Дякую. Думала може ще якісь варіанти є.від Sony - Бухгалтерська практика
Виписали податкову неплатнику ПДВ , він виявився платником. Потрібно розрахунком коригування анулювати неправильну і виписати правельну? Це було до 15.05.17 - тоді ще буде штраф за невчасну реєстрацію?від Sony - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Вчора в обід закинула на реєстрацію податкові і ще не прийшли квитанції. В електронному кабінеті також немає. Є ще когось затримка?від Sony - Бухгалтерська практика
80Є це добові , а все решта плюсвід Sony - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Нема такого Чому нема? Це з ІНСТРУКЦІЇ про службові відрядження в межах України та за кордон. Можливо я щось упустила, поясніть.від Sony - Бухгалтерська практика
А що на рахунок цього.... вже не дійсне "Підприємства, що направляють працівників у відрядження за кордон, зобов'язані забезпечити їх коштами в національній валюті країни, куди відряджаються працівники" ?від Sony - Бухгалтерська практика
Я розумію що може перевищувати, але це вже буде оподатковувана сума.від Sony - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Направляємо працівника у відрядження в Польщу. Ми йому зобовязані видати євро чи злоті? Чи можливо можемо виплачувати гривнями , а він вже сам робить обмін, головне щоб сума не була вище 80Є ?від Sony - Бухгалтерська практика
Глухо як в танку.....нічого...від Sony - Бухгалтерська практика
olex, дякую за змістовну відповідь. А don2000 ,будьте "попроще"......від Sony - Бухгалтерська практика
Так , я бухгалтер. Але так як фірма недано створена, то ніякого спеціаліста по ВЕД немає. З іншої сторони , бухгалтер ніяк не може бути збоку ЗЕД діяльності.від Sony - Бухгалтерська практика
на основі митної декларації ми будемо мати право на податковий кредит?від Sony - Бухгалтерська практика
Доброго дня дівчата. Хочемо занятися імпортом. Це для нас "темний ліс"..... Підкажіть в цьому напрямку хто що може. 1) Потрібно подати заяву на акредитацію на митниці. 2) Заключити договір з брокером. 3) Заключити контракт з постачальником. 4) Якщо постачальник каже що : "В прайсе цена без НДС, это цены FCA но мы затамаживаем товар на наш счет, покупатеь несет расходы повід Sony - Бухгалтерська практика
Ну а як можна добровільне медстрахування приподнести як подарок, це напевно не можливо? Не може бути подарок кожного місяця , роками....Мабуть тут виходу немає, це потрібно оподатковувати.від Sony - Бухгалтерська практика
яка повинна бути вартість щоб не оподатковувалося?від Sony - Бухгалтерська практика
він подається не в податкову а в "єдине вікно" звідки стягує і податкова і статистикавід Sony - Бухгалтерська практика
Звіт приймається з попередженням в першій квитанції.від Sony - Бухгалтерська практика
Схиляюся до думки що потрібно подати, моя податкова також сказала подати. І є в довіднику чітка назва цієї пільги " фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. ..."від Sony - Бухгалтерська практика
"Крім того, до переліку податкових пільг включаються не тільки операції, пов’язані з пільговими видами діяльності. Як було зазначено раніше, у зменшення оподатковуваного прибутку враховуємо «старі» збитки ( п.п. 140.4.2 ПКУ), які відображаємо через загальний додаток РІ до декларації з прибутку, а не через ПЗ (код пільги 11020301 Довідника № 80/2). " Стаття від жовтня 2016р.від Sony - Бухгалтерська практика
Ви вже відправили звіт по пільгам? Принявся?від Sony - Бухгалтерська практика
немає податкової.....весь облік бухгалтерськийвід Sony - Бухгалтерська практика
Який правельний код звіту коли здається декларація раз в рік? J0108103 чи J0100115 ?від Sony - Бухгалтерська практика
Мабуть багато в кого така ситуація. Не буде помилкою цю суму вкінці року списати на 949 рахунок?від Sony - Бухгалтерська практика
Доброго ранку. Беремо в ОККО бензин. Акциз включаю в ціну бензину. Потім по 6442 (непідтверджений кредит) відповідно висить сума. Що з нею робити?від Sony - Бухгалтерська практика
Наказ зробити не проблема, але хіба це вихід. Ми суто торгівельна фірма, без виробництва.від Sony - Бухгалтерська практика
Дівчата, взяла фірму нову і бачу що не виписувалися податкові на воду собі у 2016році. Як це зараз виправити? Виписую податкові останнім днем того місяця коли була поставка, реєструю з просроченням. І подавати за кожний місяць уточнюючий розрахунок? Чи можливо якось все разом показати у слідуючій декларації?від Sony - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua