давід akvin1231 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите пожалуйста с РК, я просто с этим не сталкивалась еще и не знаю как правильно сделать. Была выписана покупателю н/н 17.12.2013г, но оказалось, что с 10.12. нас лешили статуса пл-ка ндс и мы отразили в реестре эту н/н 1.12.2013 согласно договора, а не на момент оплаты. Как правильно составить РК в этом случае и каким числом?від akvin1231 - Бухгалтерська практика
плательщик НДС, но операция не облагаемая (компъютерная программа)від akvin1231 - Бухгалтерська практика
Подскажите, акт вып. работ в реестре н/н указывать как БО?від akvin1231 - Бухгалтерська практика
спасибо! просто запуталась, одни говорят 7 а другие 8. А так теперь все понятно!від akvin1231 - Бухгалтерська практика
спасибо большое!від akvin1231 - Бухгалтерська практика
Пожалуйста подскажите, как заполнить поле (отчетный налоговый период) в уточненке. Сдаю сегодня за май 2013г, я думаю если до 20 числа, то ставить 7 месяц, а исправляемый 5 или не так?від akvin1231 - Бухгалтерська практика
подскажите пожалуйста, уточненку делаю в августе за май - в строке 02 ставить 2013. 08, а в строке 03 - 2013.05?від akvin1231 - Бухгалтерська практика
спасибо!від akvin1231 - Бухгалтерська практика
В мае 2013г были получены н/н выписанные апрелем 2013г (НДС на сумму 1893,00грн.). Реестр заполнила верно, а в Додатке 5 за май в графе период выписки н/н сделала ошибку и указала тоже май. Теперь вышла разбежность с поставщиком по периодам. Как правильно заполнить уточненку в этом случае? Какой месяц указать в графе отчетный налоговый период 7 или 8? Надо ли саму декларацию по НДС тоже уточнятьвід akvin1231 - Бухгалтерська практика
спасибо!від akvin1231 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, что указывать в графе 4 и 5 реестра полученных н/н, если получен акт выполненных работ (без порядкового номера) от поставщика - плательщика НДС на услуги освобожденной от налогооблажения.від akvin1231 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua