Подскажите, пож., физлица по уведомлению, полученному в 2017 году платят зам.налог за какой год?від Юля - Бухгалтерська практика
Подскажите пож., если самостоятельное уточнение в декларации по прибыли не изменило налоговых обязательств, нужно ли подавать додаток ВП? Мне нужно убрать ранее необоснованно заполненную строку 06.3.1.від Юля - Звітність
Основное место работы главного бухгалтера - преподаватель ВУЗа, там предоставлен отпуск с 01.07.14 по 19.08.14 ( 50 дней). как правильно начислить компенсацию при увольнении гл. буха, если от работал с 27.01.14 по 21.07.14 и такие данные по зарплате Січень 5 - 290.00 290.00 Лютий 20 - 1,218.00 1,218.00 Березень 20 - 1,218.00 1,218.00 Квітвід Юля - Бухгалтерська практика
В 1 квартале 2014 ошибочно заполнили справочную строку 06.3.1 - проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України. У нас были только обычные % за кредит в банке. Как это правильно уточнить и надо ли вообще уточнять? Но сама налоговая звонила и уточняла у нас эту позицию?від Юля - Звітність
Начисляем аванс за май. Не изменились ли ставки ЕСВ в связи с принятием З-на "О предотвращении фин. кататстрофы в Укр.??від Юля - Бухгалтерська практика
Отгрузили продукцию по договору, покупатель дал реквизиты плательщика НДС, а на сайте ГНАУ он числится в базе аннулированных плательщиков НДС. Что делать? Как оформить налоговую накладную и прочие доки - реестр, додаток 5 и т.п.? Спасибо.від Юля - Бухгалтерська практика
Узнав о нашем желании и праве предоставления убыточной декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 2014 г. наша налоговая без объяснений отказала нам в приеме отчетности в электронном виде. Отчет сдали через канцелярию. Но вот как зарегистрировать налоговую накладную в ЕРПН?? Медок также отказывает. Что делать? Налоговое обязательство возникло 28.04.14. 15 дней истекут 13 мая. Учитывая праздники,від Юля - Бухгалтерська практика
Предприятие, подпавшее под авансовые платежи (объем реализации свыше 10 млн. в год), решило воспользоваться правом (абз.7 пп. 57.1 НКУ) подать убыточную декларацию за 1 кв. 2014 г. - 25-го апреля 2014 г. Авансовые платежи платились по сроку в январе, феврале и марте. Чтобы не платить авансовый платеж по сроку 30.04.14 нужна ли какая-то дополнительная процедура? Или достаточно до 30.04.14 успетьвід Юля - Звітність
В каком периоде программы Медок поместить (подготовить) уточненную(самостоятельный документ) декларацию прибыли за 2013 год (период отчета - годовой). Спасибо.від Юля - M.E.довый
По сроку 28.02.14 была предоставлена декларация о прибыли предприятия вместе с финансовой отчетностью. Сегодня хотим предоставить уточненную декларацию прибыли (увеличили как доход сч.70, так и себестоимость 90 сч.) Изменились данные бухгалтерского учета. Предусмотрено ли предоставление органам ГНИ вместе с уточненкой декларации прибыли измененной финотчетности? Нужно ли в органы статистики предовід Юля - Бухгалтерська практика
Подскажите пож.нормативку о перидичности проведения медосмотра работников с вредными условиями трудавід Юля - Бухгалтерська практика
Можно ли включать в расходы амортизацию ОС у СПДФЛ, находящегося на общей системе н/о, для расчета объекта налогообложения НДФЛ?від Юля - Бухгалтерська практика
Пожскажите, пожалуйста, есть ли такой сайт, где можно найти цены на основные средства,оборудование для цехов по производству масла подсолнечного для определения их справедливой стоимости?від Юля - Бухгалтерська практика
уточняю, вносится нематериальный активвід Юля - Бухгалтерська практика
Нужно ли до передачи права пользования основными средствами в обмен на корпоративные права оценивать их при помощи независимых оценщиков или это право собственникавід Юля - Бухгалтерська практика
Можно ли на сегодня отправит отчетность ЧП ФЛ в налоговую и в пенсионный?від Юля - Бухгалтерська практика
Наше предприятие оплатило в декабре 2012 абонплату Лига Закон за весь 2013 год. Поставщик услуг - плательщик НДС. Когда такую предоплату мы делаем по периодике (услуга не содержит НДС), то у меня проблем нет с проводками Д-т 39 К-т 63, а в будущем году ежемесячно списываю на себестоимость с К-та 39. Здесь мне не понятно - в Д-т 39 пошла сумма без НДС и поэтому не закрылся 631 счет. Акты выповід Юля - Бухгалтерська практика
Можно ли отнести биржевой сбор за допуск акций ПАТ для оборота на бирже к налоговым затратам?від Юля - Бухгалтерська практика
Писать заявление в налоговую?від Юля - Бухгалтерська практика
Вычитала в Кодексе ст. 295.5, что можно уйти в отпуск. Вопрос. какм налоговая требует подтверждения, что ЧП-шник был в отпуске и сколько дней должно быть отпуска?від Юля - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, какие есть законные основание не платить единый налог ЧП ФЛ, если нет объемов продаж и при этом нет оформленных работников?від Юля - Бухгалтерська практика
Кому-нибудь выдавали подтвердение об оказании административных услуг (акт)? Ил и такую услугу можно относить на затраты по факту оплаты? К примеру - услуга органов Статитстики -выдача справки из ЕДРПОУ.від Юля - Бухгалтерська практика
Скажите, что изменилось в их организационной структуре? Раньше я понимала так - если Приказ утвержден ГНАУ, то это касается налогового учета, если утвеержден Минфином, то это касается бухгалтерского учета. Сейчас же Приказ о порядке заполнения декларации НДС и прибыли утверждены Минфином?від Юля - Бухгалтерська практика
У предприятия не велась деятельность. По почте сдали дкларацию о прибыли с прочерками. Из налоговой требуют предоставить и финотчетность, сослались на ст 46 НКУ, Нужно ли подавать в таком случае? Нужно ли подавать в статистику? и до какого срока? Спасибо.від Юля - Звітність
Позскажите механизм уточнени налоговых обязательств, если предприяите отразило в декларации за декабрь налоговые накладные по первому событию - отгрузка, но забыло отразить расчеты корректировок к таким налоговым в связи с возвратом товара (тоже в декабре).від Юля - Бухгалтерська практика
А если мы расчет корректировки оформим концом декабря? ТОгда её не надо регистрировать в ЕРНН?від Юля - Бухгалтерська практика
В деке НДС за декабрь отразили огромное обязательство по отгрузке, где была декабрьская н/н с НДС свыше 10000. Изначально предполагалось в январе сдать уточненку, с чуть позже поступившими н/н, увеличивающие налоговый кредит. Но поставщики налогового кредита нас подвели. Подскажите как поступить, как уточнить, как снять фактически не состоявшуюся отгрузку? И надо ли теперь нам регистрировать выдавід Юля - Бухгалтерська практика
Подскажите, если моя продажа в декабре содержит в т.ч. НДС свыше 10000, то при сдаче НДС за декабрь в январе, я могу еще не регистрировать в реестре такую Н/Н или порог 50000 начинает действовать в январе и по декабрьским продажам?від Юля - Бухгалтерська практика
Скажите, кто должен заполнять форму № Д4 "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України"від Юля - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua