QuoteЛюда А разве в балансе есть понятие Новий звитний? Просто сдайте второй раз баланс с правильными цифрами и все, так срок подачи еще не закончился Люда, спасибо!!! заполняла отчет в Едином кабинете и сбило с толку, что можно было выбрать "новый звитный". Сдала сегодня просто звитный. А теперь вот думаю, нова звитна декларация принята вчерашним днем, а фин звит - сегодня. Не будвід NataliV - Звітність
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста! Сегодня сдала годовую деку по прибыли и фин отчет субъекта малого предпринимательства. Потом нашла ошибку. И сдала деку "звитну нову", она принялась. А фин звит "звитный новый" никак не могу сдать, приходит квитанция 1 с ошибкой "Не співпадають значення реквізиту: "Номер виправного документа <C_DOC_TYPE> (1)та з імені файлувід NataliV - Звітність
QuoteШустрик Глюки значить - почекайте... Шустрик, дякую) буду чекати.Спробувала сформувати в Приватбанку декларацію, але не дає можливості змінити назву податкової інспекції, у нас ця назва змінюється постійно(((від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Подскажите, пожалуйста, пытаюсь подписать отчет в Электронном кабинете ключами Приватбанка. Появляется Помилка: "Помилка перевірки підпису. Не має права підпису ФИО директор. Можливо відсутній договір". Созвонилась со своей ГНИ, договор есть, он действует. Никто с таким сталкивался? А договір підписаний цими ж ключами?!?!?! так, цимивід NataliV - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь подписать отчет в Электронном кабинете ключами Приватбанка. Появляется Помилка: "Помилка перевірки підпису. Не має права підпису ФИО директор. Можливо відсутній договір". Созвонилась со своей ГНИ, договор есть, он действует. Никто с таким сталкивался?від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. все, забейте, они же ничего не передали предприятию Р.В., спасибо)від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. NataliV на основании устава делается проводка Дт 46 Кт 40 когда участники вносят что-то в уставной фонд, то идет проводка Дт 15,20,30,31 Кт 46 на основании акта приема-передачи, или приходного ордера или любого другого документа, где участник передал, а директор принял если акта нет, то никаких последствий нет, не важно, что написано в уставе а вот если акт есть, но уставной фондвід NataliV - Бухгалтерська практика
В протоколе собрания про оборудование нет ни слова, доли проданы по договору купли-продажи. Но есть новый Устав, в котором новые участники со своими долями (деньгами + оборудованием).від NataliV - Бухгалтерська практика
Спасибо! но все равно не пойму. У меня в новом Уставе есть оборудование, которое внесли участники. Получается, что у меня его на балансе не существует?від NataliV - Бухгалтерська практика
Quoteolex размер уставного фонда остался прежним, произошла продажа долей, а новые участники внесли свои доли частично деньгами, а частично оборудованием Новые участники расплатились за доли со старыми участниками "частично деньгами, а частично оборудованием"? Но как это должно касаться предприятия? у меня есть притокол собрания учредителей про відчуження належних їм часток и ествід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. а как это новые участники внесли своб часть, если уставной не менялся? расчеты между участниками не касаются предприятия Р.В., размер уставного фонда остался прежним, произошла продажа долей, а новые участники внесли свои доли частично деньгами, а частично оборудованиемвід NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. На предприятии в 2016 году произошла смена участников, уставный фонд при этом остался прежний. Но новые участники внесли часть деньгами, а часть оборудованием. Предыдущий бухгалтер доли в программе поменяла, а то, что там оборудование появилось - не учла(( Вот теперь не знаю, как лучше поступить. Можно ли ввести в эксплуатациювід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Деки пустые, деятельности не было Деки без показателей не надо подавать. Если действительно не было ни одной входящей НК, типа за телефон Спасибо! ничего не было, никаких нн. А оштрафовали в ноябре 2018г. за деку по прибыли за 2016 год по причине того, что подписана дека только директором, а напротив гл.буха стоит Не передбачено. Хотя до этого она была принята. Неправильное назвід NataliV - Звітність
И, кстати, меня оштрафовали за деку по прибыли, которую я сдавала через Медок, и которая была принята, и по которой пришла квитанция № 2. Получается,что в течение 1095 дней налоговая может изменить статус уже сданного отчета и оштрафовать? Получается, квитанция № 2 не имеет никакой силы?від NataliV - Звітність
Ну очень не хочется платить по 1020грн за 12 непринятых отчетов((( Подскажите, пожалуйста, нашла вот такую ст. НКУ: 49.2. Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого подвід NataliV - Звітність
QuoteLin@ Там где приняты всё ок. У меня тоже есть фирма без гл.буха, один дир подписывает. А вот по тем 12 могут оштрафовать, по 1020 за деку вылезит. Так у Вас и обязательства по ним не начислены/не списаны ? Деки пустые, деятельности не быловід NataliV - Звітність
И еще скажите, пожалуйста, полезла в другое предприятие. Там все сдаю через Медок. Но там у меня тоже один директор, а бухгалтер - Не передбачено. Отчеты все приняты, квитанции по ним есть. В эл. кабинете они тоже приняты. Что делать? им могут поменять статус на Непринято?від NataliV - Звітність
QuoteNataliV Так если аннулировано НДС Вы не можете сдать деки а оштрафовать же они смогут? правильно? у меня деки по НДС висят непринятые еще до того как свидетельство аннулироваливід NataliV - Звітність
QuoteLin@ Так если аннулировано НДС Вы не можете сдать деки а оштрафовать же они смогут? правильно?від NataliV - Звітність
Добрый день, коллеги! помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Предприятие неработающее, закончились ключи ЭЦП и поэтому отчеты отправляли по почте в бумажном виде. Потом я сделала ключи Приватбанка, зашла в Электронный кабинет и вижу такую картину, что за год все отчеты у меня стоят с пометкой "Історія подання" (как оказалось, не приняты). По налогу на прибыль штраф навід NataliV - Звітність
Вы не можете работать по совместительству, если у Вас нет основного места работывід NataliV - Бухгалтерська практика
Спасибо!!!від NataliV - Бухгалтерська практика
У нас договор и акт выполненных работ на 700,00. А оплатил клиент 900,00. Мне выписать налоговую на 700,00, вернуть ошибочные 200,00 и не выписывать на них налоговую?від NataliV - Бухгалтерська практика
Не кидайтесь тапком)) Подскажите, пожалуйста, оказываем услуги физ.лицам. Физ. лицу оказали услуги на сумму 700,00 грн, он ошибочно оплатил 900,00. Через 2 дня мы возвращаем излишне оплаченную сумму 200,00 по его заявлению. Скажите, пожалуйста, я выписываю налоговую накладную по первому событию - на 900,00? Как мне сделать корректировку, чтобы снять лишние обязательства? имею ли я на этвід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteOxi в дод 5 ставите період 05.2018 Спасибо, Oxi! с Праздником Вас!від NataliV - Звітність
Добрый день! помогите, пожалуйста, запуталась. Поставщик выписал мне налоговую накладную 10.05, зарегистрировал ее 18.05. При этом он сделал ошибку в своем названии и прислал мне расчет корректировки - выписан 31.05, зарегистрирован 14.06. В декларацию за май я эту налоговую не показала. Как мне правильно заполнить декларацию в июне, чтобы ее показать? Спасибо всем за помощь!від NataliV - Звітність
Доброе утро! понимаю, что на форуме уже миллион раз поднимался этот вопрос, начиталась много, помогите подытожить. Юр.лицо (плательщик единого налога) хочет взять в аренду автомобиль у обычного физ. лица. Цель - покупать талоны на бензин по безналу)) Мои действия: - нотариально заверяем договор аренды - уплачиваем с суммы аренды ежемесячно подоходный 18% и военный сбор 1,5%, в 1-ДФ показываем эвід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteBuh2018 Извините, сама запуталась. Налоговая накладная с ошибкой в названии (не поставили дефис) выписана 10.05 и зарегистрирована 18.05. А корректировка выписана 31.05 и зарегистрирована 12.06. Получается, я не могу воспользоваться налоговым кредитом в мае, а должна взять в декларацию этот кредит в июне? правильно? Почему нет? Всё было в одном месяце - РК от 31 мая. Спасибо!!!від NataliV - Бухгалтерська практика
Извините, сама запуталась. Налоговая накладная с ошибкой в названии (не поставили дефис) выписана 10.05 и зарегистрирована 18.05. А корректировка выписана 31.05 и зарегистрирована 12.06. Получается, я не могу воспользоваться налоговым кредитом в мае, а должна взять в декларацию этот кредит в июне? правильно?від NataliV - Бухгалтерська практика
все произошло в одном периодевід NataliV - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua