это стандартный лицензионный договор с сайта разработчика програмы: ПЕРЕДАЧА ТРЕТІЙ ОСОБІ. а. Програмні продукти, відмінні від тих, які наявні на сайті «Постійне оновлення Windows». Перший користувач програмного продукту може одноразово передати програмний продукт і угоду, передавши оригінальний носій, сертифікат автентичності, ключ продукту та доказ придбання безпосередньо третій особі. Першийвід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
А подскажите пожалуйста по списанию. Как это правильно можно сделать? Если программы покупались с НДС, то нужно ли в данном случае начислять на самих себя налоговые обязательства при списании на сумму налогового кредита при покупке или на сумму остаточной стоимости?від Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
они на балансе числятся как нематериальные активы (есть установочные диски с лицензией). можно ли вообще такой нематериальный актив продать? не знаю что с ними делать при закрытии предприятиявід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите разобраться. в 2013 году покупали виндоуз и Майкрософт офис с НДС. Приняли к учету как нематериальный актив. Начисляем амортизацию. Сейчас планируем закрывать предприятие. Вопрос: можем ли мы продать эти программы? Если можем, то я так понимаю что эта продажа сейчас по льготе без НДС. а если мы что-то продадим без НДС, то не нужно ли нам потом делить налоговый кредит навід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пожалуйста Преобрели обновления медка. Поставщик сделал акт приема-передачи с формулировкой "постачання примірника та пакетів оновлення (компонента) комп"ютерної програми M.E.Doc....з правом користування на півроку" единицы измерения штуки. количество 1. какие проводки нужно делать по бухучету????від Katerinap_ko - M.E.довый
Подскажите пожалуйста, а какими проводками закрыть почтовый сбор в чеке (алименты из кассы наличкой относим на почту и отправляем денежный перевод)?від Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
QuoteKaterinap_ko Отправила отчет по 1ДФ за 2 квартал и только после этого увидела, что не заполнила "працювало у штаті". Я так понимаю, что раз есть время до конца срока, то нужно подавать "Звітну нову" Никогда с 1ДФ этого не делала. как оформлять этот отчет в моей ситуации? Подскажите пожалуйста кто сталкивался? Для тех кто с этисм столкнется рассказываю (объяснили навід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
Отправила отчет по 1ДФ за 2 квартал и только после этого увидела, что не заполнила "працювало у штаті". Я так понимаю, что раз есть время до конца срока, то нужно подавать "Звітну нову" Никогда с 1ДФ этого не делала. как оформлять этот отчет в моей ситуации? Подскажите пожалуйста кто сталкивался?від Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Преобрели товар у ФОП на общей системе налогообложения и с НДС. В 1ДФ нужно его показывать? Если да, то сумму указывать с НДС или без?від Katerinap_ko - Звітність
Подскажите пожалуйста. Никогда не сталкивалась с такими ситуациями. Юр лицо на общей системе налогообложения покупает товар у предпринимателя, который находится на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС. В Вытяге из госреестра виды деятельности указаны: торговля автомобильными деталями и торговля топливом, но мы у него купили товар, который не относится к деталям и врядли евід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. А если ОС приобретены и введены в эксплуатацию после 01.04.11 и во втором квартале начали начислять амортизацию (ОС идут на админзатраты). какие графы в 1 таблице приложения АМ нужно заполнять? то что нужно ставить в графы 4 и 8 -это вроде понятно. но нужно ли где-то указывать балансовую стоимость этого объекта? на 1 апреля на балансе его небыло. Отзовитесь пожалуйста! Овід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
В пункте 3 Порядка ведения реестра НН №1002 от 24.12.2010г. сказано : "Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для податкової звітності......,подають органу державної податкової служби КОПІЇ ЗАПИСІВ У РЕЄСТРАХ виданих та отриманих податкових накладних ЗА ТАКИЙ ПЕРІОД...." я воспринимаю эту фразу как "извлечение строк из общего годового реестра за какой-то определенный пвід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
Добрый день! Обращаюсь к вам за помощью. ООО получило консультационные услуги у физлица- предпринимателя не плательщика НДС. Из документов у меня есть счет и акт выполненных работ (без номера). Подскажите пожалуйста как мне отразить эту операцию в Реестре налоговых накладных. Не знаю что указать в графе 7 (індивідуальній податковий номер) и в графе 5(вид документа). буду очень признательна за пвід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
Добрый день! Мы на предприятии заключили договор с Оптима-телеком на предоставление телекомуникационных услуг. нам выделили городской номер и подключили интернет. нужно ли делать по предприятию приказ на использование иелефонного номера и интернета? Нужно ли разрабатывать "Правила ведения телефонных переговоров и пользования интернетом"? Если нужно, то может кто-нибудь напишет образевід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
Добрый день. Помогите в таком вопросе: Два учредителя (1-й и 2-й) создают ООО, где 1-й по решению собственником становится директором. В решении собственников указано, что вопросами регистрации будет заниматься 2-й учредитель. Фактически был нанят адвокат, который провел регистрацию и выдал нам на руки квитанцию об оплате за эту услугу. Предприятие зарегестрировано 1.04.10 и квитанция выписанавід Katerinap_ko - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua