Скажите, пожалуйста, поставщик зарегистрировал корректировку. Изначально неправильно указал в налоговой накладной свое название, а потом корректировкой исправил. Мне нужно эту корректировку отражать в декларации по НДС? Спасибо!від NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите, пожалуйста, у сотрудника умерла теща. Может ли предприятие выплатить сотруднику нецелевую благотворительную помощь в размере 2470 грн? как правильно документально оформить? что писать сотруднику в заявлении и что писать в приказе? В 1ДФ - это код 169? правильно? Спасибо всем!від NataliV - Бухгалтерська практика
У него семинар в субботу)) Спасибо всем за помощь)від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteDarya- 1) да 2) да,выплачиваете суточные за 3 дня, если 372,30 грн,то никакими налогами не облагаете, все что свыше облагаете ндфл и в/с. 3) да 4) нужно пропечатанное удостоверение-прибыл-выбыл 5) за работу в выходные либо компенсируете дополнительным выходным, либо оплата в двойном размере Вроде бы так) Спасибо!!! а бланк удостоверения этот: ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкововід NataliV - Бухгалтерська практика
А еще скажите, пожалуйста, командировочные удостоверения сейчас есть? или их отменили? где ставить печать/отметку?від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Зарплату за сб, вс не платить. За пятницу платить зарплату но не ниже средней за отработанные дни за 2 последних месяца Суточные и жилье не облагаются Изза билетов проблем не будет. Просто потерял и все, или на свлем авто ездил Спасибо Вам огромное!)від NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите, пожалуйста, директор уезжает в командировку на семинар в пятницу, возвращается в воскресенье. Я с командировками никогда не сталкивалась. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я мыслю: 1) создаю приказ на командировку 2) выплачиваю ему суточные за 3 дня (пт,сб,вс) = 372,30*3=1116,90. Их нужно облагать налогами? 3) после командировки он мне привозит чек на жилье - я емувід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteАлександра_Н я не услышала. а вычитала на бух сайтах, к сожалению, все себе в закладки заложить немогу... но вот через гугл нашла на утеке даже не знаю,что и делать(( звонила вчера на горячую линию, они говорят, что нет такого, что нужно было сдать до 09.02від NataliV - Звітність
QuoteАлександра_Н Звіт про пільги для тих подає річну подовжили срок здачі до 01 березня 2018 Алексанра_Н, скажите, пожалуйста, а где Вы такое услышали?від NataliV - Звітність
QuoteNataliV QuoteАлександра_Н Звіт про пільги для тих подає річну подовжили срок здачі до 01 березня 2018 А не подскажите, какой код этого Звіта по пільгам? Спасибо J0201406 - правильно?)від NataliV - Звітність
QuoteАлександра_Н Звіт про пільги для тих подає річну подовжили срок здачі до 01 березня 2018 А не подскажите, какой код этого Звіта по пільгам? Спасибовід NataliV - Звітність
Всем спасибо, вопрос снят)) квитанция пришла быстро) отчет принялся)від NataliV - Бухгалтерська практика
Дозврнилась на горячую линию, сказали отправить в статистику форму S1391101. Отправила. Скажите, пожалуйста, кто сталкивался, долго ли теперь ждать ответ?від NataliV - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста! пытаюсь в Медке сдать 1-предпринимательство. Приходит квитанция :"Невірний підпис-сертифікат відсутній в базі сертифікатів". Ключи не меняли. Что это может быть? Спасибо всемвід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteNataliV Подскажите, пожалуйста, может, вопрос и глупый, но окончательно запуталась. У меня за 2015 г. убыток - 89,1, за 2016г. - убыток 3,0.Общий убыток = 92,6 В 2017г. фин результат до налогообложения (стр. 2290) = +124,3. Скажите, пожалуйста, в стр. 2300 "Податок на прибуток" мне ставить 124,3 *18% = 22,4 или с учетом убытков прошлых лет: +124,3-92,6=31,7*18% = 5,7. Спасибвід NataliV - Звітність
Подскажите, пожалуйста, может, вопрос и глупый, но окончательно запуталась. У меня за 2015 г. убыток - 89,1, за 2016г. - убыток 3,0.Общий убыток = 92,6 В 2017г. фин результат до налогообложения (стр. 2290) = +124,3. Скажите, пожалуйста, в стр. 2300 "Податок на прибуток" мне ставить 124,3 *18% = 22,4 или с учетом убытков прошлых лет: +124,3-92,6=31,7*18% = 5,7. Спасибо!від NataliV - Звітність
Девочки, спасибо всем огромное))від NataliV - Звітність
А как в таком случае лучше сделать- сдавать его в любом случае с опозданием или вообще не сдавать? или если не сдать - получится недоплата по налогу на прибыль за счет неучтенного убытка прошлых лет?від NataliV - Звітність
QuoteLin@ Да 170 грн Lin@, спасибо! скажите, пожалуйста, работаю не очень давно, со штрафами еще не сталкивалась. Мне должны будут прислать уведомление на штраф или можно сразу оплатить? И какой код отчета по льготам? Спасибо!від NataliV - Звітність
QuoteШустрик Quotetaya2007 Не подали пільги. То що тепер збитки не зможемо показати? Показать то можете, тільки будьте готові до штрафу за 1-ПП Шустрик, подскажите, пожалуйста, а какой штраф за неподачу 1ПП? У меня аналогичная ситуация. В 2015 и 2016гг - убытки, а в 2017 - прибыль. Спасибо!від NataliV - Звітність
Подскажите, пожалуйста, предприятие с оборотом до 20 млн, в 2015году - убыток, в 2016 - убыток. Если за 2017 год я покажу прибыль, то мне нужно было до 09.02 сдать отчет по пильгам, чтобы воспользоваться убытками прошлых лет ? правильно я понимаю? А если за 2017год - тоже будет убыток, то отчет по пильгам сдавать не нужно? Запуталась окончательно((((від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 В исключениях гранты не прописаны, так что причин не облагать ЕН эту сумму не вижу. Тем более что в НКУ уже давно формулировка о доходах не содержит слов о выручке от реализации - это было еще во времена Указа: для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошвід NataliV - Бухгалтерська практика
Quotetaya2007 По здравому смыслу не должно попасть под налогообложение. Поскольку продажа не состоялась, денежные средства, полученные в виде гранта, не считаются выручкой от реализации и не являются объектом обложения единым налогом. Хотя можно практически со 100-процентной уверенностью утверждать, что налоговая потребует уплаты56% из этой суммы как с внереализационных доходов. Звонила навід NataliV - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, юр.лицо на едином налоге 3 группа 5% получило грант от международной организации на покупку оборудования. Скажите, пожалуйста, что будет с налогообложением в такой ситуации? облагается ли получення сумма единым налогом или чем? и не слетит ли предприятие с единого налога в таком случае?Спасибо!від NataliV - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, юр.лицо на едином налоге 3 группа 5% получило грант от международной организации на покупку оборудования. Скажите, пожалуйста, что будет с налогообложением в такой ситуации? облагается ли получення сумма единым налогом или чем? и не слетит ли предприятие с единого налога в таком случае?Спасибо!від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) не потрібно Котег :-), дякую))від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) А для чого наказ? Котег :-) , сама не знаю) перерила весь інтернет, і не можу зрозуміти, потрібен наказ чи ні. З основними засобами до теперішнього часу близько не стикалась, ось і думаю, як правильно зробити))від NataliV - Бухгалтерська практика
Добрий день! може, у кого є наказ на проведення модернізації (добудови) основного засобу, а також наказ на вибуття основного засобу з причини продажу? буду дуже вдячна, якщо скинете зразок)від NataliV - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, юр.лицо на едином налоге 3 группа сдает в аренду юр.лицу на общей системе помещение. По договору аренды арендатор компенсирует арендодателю затраты на электроэнергию. В КВЭДах у арендодателя есть аренда. Скажите, пожалуйста, имеет ли право арендатор получить доход за компенсацию затрат по электроэнергии? не слетит ли он за такое с единого налога? Спасибо!від NataliV - Бухгалтерська практика
Lin@ , спасибо)) а юр. лицо показывает этого физика в 1-ДФ?від NataliV - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua