QuoteNaty Добрый день, подскажите, отчет по льготам не нужно подавать неприбыльной организации? В прошлом не подавали так как в справочнике нету даже такой льготы. Как в этом году обстоят дела? я уточнял в налоговой. сказали неприбыльщики не подаютвід buh_ua - Звітність
рекомендую посмотреть: 2 лютого 2017 року бухгалтерський сервіс «Дебет-Кредит» провів онлайн-трансляцію семінару «Неприбуткові організації: облік і звітність у 2017 році». Лектор – Татьяна Мойсеєнко, податковий консультант, фахівець з трудового права і оплати праці, автор численних статей за спеціалізацією, постійний автор тижневика «Дебет-Кредит», журналу «Заработная плата», «Бухгалтер&Завід buh_ua - Звітність
QuoteBlack_cat еще всем вопрос на засыпку: в разделе отчета по неприбыльности "Доходы" вы ставите сумму всех полученных за год денежных средств или только тех, которые потратили (согласно ПСБО 15)? например, получили за год 100 тыс, из них потратили 40. В графу Доходы поставите 100 или 40? нужно ставить по данным бух учета. а по данным бух учета должно быть 40 (если деньги что вам звід buh_ua - Звітність
а в налоговую в каком формате нести нужно 1-мс, 2-мс и 1-м,2-м??від buh_ua - Звітність
спасибо. а я и не дочитался, что там так и написановід buh_ua - Бухгалтерська практика
в какой строке "фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва" отобразить кредитовые остатки по счету № 48 "целевое финансирование" в ОСББвід buh_ua - Бухгалтерська практика
QuoteSash_Nik А почему у вас при начислении пени появится доход? Я бы ее также начислял Д377 К48. Вы же ее тоже используете на содержание дома, т.е. целевые деньги. И доход признавать в размере расходов. я рассуждал от противного, раз пеня не целевое. значит начисление по обычным правилам. хотя ваш подход мне нравится. как бы его обосновать нормативкой?від buh_ua - Бухгалтерська практика
в ОСББ доходы признаются на сумму понесенных затрат т.к. взносы в ОСББ являются целевым финансированием. т.е. доходы=расходам и прибили нет. вопрос: как с быть с пеней? если начисляем кому-то за неуплату. когда признавать доход? Если по начислению, получится прибыль. не хочется из-за пени потерять статус неприбильности. как с ней быть?від buh_ua - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ Ну, и количественный учет надо продолжать вести на забалансовом счете, до окончательного списания. а какой внебалансовый счет использовать?від buh_ua - Бухгалтерська практика
я тоже к этому склоняюсь. просто вижу много других мнений. даже методрекомендации для ОСББ есть, у которых другое мнениевід buh_ua - Бухгалтерська практика
счет 377 активно-пасивный. зачем мне с него куда-то на авансы деньги гнать.від buh_ua - Бухгалтерська практика
никак для себя не определюсь как вести учет средств по счету 48 в разных источниках пишут по разному, например: 1. доход по взносам жильцов призвать в момент начисление им платы т.е. Дт 377 - Кт 48 и сразу признавать доход Дт 48 Кт -719 в этом случае доходы не будут равны расходам и в балансе будет прибыль 2. доход по взносам признавать в момент понесения расходов в этом случаевід buh_ua - Бухгалтерська практика
З нами з: Повідомлень: 67 Gold Poster По расчетам с жильцами делаю проводки (как написано в метод рекомендациях): Дт 377/1 Кт - 48/1 - начисление задолжености Дт 311 Кт -377/1 - оплата взносов Дт 48/1 Кт 719 - признание доходов на сумму оплаченых взносов при этом счет 48 - пасивный, т.е. на нем может быть только Кт-вые остатки. Вопрос: как быть есть жильцы платят наперед?від buh_ua - Бухгалтерська практика
когда примите на работе и начнете начислять зарплату. а без зарплаты - не нужновід buh_ua - Бухгалтерська практика
что писать в поле "Одержано (від кого, № та дата)"??? пока-что для себя решил писать только потраченную сумму, без расшифровки "№ и дата".від buh_ua - Бухгалтерська практика
да, потом выяснил что утверждение было не верным. кстати с % по депозиту тоже не платится налог на прибыль, при условии что % тратятся на уставные цели.від buh_ua - Бухгалтерська практика
табелирую 12 часов в месяцвід buh_ua - Бухгалтерська практика
уведомление я не подавал. потом встречал письма налоговой, что не нужно подавать. buh2015 лучше 0грн, чем 1грн. когда общее собрание решило платить 100грн в мес, издал приказ и отправил уведомлениевід buh_ua - Бухгалтерська практика
в привате есть карта "ключ к счету". в один день сделали две покупки. 1.не пойму как в авансовом отчете заполнять поля "Одержано (від кого, № та дата)". № чека полученный при оплате? 2.один отчет делать или два? если два, то получение по двум чекам? 3.не будет ли здесь штрафа, типа за выдачу новых денег без отчета за старые?від buh_ua - Бухгалтерська практика
каким документом вводится в експлуатацию МБП (малоценные быстроизнашивающиеся предметы) учет веду на 22 счете. с форума вычитал: передача в эксплуатацию, оформляете карточку МШ 2. а когда придет в негодность, тогда списываете, оформляете МШ 8 что-то карточка МШ2 не похожа на акт ввода в експлутацию? может свой акт произвольной формы еще делать? как правильно делать?від buh_ua - Бухгалтерська практика
та не. по НКУ считается что если реализовано в розницу. то по умолчанию это уже 15 градусов. переводить никуда не нужно. а приход переводят. вот и катавасиивід buh_ua - Бухгалтерська практика
я все личные платежи делаю в "райффайзен онлайн" - типа приват24. комисия 0,00грн от любой суммы. но квитанцию, можно печатнуть только в отделении и там отправитель буду светится я. п.е. только личные платежи. там где нужен чек плачу с зарплатной голд-карты через терминалы аваля. комисия 0,5% минимум 2грн. но за карту нужно или ежемесячно платить 36грн абонплаты или проводить 10 платежвід buh_ua - Бухгалтерська практика
мы АЗС. оптовый поставщик привозит нам 5000 литров топлива (условно), мы приходуем в РРО 5000 литров. акцизную дает при 15 градусах и указывает 4900 литров. ситуация: 100 литров вроде как и есть в наличии. а по ЕРАН - нету (остаток нулевой). продали эти 100 литров. как зарегить АН? платить акциз как для оптовиков? как там его считать?від buh_ua - Бухгалтерська практика
наверное за счет нераспределенной прибыли. списать на 441 счет. других вариантов не вижувід buh_ua - Бухгалтерська практика
Quotesenseim Добрий день. підкажіть будь-ласка, заходжу в електронний кабінет платника-стан розрахунків з бюджетом по єсв, і бачу пеня код операції 23Z,M06,M07. Що це може означати? В квитанціях 2 не було помилок. у них там шифровки М06, М07 - это я так догадывюсь сумма начислений с начала года по итогу (на конец 6 месяца или 7 месяца) смотрите сальдо лучшевід buh_ua - Звітність
поправка 1. чек надо приложить с банкоматавід buh_ua - Бухгалтерська практика
еще может быть прикол. что снимает 31 числа. по банку не списалось, а проводка 372-311 пошла. не сойдется баланс тогда я делаю так: Дт 372 Кт 333 - датой чека Дт 333 Кт 311 - дата списания денег в банке. Дт 301 Кт 372 вернул в кассувід buh_ua - Бухгалтерська практика
1-3 -да 4 - не позже следующего дня. 5 - нет ограничений 6 - бред, но я тоже так начал делать. чтоб им ...від buh_ua - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua