Потрібно відправити баланс 1-м в статистику, в медок стоїть єдине вікно. Він попадає і в податкову. В податкову звітність річна, менше 40 млн. Можно лі відправляти тільки в статистику?від Гость - Бухгалтерська практика
Я тоже по сумме, и всегда у меня этот вопрос возникает, почему я это так решила)від Гость - Бухгалтерська практика
Как вы выбираете способ распределения? По сумме, по количеству, по весу? От чего это зависит? Приехал контейнер, например, и есть транспорт на него.від Гость - Бухгалтерська практика
Не поняла, есть и такие, что есть предоплата, а отгрузка будет в декабре. Отгружать без НДС? а НДС куда девать? Или как?від Гость - Бухгалтерська практика
А то, что раньше завезли и оно на складе, тоже сейчас без ндс продавать? А как нн выписываю если в счете и такой и такой товар? Две нн? Оплата на 22, например, а выписывать на 12 и 10 нн?від Гость - Бухгалтерська практика
если декларации не подавались февр март и тд, отображаем февраль нк в феврале? март в марте? регистрация до 15.07 и гтд аналогично мартовскую в март?від Гость - Бухгалтерська практика
как вам сроки? первую половину мая зарегистрировать до 11.06.22від Гость - Бухгалтерська практика
Подскажите, если человек уволился, довидковые отчеты подают сейчас? Или все в квартальном отчете отражаем?від Гость - Бухгалтерська практика
а то что ввезли без ндс как потом продавать после военного положения?від Гость - Бухгалтерська практика
Где читать как продавать остатки со склада, как потом начислять ндс, как завозить импорт? есть консультации какие-то?від Гость - Бухгалтерська практика
расходная эта последним днем месяца, т е приход, т е мне нечего списывать, т к нет приходавід Гость - Бухгалтерська практика
Подскажите, есть топливная карта, на ней сумма, сотрудник приносит чеки на газ, бензин, я приходую по ним топливо, потом они в конце месяца мне выписали одну расходную, по которой литраж сходится, но цены нет, и итоговая сумма, мне надо перепровести все чеки получается? изменить цену? Или тут другой механизм?від Гость - Бухгалтерська практика
Есть код задвижки, есть код електропривода, продаем задвижку с электроприводом? Какой код ставить? Основноготовара задвижки?від Гость - Бухгалтерська практика
ищите в кабинете, в медок может так и не залететьвід Гость - Бухгалтерська практика
НБУ обнародовал неправильновід Гость - Бухгалтерська практика
Есть список ошибочных валют, проверяйте курс валют, 25 августа ошибочные курсы валют, так и загрузились, евро в спискевід Гость - Бухгалтерська практика
Повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про об'єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна), подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об'єкта оподаткуввід Гость - Бухгалтерська практика
а время снова пожимает, разъяснили, называетсявід Гость - Бухгалтерська практика
Все это мы читали уже, а вопросы остались. Получила сегодня НН со старыми кодами, покупала после 03 июля, но у них они наприходе видно до 03 июля. А я продаю теперь дальше, вот в августе, то должна ставить новые коды, получается.від Гость - Бухгалтерська практика
кто-то что-то понял? ели они завезли до 2 июля, то пишут мне старые коды, ели продали 5 августа, а я должна писать на эти же товары уже новые коды, когда продаю дальшевід Гость - Бухгалтерська практика
да, но их теперь нет в митном кодексевід Гость - Бухгалтерська практика
ни у кого нет такого, чтоб поменялись? например 7318154190 его сейчас в списке нетвід Гость - Бухгалтерська практика
Как регистрируете налоговые? есть входной код, при проверке теперь в медке его нет он типа условный, пишете старые? или новые? В налоговой на гор линии пояснений нет.від Гость - Бухгалтерська практика
Можно делать приказ через месяц например после регистрации компании? Приступаю к обязанностям директора с такого то числа... И не подавать никакие отчеты, если не был директор оформлен и не начислялась зп. В госреестре естественно он светится с даты регистрации.від Гость - Бухгалтерська практика
По логике то так, а на практике читаю пишут езде про эту строчку А ноябрь да, но на тот момент то все правильно в ноябре было у меня, это может уже при проверке за три года они там доначислят штраф, не знаю.від Гость - Бухгалтерська практика
Вижу в кабинете сумму доначисления, штраф и пеню, а сумму на которую завысили НК тоже вижу в кабинете с кодом операции 3КХ, но в общем доначислении в сумме ее нет мне надо все-таки через 16,3 уменьшить сумму бюджетного возмещения получаетсявід Гость - Бухгалтерська практика
1. За результатами податкової перевірки було зменшено від’ємне значення ПДВ, зараховане у зменшення податкового боргу з ПДВ. Таку суму слід відобразити зі знаком «-»у рядку 16.3 декларації з ПДВ «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу». При заповненні цього рядкаплатник податків в обов’язковому порядку заповнює також таблицю «Збільшено/змевід Гость - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua