Через кабінет здавала єдиний та ЄСВз платними ключами АЦСК Україна.Прийшли 2 квитатанції, швидко, зрозуміло. Якби ще він працював стабільно.від 111_oksana - Приватні підприємці
Подивіться через кабінет чи зареєструвалася, бо в мене пару днів назад зареєструвалася, а витяг прийшов не коректнийвід 111_oksana - Бухгалтерська практика
Також витяги не приходять, і податкові не реєструютьсявід 111_oksana - Бухгалтерська практика
Вибачаюсь, замість "та таблиця5 з суммой" потрібно таблиця 2 з суммойвід 111_oksana - Звітність
На єдиному ви також з листопада? Якщо зарееструвалися ФОПом , наприклад 11.11.16, а єдинщиком стали з 01.12.16 то в звіті по єсв буде таблиця 1 листопад з прочерком, та таблиця5 з суммой.від 111_oksana - Звітність
А підкажіть, будь-ласка, якщо ФОП зареєструвався 26.01.2016 , а на єдиному податку 2 група з 01.02.2016 то здаємо Додаток 5 ЄСВ з двома таблицями 1,2? Та річну декларацію про доходи ( період 26.01.-01.02 загальна система?)від 111_oksana - Звітність
Попробуте втянуть в Демо версию медкавід 111_oksana - M.E.довый
Добрий день, як правильно виправити помилку. За 2014 рік подано декларацію по єдиному податку ФОП 1гр. Помилково суму доходу не вірно зазначила (замість 20860,00 грн по книзі, помилилася з комою 208600,00 грн.здавала в електроному вигляді, з опз імпортувала в медок і відправляла не відкриваючи). Сьогодні побачила , мої дії (ужас, потрібно було переходити на 2 гр по тій деці получається, 15% штрафвід 111_oksana - Звітність
А отражаем начисленно в деке (ФОП 2 гр) : 1 вариант: 1 квартал 730,80, 2 кв. - 730,80, 3кв. 730,80грн или 2 вариант 1кв. 730,80, 2 квар. 730,80, 3 кварт - 762,80 ( сентябрь повысилась мин.зарп), 4кв. 826,80 грн?від 111_oksana - Приватні підприємці
Добрий день, а можливо внести запис в заяві на застос. спрощ. системи п. 7 Місце провадження господ. діяльності зазначити наприклад - Київська область, або просто район, без певної адреси?. (квед Лісозаготівлі, тобто буде різати ліс по всій області, певного місця не має?)від 111_oksana - Юридичний
А самозайняті особи, який термін подачі декларації?від 111_oksana - Звітність
Quotenikon Да. А когда зарегите ПН ( суммы в рядке 2 должно хватать !!! ), то: - в рядке 2 сумма уменьшится на сумму ПДВ зарегиной ПН - в рядке 1 сумма не меняется, пока податковая до 30-го числа не спишет оттуда обязательство по червневой Деке ( если таковое было ). Если сомневаетесь ( возможно, сумма большая, я понимаю), попробуйте перечислить гривен 100 - посмотрите сами, как и куда суммвід 111_oksana - Бухгалтерська практика
Вона ляже в стр 2 та буде її видно стр.1?від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Quote111_oksana QuoteBlick Регистрация НН влияет только на стр.2. НН на 1000 грн просто не зарегистрируется, если в стр.2 меньше. Со стр.1 снимаются только обязательства по деке. Тоді мені потрібно поповнити ел. рахунок, але ж кошти з*являться в ст.1? Сформулюю так : як закинути кошти на ел.рахунок ПДВ, щоб вони лягли в витязі в строку 2 ?від 111_oksana - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Регистрация НН влияет только на стр.2. НН на 1000 грн просто не зарегистрируется, если в стр.2 меньше. Со стр.1 снимаются только обязательства по деке. Тоді мені потрібно поповнити ел. рахунок, але ж кошти з*являться в ст.1?від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Quotealexsa да, спишут со стр.1...но вот как в моём случае..списали стр.11(переплата) и остаток по стр.1 А якщо я сьогодні захочу зареєструвати податкову накладну на ПДВ 1000грн то зніметься з ст.2 (422грн) та ст.1(578грн.)?від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Запуталась: ст.1 витягу стан рахунку - 1881, строка 2 - 422 грн. по декларації ПДВ за червень ст. 25.1 - 1287грн. Я правильно розумію, що для сплати ПДВ за червень, я рахунок не поповнюю, в кінці місяця спишуть зі ст.1 стан рахунку?від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Дякую. Пишу зміна номенклатури товару Цилиндр тормозной ГАЗ з мінусом, Циліндр гальмівний ГАЗ з плюсом. Сума нуль та реєструю. Вірно?від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Дівчатка підскажіть, виписала податкову накладну, зареєструвала в ЕДРПН та відправила покупцю. Покупець просить виписати розрахунок коригувань, так як одна позиція товару проскочила на російській мові, решта на українській. Я так розумію, що потрібно виписати нульовий розрахунок коригувань, шапка без змін, в номенклатурі виправити тільки цю позицію, що на російській мові, а причина коригуваннявід 111_oksana - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну чому безнал це не роздріб... Роздрібна торгівля і оптова, як писали вище, відрізняєцця лише призначенням придбання. Якшо для кінцевого споживання - то це роздріб. Якшо для подальшого перепродажу - то це опт... Роздрібна_торгівля А якщо продаж запчастин за готівку та по безготівковому розрахунку юр.особі для використання в їх госпдіяльності (запчастини для установки на їх тевід 111_oksana - Бухгалтерська практика
Зробила сама запит на цю податкову накладну, прийшов витяг в ньому ІПН стоїть вірний ,без нулів попереду. В понеділок перезвоню покупцю, хай також спробують затянути витягом. побачимо що їм прийде. Може нічого справляти буде не потрібно.від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Вичитала, що якщо не вірний ІПН то потрібно робити двоє розрахунків коригувань. Виправлення ІПН покупця Для виправлення такої помилки податківці пропонують складати два розрахунки коригування: 1. Першим розрахунком коригування повністю сторнується обсяг операцій («…обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком «-»…»), але ІПН зазначвід 111_oksana - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Лучше наоборот, сначала РК, пусть покупатель его зарегистрирует, потом новую НН. Я неможу зрозуміть, чи потрібно взагалі корректувати цю податкову, адже все вірно, просто в медку чомусь підтянулися ці два нулі перед ІПНвід 111_oksana - Бухгалтерська практика
QuoteOxi а першу РК зніміть, тільки його реєструє покупець Я правильно зрозуміла, роблю ще одну податкову накладну з вірним ІПН, реєструю, відправляю покупцю. А потім роблю розрахунок коригувань на першу податкову (з невірним ІПН) відправлюю покупцю і він її реєструє?від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Підкажіть і мені, зареєструвала податкову на підприємця і перед його ІПН , не замітила де взялися лишні нулі. Наприклад потрібно 1111111111 а зареєструвала 001111111111. ВІд контрагента пришла відповідь ДОКУМЕНТ ВІДХИЛЕНО. ПРИЧИНА ВІДМОВИ: Помилка! ІПН, вказаний в картці підприємства (1111111111111) не співпадає ні з ІПН продавця (111111111) ні з ІПН покупця (001111111), вказаними в докумвід 111_oksana - Бухгалтерська практика
QuoteBlick О, точно, я об НДС и не подумала. Действительно при такой схеме придется дважды за один и тот же товар НДС платить. В общем либо пусть ФОП измельчает, пакует и продает дальше, либо, если покупателю нужен НК, нужен ФОП 3 группы. Сумму оплаты ФОПу можно регулировать, а 4% от дохода в принципе не так уж и много. ФОП 3 -я група з ПДВ 2% від доходу з 2015рокувід 111_oksana - Приватні підприємці
Вчора в 10 год деку по ПДВ послала, в 12 год 1 квитанції пришли, і ближче до 17 год 2 - гі підтянулися.від 111_oksana - Звітність
Quote111_oksana А спробуйте задати питання на їхньому офіційному форумі , і нам напишіть чим закінчилосьвід 111_oksana - M.E.довый
А спробуйте задати питання на їхньому офіційному сайтівід 111_oksana - M.E.довый
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua