QuoteYulka Як думаєте, реєструвати РК до тих ПН, в яких не вказано, що товар імпортований? І він реально імпортований? сама сегодня об этом думала .....логически склоняюсь к тому,что если в НН не было изначально "Х" то и ставить не надо,мне кажется,что может и система не пропустит такого....вообщем надо пробовать видно,а лучше ждать разьяснениявід Malinchic - Бухгалтерська практика
QuoteYulka І зі старими залишками як бути? Я ж не знаю чи мені продали імпортований товар чи ні? ну если бы это был импортированый товар,то у вас был был код УКТЗЕД...від Malinchic - Бухгалтерська практика
открыла обработку и всё норм сталовід Malinchic - Бухгалтерська практика
нашла вот такое в обновлении,может кому-то пригодится Підбір кодів класифікаторів з УКТЗЕД та ДКПП здійснюється при натисканні відповідних кнопок. При виборі (ручному введенні) коду УКТЗЕД вибирається Вид: Товар або Імпортований товар. Для імпортованого товару в графі 3.2 Податкової накладної проставляється відмітка Х. Якщо підприємство здійснює поставку імпортних і вітчизняних товарів ізвід Malinchic - Бухгалтерська практика
у меня была такая проблема,коды были внесены до обновлениявід Malinchic - Бухгалтерська практика
всё,нашла самавід Malinchic - Бухгалтерська практика
я что-то нем могу найти где в 1с 8.2 сделать настройку,чтобы в графе 3.2 был "х"...кто нашёл,подскажитевід Malinchic - Бухгалтерська практика
У меня они тоже всегда теряются,но думала,что это у меня что-то не так.....уже надоело каждый раз вручную вноситьвід Malinchic - Бухгалтерська практика
теряются в табличке 1від Malinchic - Бухгалтерська практика
Добрый день!Подскажите,выгружаю отчёт по ЕСВ в МЕДОК,есть больничные за счёт предприятия и за счёт ФСС....при выгрузке они исчезают,подскажите,может у меня что-то не настроено?від Malinchic - Бухгалтерська практика
ок,поняла,спасибо всемвід Malinchic - Бухгалтерська практика
Добрый день!Подскажите есть контрагенты по которым не идут взаиморасчеты (максимум на 10 грн),хочу их подкорректировать безболезненно (искать в прошлых периодах не хочется).....каким образом в программе это можно сделать?Нашла документ "Коригування боргу" (1С 8.2) - вид "Зміна (формування) заборгованості....правильно ли будет сделать этим документом?від Malinchic - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Просто подавайте новую финотчетность, там последняя правильной считается. Ок,поняла,спасибо Вам)від Malinchic - Звітність
добрый день!Подскажите,пожалуйста,обнаружила ошибку в фин. отчётности, завышен 902 счёт, и занижен 92 счёт на одну и ту же сумму,в результате декларация по прибыли у меня не поменяется,а в фин. отчётности будут изменения по затратам (перейдет сумма с одной строчки в другую)......по такой ситуации мне просто подавать новую фин. отчётность или её нужно подавать с декларацией по прибыли?від Malinchic - Звітність
QuoteBlick в Деку ставлю 200 140 грн поняла,спасибо.від Malinchic - Звітність
Подскажите,как вы округляли показатели в деке по прибыли.... к примеру доход в фин. отчётности 200,1,по бух. учёту 200 140 грн....в Деку ставлю 200 140 грн, а не 200 100 грн.від Malinchic - Звітність
QuoteШустрик Нє, єслі плюс і мінус сжирає не весь плюс, тоді вони щітають шо льгота а єслі у тебе остався мінус - то нікаких льгот капец...еще и такую льготу показывать людямвід Malinchic - Бухгалтерська практика
не забудьте про ограничения по наличным расчётам,не более 50 тыс за 1 деньвід Malinchic - Бухгалтерська практика
А подскажите еще такой вопрос,Приложение РИ....амортизация ОЗ....вычитала,что только надо брать ОЗ стоимость свыше 6000 грн (а до 01.09.2015 до 2500 грн)....кто как делал?112 счёт брали?від Malinchic - Звітність
Quotenatalka_l QuoteMalinchic Добрый день!Подскажите,если в 2015 году мы платили авансовые взносы по прибыли и соответственно их мы показали в приложении ЗП и в строчке 16 ЗП Декларации.В 2016 году эти авансовые взносы как-то показываются или нет? Ні. В 2016-му не потрібно показувати авансові які сплачені в 2015. Коли Ви заповнили 16 ЗП в деці 2015-го року - то вони вже відобразились у Вас в перевід Malinchic - Звітність
QuoteMalinchic Добрый день!Подскажите,если в 2015 году мы платили авансовые взносы по прибыли и соответственно их мы показали в приложении ЗП и в строчке 16 ЗП Декларации.В 2016 году эти авансовые взносы как-то показываются или нет? Добавлю,по результатам 2015 года был убытоквід Malinchic - Звітність
Добрый день!Подскажите,если в 2015 году мы платили авансовые взносы по прибыли и соответственно их мы показали в приложении ЗП и в строчке 16 ЗП Декларации.В 2016 году эти авансовые взносы как-то показываются или нет?від Malinchic - Звітність
проводки по моему примеру (2-ой пример,где есть услуги по демонтажу-монтажу) 131 105 77355 грн 976 105 28645 грн 1522 631 58000 грн 1522 631 48000 грн 105 1522 106000 грнвід Malinchic - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Интересный вопрос.на мой взгляд это затраты на ликвидацию, а не на установку. Соответствено в Дт 97 Согласна,да и в акте віполненіх работ у меня написано демонтаж-монтаж двигателя.А вот про ДТ 97 счёта не понялавід Malinchic - Бухгалтерська практика
Меняем двигатель первый раз,на балансе отдельно он у нас не идёт, висит как единое целое.Первоначальная стоимость ОС=185 тыс, износ=135 тыс, стоимость нового двигателя(такой самый по техническим характеристикам)=58 тыс. Нахожу какой % занимает новый двигатель в первоначальной стоимости=58 ты/185 тыс=31,35 %, нахожу какая сумма износа заменяемой части=135*31,35 %=42 322,50 грн(частичная ликвидациявід Malinchic - Бухгалтерська практика
из статьи Слід зауважити, що не всі витрати, які можуть виникати у процесі придбання ТЗ, підлягають включенню до його первісної вартості. Зокрема, не збільшують первісну вартість авто, а списуються на витрати періоду: витрати на страхування ТЗ (підтвердження цього знаходимо у листі Мінфіну від 21.07.04 р. № 31-17310-01-29/13178); фінансові витрати (п. 8 П(С)БО 7); платні послуги банку (комісівід Malinchic - Бухгалтерська практика
та смотрела,но прям такого там нетвід Malinchic - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. учитываются по логике понимаю,что надо включать....но по нормативке не могу найти подтверждение...может кто-то подскажетвід Malinchic - Бухгалтерська практика
Добрий день!Підкажіть,чи правильно я зрозуміла,що при формуванні первісної вартості автомобіля не враховується Витрати підприємства на виплату винагороди посереднику і Витрати на оплату послуг оцінщика?від Malinchic - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua