QuoteAlen55 Хотя знаете Katrin, может всё не так и страшно, если РК и последующие НН от поставщика проведены октябрем, то больших нарушений в этом нет, ведь "-" и "+" в итоге дадут "0". да, но это же октябрь. И ндс октябрь. А мне снимают просто так НК за август. Не корректируют его в ноль - заменяя не нужный товар нужным, а просто сняли и все. Да , выписывают НН -новід Katrin79 - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. Катрит, Вы абсолютно правы нет основания снимать августовский кредит к сожалению, я с таким сталкиваюсь очень часто пусть переделывают Большое спасибо за ответвід Katrin79 - Бухгалтерська практика
QuoteAlen55 Не очень понятно... Как может поставщик снять свой "доход", при условии, что НН на данную сумму была зарегистрирована им в августе, если минусовое "снятие" у поставщика, т.е РК , подписывается и регистрируется покупателем, т.е. Вами. Если Вы не зарегистрируете данную корректировку, у поставщика ничего не получится, тем более, как я поняла, он Вам должен, а не Вы емвід Katrin79 - Бухгалтерська практика
В августе было оплачено поставщику 200 тыс за товар А. В начале октября нами было написано письмо им, с просьбой учесть предоплату в 200 тыс в счет оплаты по двум счетам октября. Я думала, что мне сделают РК нулевой октябрем на одну августовскую накладную. Мне делают октябрем РК на минус 200 тыс и выписывают октябрем же две новые нн по двум счетам октября. Я считаю что поставщик не прав, я тевід Katrin79 - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Если директор - совместитель, то всё верно. Большое спасибо!від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Новая только созданная фирма. Никакой деятельности нет вообще, НДС тоже нету. На ней только директор-совместитель, он же и учредитель. Начисляю пока ЗП за 1 час в день.Чуть больше минимальной. Мне не нужно ничего доначислять? Например - ЗП 9,00 в день.(то есть за 1 час). отработано 7 часов. Начислено 63,00 НДФЛ - 11,34(18%) ВС - 0,95 ПФ-13,86(22%) Все верно?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
У меня такой вопрос - если тоже деятельность не ведется, нужно директору(совместитель) начислять ЗП?від Katrin79 - Звітність
можно и мне katrin_79@i.ua И вопрос - на фирме директор он же учредитель. Сотрудников и бухгалтера нет. Как в таком случае подписывается договор?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Руководитель и директор - это конечно синонимы, но не одно и то же. Приказ, что приступает к работе завтра, подайте сегодня. Только уж после приказа зарплату ему начисляйте. У меня вопрос - ситуация похожа. Фирма только созданная , на ней один директор. Нет ни счета, ничего, без НДС. Пока деятельности нет. Запрлату нужно начислять? А как выплачивать-ведь не с чего???від Katrin79 - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 А я вот думаю, нужно оформить акт приема-передачи. Стоимость будет ноль. Доначислять НДС нужно или нет? я вот тоже думала на 93. Но есть и такая же мысль как и у вас. Боюсь,чтобы потом не доначислили НДС.... Как нужно...все такивід Katrin79 - Бухгалтерська практика
Нужно закрыть вопрос декабрем. Кто сталкивался с этим?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Quotealisona готовлю расчет аванса за январь начислено 884,21 грн ПДФО 18% - 159,16 грн воен. 1,5%-13,26 грн есв 22% - 194,53 грн на руки 884,21-13,26-159,16=711,79 грн правильно? А льготу уже не нужно применять?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Мы продавцы. Ранее покупатель у нас купил товар , который мы ему заказали у поставщика за границей. Сейчас мы ему заменили детальку в этом товаре, согласно договора по гарантии. Как мне ее списать эту детальку со склада(она куплена в Украине)від Katrin79 - Бухгалтерська практика
вопрос в теме.від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Я правильно понимаю: 19 - 38 551 22 - 38 551 22.1 - додаткова(маленькая) 42 930 22.1. - основная - 0 23 - 38 551 23.3 - 38 551 24 - 38 551від Katrin79 - Звітність
стр. 19 - 38 551 (нет больше минусов прошлых периодов) В вытяге стр. 2 - 42 930. Какие графы ниже нужно заполнить? Очень прошу, подскажите!від Katrin79 - Звітність
Quotebrick Не помню, чтобы когда-либо пустышки сдавали. Отчет подается только при наличии льгот. Т.к. он нарастающим, то при наличии льгот в начале года подается до конца года. Экспорт 0 - это не льгота. Льгота - это то, к чему в классификаторе льгот существует код льготы. Да я подавала с кодом 14010394(за нульовою ставкою з вивезення товарів за межі України...), это было в прошлом году-нужно повід Katrin79 - Звітність
Подскажите,пожалуйста, был экспорт по 0 ставке в 2014 году. Подавала отчет ,с пустыми графами 9 и 10 весь год. В этом году его надо подавать?від Katrin79 - Звітність
QuoteШустрик А ви почитайте як називаєцця звіт і ким він подаєцця... Ви - хто б не були - не податковий агент для ФОПів, вони самостійно платять і звітують за свої податки... І те шо це хотять бачити здохлики не означає обов'язок... Але вище я написала - кожен вирішує самостійно - чи може-хоче він відстоювати свою позицію при перевірці... Мы решили не показывать. Но только "свід Katrin79 - Звітність
Давно сдаю так : за квартал НДФЛ у меня равен оборотам КТ и ДТ 6411 счета. Ясно же сказано-перерахованого НДФЛ.від Katrin79 - Звітність
Ваше мнение?від Katrin79 - Звітність
Обычно я выплачиваю с 1-по 7 мая. Но так много праздников и сотрудники явно захотят зарплату. Законно ли выплатить 30.04.?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi QuoteKatrin79 Интересный вопрос и мое мнение двоякое. 1. Так как это все в одном месяце просто бы все себе включила и все, без дод.8 2. Для подстраховки - подала бы дод.8 и добавила бы НН и к ней квитанцию № 1. НН в электронном виде Ну и что что в электронном, я себе распечатываю + квитанция и в папку. Она же действительная.від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Интересный вопрос и мое мнение двоякое. 1. Так как это все в одном месяце просто бы все себе включила и все, без дод.8 2. Для подстраховки - подала бы дод.8 и добавила бы НН и к ней квитанцию № 1.від Katrin79 - Бухгалтерська практика
я всегда показываю графу 4а и 4 оборот счета 6411 за квартал. На протяжении уже 10 лет так точно. И в вашем случае считаю права налоговая - перечисленный показывается в июле.від Katrin79 - Звітність
QuoteOxi не нужно уточнять (добавлять военный сбор)прошлые периоды Можете на что-то сослаться почему?від Katrin79 - Звітність
А как правильно нужно уточнить 1 ДФ за 3 и 4 квартал-показать там военный сбор? Кто уже делал?від Katrin79 - Звітність
Quotenikon Платим же мы аванс со 02-по 15 , а она же была в декрете. Не поняла....Аванс за март выплачивался где-то в числах 20-х марта, она уже была в декрете, ни дня не работала - за что, спрашивается, платИть аванс ? И как в табл. 6 показать - только 30 дней декретных или показать 1 день в рабочих отношениях без зарплаты и 30 декретных. 1 день в рабочих отношениях без зарплаты и 30 декрвід Katrin79 - Звітність
Девочки, такой вопрос. У меня сотрудница ушла в декрет со 02.03.15. Получается в марте я показываю ей 30 дней. за 1 день я не платила, так как это воскресенье. Платим же мы аванс со 02-по 15 , а она же была в декрете. Я права? И как в табл. 6 показать - только 30 дней декретных или показать 1 день в рабочих отношениях без зарплаты и 30 декретных.від Katrin79 - Звітність
до 5 рабочих дней. У меня под одной фирме ровно на 5 рабочий день есть 2 квитанция, по 2 фирме на 2-3 деньвід Katrin79 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua