QuoteGladness Все-таки нужно перечислять. Пока мне не понятно, кто должен перечислять мы или банк Положение № 281 Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України ....7. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати без доручення клієнта-резидента не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на розподільчий рахуновід Irulik - Бухгалтерська практика
QuoteSolange QuoteIrulik Простите, я не могу понять, если вместо директора форму сдает другое лицо по доверенности, то на каждой страничке надо его фамилию и подпись указивать в строке "Сторінку заповнив ______" ? А директор только ниже подтверждает его подпись? "Підпис уповноваженої особи (ФИО полностью) підтвержую". Я просто уже распечатала все странички с инициалами директвід Irulik - Бухгалтерська практика
Простите, я не могу понять, если вместо директора форму сдает другое лицо по доверенности, то на каждой страничке надо его фамилию и подпись указивать в строке "Сторінку заповнив ______" ? А директор только ниже подтверждает его подпись? "Підпис уповноваженої особи (ФИО полностью) підтвержую". Я просто уже распечатала все странички с инициалами директора подписью и печатью, авід Irulik - Бухгалтерська практика
У меня тоже возникла такая проблема. Но я ее устранила: надо нажать Правку и снять галочку напротив "Заполнение таблицы 1 из таблицы 6" и тогда можно вбивать свои суммы))від Irulik - M.E.довый
Я поняла, Спасибо!від Irulik - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответы! А если в нашем случае перевозка осуществлялась только по Украине?від Irulik - Бухгалтерська практика
Мы предоставляем танспортно-экспедиторские услуги (являемся посредниками). Возникла такая ситуация: по перевозке контейнеров мы заплатили компании "А", акты и НН тоже от "А", а в наряде и СMR указана фирма "Б", эти 2е компания держит один хозяин...они перепутали и выставили счет на компанию "Б" и говорят, что им так подходит, а налоговая при проверке будетвід Irulik - Бухгалтерська практика
Спасибо! Этот клиент нерезидент,мы по договору являемся его агентом и предоставляем по договору весь спектр транспортно-экспедиторских услуг.від Irulik - Бухгалтерська практика
Дайте, пожалуйста, совет по такому вопросу: фирма перевыставила клиенту услуги по страхованию контейнера, услуга в акте звучит так же, как и у непосредственно страховой фирмы - "Страховая премия". Это не правильная формулировка? Налоговая может прикопаться к тому, что у нас нет лицензии на страховую деятельность? Как правильно перевыставить услугу страхования клиенту? или претензий невід Irulik - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам большое!!!!!!!!! Вы очень мне помогли!від Irulik - Бухгалтерська практика
Справки нету(( Будьте добры, правильно ли я считаю, если нерезиденту я оплачиваю сумму фрахта 497долл., то налог я должна заплатить 497*6%=29,82$* 7.993(курс НБУ)=238,35грн. В платежке можно так написать: *;101;ЕДРПОУ;Податок на прибуток іноземних юридичних осіб (фрахт 6%);;;від Irulik - Бухгалтерська практика
Р.В., спасибо Вам большое! НКУ почитала, а в списке с реквизитами счетов гос. бюджета я склонялась больше всего к этому коду бюдж. клас., но не могла же я наугад выбрать...від Irulik - Бухгалтерська практика
В-первые столкнулась с этим налогом....Оплачиваем фрахт нерезиденту, поэтому вместе с оплатой нужно заплатить налог...Звоню в налоговую узнать реквизиты для уплаты налога на фрахта, а они не знают о таком...просят назвать им "Код бюджетної класифікації податку на фрахт". Подскажите, пожалуйста, как звучит правильно это налог, его код бюджет.клас. и что указывать в платежке? Спасибо огровід Irulik - Бухгалтерська практика
Звоню в налоговую узнать реквизиты для уплаты налога, а они не знают о таком...просят назвать им "Код бюджетної класифікації податку на фрахт". Подскажите, пожалуйста, как звучит правильно это налог, его код бюджет.клас. и что указывать в платежке? Спасибо огромное!від Irulik - Бухгалтерська практика
Спасибо!від Irulik - Бухгалтерська практика
Подскажите еще, пожалуйста, мне звонить в свою налоговую в г.Южный, чтобы узнать принят ли отчет или на этот номер (044)323-01-11?від Irulik - Бухгалтерська практика
Текст: 00 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) Дата початку завантаження файлу: 19.11.2013 12:48:50 Файл: ///////////////////////////////////// Дата реєстрації звіту в Реєствід Irulik - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!від Irulik - Бухгалтерська практика
Банк требует справку об отсутствии валютных ценностей для покупки валюты, хочу также отправить по электронке.. Подскажите, пожалуйста, какие даты мне необходимо поставить при ее заполнении? ........повідомляємо про відсутність за межами України належних нашому підприємству валютних цінностей та майна станом на 01 ____________ 20_ року, в зв'язку з чим декларування валютних цінностей та мавід Irulik - Бухгалтерська практика
Спасибо большое, IRINA_KASYAN@bigmir.net !від Irulik - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ. теперь думаю, что делать...поставить СП=16 958*20%=3 391,6?від Irulik - Бухгалтерська практика
Добрый день! Впервые столкнулась с отчетом 1ПП. Позвонили из налоговой, и попросили за 2кв. сдать (сказали, что штрафовать за опоздание не будут), т.к. у нас была ставка 0% в июне: 195.1.3. постачання таких послуг: а) міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. Не знаю как рассчитать сумму налоговых льгот, т.від Irulik - Бухгалтерська практика
Да, спасибо! я знаю, что все надо вместе заплатить..просто хочу уточнить правильно ли я посчитала...а пеню я не знаю как рассчитать(((від Irulik - Бухгалтерська практика
Еще один вопрос.... у меня по уточненке получился такой результат стр.18 и 25, 25.1: 4графа = 209 5графа=242 и разница 6графа=33, а в строке 26 будет 33*3%=0,99(1грн).Правильно? и мне нужно заплатить в бюджет по уточненке 34грн.вместе с суммой НДС за август или еще + пеню?від Irulik - Бухгалтерська практика
Делаю уточненку за июнь, как самост. док., добавляю две НН в обязат-ва и одну в НК....Подскажите, пожалуйста: 1) Отчетный период Уточненки и Дод. 5 я ставлю сентябрь? 2) В додатке 5 я показываю только забытые НН или все кот. были + пропущенные? Спасибовід Irulik - Бухгалтерська практика
tax_agent, спасибо Вам большое!від Irulik - Бухгалтерська практика
спасибо! а дод. 5 не переделывать на август?від Irulik - Бухгалтерська практика
Что не так?! отправила сегодня Уточненку как самостоятельный док. отчетный период поставила 07 июль, а период за кот. испоавляю ошибки 06 июнь! и так же подала дод. 5 - он принят, а уточненка нет: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Помилка - звіт створено не в поточному місяці. Відправник: Портал прийому звітності 'від Irulik - Бухгалтерська практика
Помогите советом, пожалуйста! Если я в текущем июльском реестре внесла методом сторно ННе за июнь и поставила вид документа ПНП У, то мне нужно подать уточненку за июнь ,как додаток к тек. деке, или можно самостоятельным доком?від Irulik - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua