Подскажите, пжл. Работник принят на работу 11.02.20. С 17.03.20 в отпуске за свой счет. Сейчас увольняется. Считается ли март для расчета компенсации отпуска при увольнении полностью отработанным или в этом случае все-таки получается нет полностью отработанного месяца и расчет делать исходя из должностного оклада?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, в декабре 2019 года сотруднице начислили зарплату, а фактически она уже пошла в декрет . В январе были начислены декретные и откорректирована зарплата за декабрь 2019г. Не могу понять, как правильно отразить это в 1ДФ. Сумма декретных проходит в отчете отдельно с кодом 128. А как показать откорректированную сумму зарплаты за декабрь???? Заранее спасибо.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealesy aleeeenka, у меня Фредо, вы в первичных документах ввели на основании? (у меня почему-то эта функция не активна) В первичных. Но с Фредо не работала - не знаювід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealeeeenka При годовом перерасчете ндс увидела что в двух месяцах (сентябрь и октябрь) допустила ошибку в коде признака сводной налоговой. Вместо 2 поставила 1. Сейчас РК к сводным по годовому перерасчету не регистрируется. На ЗИРе пишут что нужно сделать РК к налоговой- обнулить и выписать новую НН. Понимаю что при выписке новых налоговых попадаю на штраф за несвоевременную регистрацию. А квід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealesy aleeeenka, Подскажите пожалуйста в какой программе формировали РК? У меня 8-ка упорно формирует одной строкой, так нельзя зарегить, я так понимаю должно быть двумя как в прошлом году. Руками нет сил и времени все это набирать, может есть опция в 8-ке? кто знает? я в медке создала на основе не.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
При годовом перерасчете ндс увидела что в двух месяцах (сентябрь и октябрь) допустила ошибку в коде признака сводной налоговой. Вместо 2 поставила 1. Сейчас РК к сводным по годовому перерасчету не регистрируется. На ЗИРе пишут что нужно сделать РК к налоговой- обнулить и выписать новую НН. Понимаю что при выписке новых налоговых попадаю на штраф за несвоевременную регистрацию. А как с декларациявід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Сотрудник был в командировке за границей. В счете за проживание, кроме проживания, включен так называемый городской налог - платят все приезжие. У них нет понятия командировочный человек или нет - как у нас с туристическим сбором. Могу ли я компенсировать данный налог? Заранее спасибо за помощь.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealeeeenka суммы рассчитанные по средней за дни командировки не индексируются Так я их не индексировала. Если бы я рассчитывала зарплату исходя из среднедневной за 2а предыдущих месяца, то индексировала бы только часть зарплаты 2666,67 - за отработанные 8 дней помимо командировки. В моем варианте просто сумма индексации будет одинаковой - 840,93 ( как на 7000 грн, так и на 2666,67від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealisona суммы рассчитанные по средней за дни командировки не индексируются Так я их не индексировала. Если бы я рассчитывала зарплату исходя из среднедневной за 2а предыдущих месяца, то индексировала бы только часть зарплаты 2666,67 - за отработанные 8 дней помимо командировки. В моем варианте просто сумма индексации будет одинаковой - 840,93 ( как на 7000 грн, так и на 2666,67). Вовід aleeeenka - Бухгалтерська практика
З 12.09 по 30.09 відрядження. Середньоденна за два попередні місяці вийшла 356,41. Денна (оклад 7000+індексація 840,93)/21 = 373,38. Відповідно денна більша, тому при розрахунку з/плати за вересень враховуємо її. Вийшла з/плата за вересень 7840,93 грн. Але якщо прорахувати з/плату виходячі з середньоденної за два попередні місяці, то вийшло б більше : 2666,67 ( з/плата по окладу) + 840,93 (інвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Купили ПО у нерезидента - операция подпадает под п. 26.1 подразд. 2 разд. XX НКУ временно освобождена от НДС. Нужно ли составлять налоговую накладную на такую закупку? В разных источниках нашла совершенно противоположное мнение: в одном пишут, что "Не составляется НН: если услуги от нерезидента — «необъектные» либо льготируемые", а в другом " НН составляется покупателем с пометквід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пжл. Сдали отчет по льготам за год, т.к в 2017 году был убыток по прибыли. Сейчас подаю декларацию по прибыли и нашла ошибку. Прибыль этого года немного больше, соответственно льгота должна быть больше ( так как убытки полностью не перекрылись прибылью 2018). Как теперь правильно поступить? Уточненной по отчету о суммах льгот не предусмотрен же.Может кто нибудь знает телефон отдела ввід aleeeenka - Бухгалтерська практика
В том то и проблема, что юристы сказали что старый директор не может подписать такой приказ. Т, к это противоречит уставу и закону. Директора назначают учредители, согласно протокола. А приказ на себя он уже делает сам - первым днем работы. Если я таки подам уведомление сегодня(6.02), а укажу дату и новер приказа от 07.02 - пропустит ли система такое уведомление? И не будет ли потом при провервід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите. Смена директора. Сегодня еще работает старый директора, завтра новый. Подаем уведомление сегодня (06.02) на нового директора. Но фактически приказ на себя он составит завтра (07.02), когда приступит к обязанностям. Как это правильно отразить? Ведь не может дир составить на себя приказ, раньше чем приступит к работе. Может можно в уыедомлении указывать не номер приказа и дату о приемвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Всім дуже дякую!від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пжл, кто уже подавал уточненную декларацию с балансом. Готовлю уточненную декларацию по прибыли за 2017 год. Увеличиваю убытки, т.к по недосмотру, не провели своевременно 2а акта. Как правильно подать баланс в составе уточненной декларации?: 1) принимается ли он по электронке или нести вручную? 2) Все создаю в периоде 2017 год или все-таки в 2018, а период уточнения ставлю 2017? 2від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пжл, кто уже подавал уточненную декларацию. Готовлю уточненную декларацию по прибыли за 2017 год. Увеличиваю убытки, т.к по недосмотру, не провели своевременно 2а акта. Как правильно подать баланс в составе уточненной декларации?: 1) принимается ли он по электронке или нести вручную? 2) какую форму отправлять с J (только для налоговой) или S (для налоговой и статистики). 3) И повід aleeeenka - Звітність
Подскажите, пжл. Какой датой я должна доначислить себе обязательство по НДС с продажи ниже себестоимости - датой оплаты или датой отгрузки. Налоговую бюджетнику я выписываю датой оплаты п.187.7 ПКУ, а вот по поводу доначисления - появились сомнения.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, поставщик зарегистрировал налоговую на импортный товар, не поставив отметку в графе 3.2. Я так понимаю просить корректировку у поставщика - какую причину в корректировки ему нужно проставить?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
В кабинете в разделе СЕА ПДВ, появился пункт "показники СМКОР" - показатели D и P. Только у меня они почему-то ноль, может еще не доработали. У всех так?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l QuoteKlubnika А если деку по камералке отклонят, какие мои действия? штраф і повторна подача деки або оскарження Не визнати податковою звітністю мають право протягом 5 днів з дати отримання (якщо електронкою). Як правило через обов'язкові реквізити (перевірте чи повна назва, чи дати співпадають, місцезнаходження, посадові особи). ст.49 ПКУ (п.49.11) А подскажите как в электровід aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya QuoteKlubnika А если деку по камералке отклонят, какие мои действия? Я бы еще раз проверила деку на наличие ошибок, в т.ч. и в обязательных реквизитах. Если все чисто, стоять на своем и ничего не делать по их просьбам. Если найдете ошибку, срочно подать нову звитну со своими убытками. Они блефуют. У меня по одной компании, у которой отобрали лицензию в 2015, третий год вподряд как убвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuotePoLe0305 QuoteNata_Nata_S Номери рядків вказували 1 та 2, і причина коригування зміна кількості та вартості товарів? номер 1 і в першому, і в другому рядочку Как так, вроде было если одинаковые порядковые номера - то не принимали - писали дублирование. Что они там опять делают с РК??? 3и недели назад делала одной строкой - все проходило. Теперь не принимают. А теперь вы пишете что "номевід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotebuh51 Ситуация! выписана и зарегистрирована НН на сумму 500,00 После переоценки цена стала 600,00 и был выписан и зарегистрирован РК на увеличение на 100,00. Теперь произошел возврат этого товара и составлен РК на -600,00 не дает регистировать т.к. цена в первоначальной НН =500,00. такое впечатление, что РК на увеличение она не видит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, кавід aleeeenka - Бухгалтерська практика
У нас много неотгуляных отпусков за прошлые года. Резерв начали создавать в 2015 году. В 2017 году некоторыми сотрудниками были отгуляны отпуска еще за 13-14г. В бухгалтерском учете все понятно - отгуляли Дт 471 - Кт 661,651. В декларации по прибыли в додаток РИ(строка 4.2.11, даже если не применяем разницы), т.к эта сумма не была в расходах учтена при определении объекта налогообложения до 01.01від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ При перечислении на личную карту денежные средства сразу проводятся как полученные в подотчет. Поэтому неважно, снимал он их в банкомате или расплачивался где-то своей картой, - он должен отчитаться за всю перечисленную ему сумму. А если на корп.карту перечисляются деньги, в подотчет они попадают только при получении налички в банкомате или при оплате картой за товары или услуги, повід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите при перечислении аванса на командировку (суточные, проживание) должен ли сотрудник предоставить потом чек с терминала о снятии данных денег? Или это касается только, если перечисляем на корпоративную карту?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Отчет составляют с начала года нарастающим итогомвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quoteлюбаша 29.12.17 зупинили регистрацию налоговой накладной. 29.12.17 подали пояснения J1312602 и документы через кабинет. пришел первый ответ "документ збережено ждите квит 2". и все тишина... ни отказа ни разблокировки.. у всех так? что теперь делать? еще раз подать на разблокировку J1312602? чего ждать? Отправляла 29.12 пояснения к 3м налоговым - по всем пришли ответы еще 0від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. если резерв ранее начислялся, то Вы пересчитываете все на 31.12.17 и относите полностью в расходы 2017 года все корректировки Спасибовід aleeeenka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua