистику, а чтобы они смогли увидеть баланс им нужно прислать его с буквой j, но через медок это сделать нельзя, т.к. форма не действительна, поэтому нужно заполнить, сохранить xml без подписей и печатей и отправить им на электронную почту, чтобы они втвід Vachonina - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите, пожалуйста, данные в декларации по прибыли округляются до сто грн, а не до гривны. Например вместо 32178 ставит 32200, раньше же округлялось до гривны, может я что-то провтыкала? Спасибо.від Vachonina - Бухгалтерська практика
Проконсультировалась с аудитором и вот к чему пришли: аренду склада для материалов, а также з-ту и налоги по кладовщику относить на сч. 91, затем списывать на сч. 23 после на сч. 903. И в конце на фин результат.від Vachonina - Бухгалтерська практика
Доброе утро, спрошу тут. У меня висит по 631 кредиторская задолженность и в 2015 году истекло 3 года, хочу списать как безнадежную, т.к. знаю (данные с ЕДР), что поставщик уже ликвидирован, в суд он не обращался. Проверьте, пожалуйста, правильность моих действий: 1 Оформить приказ о признаннии задолженности безнадежной, которая подлежит списанию (или может еще сделать акт инвентаризации задолжевід Vachonina - Бухгалтерська практика
А еще один вопросик, когда возьмем кладовщика, то его з-ту и налоги по ней тоже относить на сч. 949? Спасибо.від Vachonina - Бухгалтерська практика
Пришла такая мысль, а если задним числом с 01.10.15 перевести кого-нибудь из сотрудников в кладовщики, перепровести материалы через склад и тогда аренду можно списывать на сч. 23, но тогда у меня вопрос: на себестоимость аренду склада можно списать в октябре или когда будут закрыты работы, а если объектов несколько и они будут зарыты в разных периодах. Больше склоняюсь списывать как текущие расховід Vachonina - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответы, тоже думала чтобы относить на сч. 23, но возникает вопрос нужно ли потом делить аренду склада между выполненными работами в текущем месяце или просто аренду каждый месяц списывать на себестоимость. И еще смущает то, что до того как не было склада все материалы сразу отправлялись на объекты, а теперь появился склад, но кладовщика нет и соответственно материалы в нем пока не хравід Vachonina - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Руководство взяло в аренду склад для хранения материалов, до того как материалы будут отправлены на объекты для выполнения работ, но пока в нем ничего не хранится и кладовщика нет, но уже есть акт. Куда отнести эти затраты? Заранее всем спасибо.від Vachonina - Бухгалтерська практика
5% НДФЛ платится, если девиденды выплачиваются физ. лицу и ваше ООО есть плательщик на общих основанияхвід Vachonina - Бухгалтерська практика
А я бы сделала налоговую на 33,60 с учетом предоплаты по всему договору, у вас же на 01.11. задолженность составит 33,60.від Vachonina - Бухгалтерська практика
А что монтажные работы вы уже делать не будете?від Vachonina - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите что делать, обнаружила, что бухгалтер долгое время платила НДФЛ на не тот счет, писать письмо в налоговую о переброске денег или сидеть и не высовываться.Спасибо.від Vachonina - Бухгалтерська практика
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - з таким текстом р/р для сплати 5%, правильно.від Vachonina - Бухгалтерська практика
Доброе утро, первый раз столкнулась с дивидентами. Подскажите, пожалуйста, ООО на общей системе выплачивает дивиденты физ лицу за 2014г. Оформляем протокол сборов участников. В день выплаты дивидентов: 1 перечисляем НДФЛ 5% на счет куда и зарплатный НДФЛ 2 перечисляем ВС 1,5% на счет куда и зарплатный ВС 3 в 1ДФ за 4 кв. 15г отражаем с кодом 109 4 как в 1С провести начисления Всем заранее овід Vachonina - Бухгалтерська практика
Нужно составить акт об отсутствии на работе с указанием четкого времени отсутствия, что сделали, чтобы узнать про причины отсутствия. Отразить все это в табеле. Потребовать письменное объяснение о причине отсутствия. Если он в Польше, то отправить ему ценное письмо с просьбой предоставить письменное объяснение об отсутствии на работе со сроками его предоставления по адресу прописки. После составивід Vachonina - Бухгалтерська практика
Если заказчик все оплатил, а акты подписывать отказывается, то наводит на мысль, что он хочет чтобы вы его отблагодарили. Когда будете доказывать свою правоту ( это сложно) в суде нужна будет экспертиза.від Vachonina - Бухгалтерська практика
Для начала отправьте почтой с описью и уведомлением акты, чтобы заказчик не сказал что вы их не предоставили. Если в договоре есть в течение которого времени заказчик должен подписать акты или предоставить мотивированный отказ, то ждете это время и можно подавать в суд.від Vachonina - Бухгалтерська практика
Вчера регила налоговую, уже можно договор не писатьвід Vachonina - Бухгалтерська практика
Я тоже согласна что тип 13, но наша инспектор посоветовала регить без типа, возможно дальше буду ставить 13від Vachonina - Бухгалтерська практика
Регистрировала налоговую следующим образом: 1Выписывала сама на себя с кодом 4000.... датой 31.07.15 2 Писала договор, т.к. без него не хочет регить 3 Объединила несколько накладных и номенклатуру писала как у поставщиков 4 Тип причины не указывала, т.к. для нехоз деятел никакой не подходит, даже консультировалась со своим инспекторомвід Vachonina - Бухгалтерська практика
Нам статистика сказала, что никаких писем не надо, если попадаем под микроредприятие.від Vachonina - Бухгалтерська практика
Наша статистика сказала, что если попадаете под определение микропредприятия, то можно сдавать раз в год и никаких писем не нужно. Это Винницкая область.від Vachonina - Бухгалтерська практика
Мы обслуживаемся в Кредобанке в Киеве, всем довольны, обслуживают оперативно, персонал приятный, единственное не могу сказать как сейчас у них обстоят дела с покупкой валюты (давно не покупали)від Vachonina - Бухгалтерська практика
Quoted'Arina Моё мнение регистрация НН (плательщикам и неплательщикам) в ЕРНН это не самое страшное, если всё наладится и исчезнут технические проблемы, то с этим можно работать. Намного печальнее будет, если заработает система в полном режиме и необходимо будет пополнять спецсчет для регистрации НН. А если у предприятий не будет средств на пополнения, то проблемы будут и поставщика - штрафвід Vachonina - Бухгалтерська практика
Звонила в налоговую, они как всегда сами не знают куда включать приобретения без НДС, но пришли к совместному решению, что в реестре в столбец 10від Vachonina - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua