Стремлюсь к порядку. Поэтому и спрашиваю.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Я понимаю, и даже согласна с вами, но они уже оприходованы и списаны в эксплуатацию как МБП. Что теперь остается как выход? Их просто списать с эксплуатации через год или пусть висят? Ведь на счетах бух. учета их нет. Они списаны датой ввода в эксплуатацию. вопрос какими документами это дальше оформить.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Раньше оприходовала все канцтовары и журналы на 22 как МБП. В бух.учете они списаны на расходы сразу при вводе в эксплуатацию, списывать ли их из эксплуатации в течении года или можно дольше года? (оформлять Акт списания МБП, форма МШ-8) По факту же журналы используются дольше чем год.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
на какой счет оприходуете? на 22, 209,112? на счетах 9 класса у вас списание.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Добрый день. Журналы регистрации приказов, проверок, вход. исх. документации - МШП или МНМА? Как учитываете?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Я понимаю, просто хочу знать как правильно. В данный момент есть необходимость оформить это в бумажном виде. В литературе читаю, что на начало каждого года заводят новые карточки (книгу) складского учета с переносом остатков. Детали не уточняются. Вот и возникли вопросы.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Добрый день! вопросы по ведению карточек складского учета: 1) Нужно ли заводить новые карточки складского учета на начало каждого года? 2) Нужно ли в карточки складского учета переносить нулевые остатки по списанным ТМЦ на начало года? или на списанные ТМЦ в начале следующего года карточку заводить не надо?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, у кого есть журнал ВоБУ 105 за 2011 год? там много примеров по заполнению первички по ОС. Очень надо. Поделитесь пожалуйста у кого есть!) ane4ka-nn@ya.ruвід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Ну да, согласна с вами. Теперь мне все понятно. Спасибо!від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Расскажите тогда всю процедуру как вы делаете. Вот конкретно на этом примере. Потому что трактовать одно и то же можно по-разному. Если при уплате ПДФО указывать что он "за январь", а платить в конце марта, то получается что мы со сроками опоздали, т.к. 30 дней дается всего. Вот поэтому начисления больничных и налогов идут мартом.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quoteane4ka-nn QuoteЛяля - Оля странный вопрос, однако... а налоги Вы тоже с общей суммы рассчитываете, не разбивая на периоды?? Поскольку больничные были начислены в марте, за период больничного январь-март, то налоги с этой суммы уплачены в марте. налоги на периоды не разбивались, так и шли как мартовские. при выплате больничных уплачивались. ну, еще чудесатее.. я даже не знаювід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля странный вопрос, однако... а налоги Вы тоже с общей суммы рассчитываете, не разбивая на периоды?? Поскольку больничные были начислены в марте, за период больничного январь-март, то налоги с этой суммы уплачены в марте. налоги на периоды не разбивались, так и шли как мартовские. при выплате больничных уплачивались.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
А где написано что именно так надо расчитывать? что необходимые периоды включать в расчет, а не всю начисленную сумму сразу? вчитывалась в порядок 100, там такого нету. Про премии сказано, что пропорционально, а про нетрудоспособность - нет. Я то согласна с вами, просто самой себе надо доказать))) Хочу знать на основании чего именно так.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
А можете уточнить. включается начисление по больничным за январь - март или лишь за март?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, входит ли в расчет отпускных сумма больничных, которые были начислены за период до расчетного? Например отпуск в марте 2015. Расчетный период март 2014 - февраль 2015. Но в марте 2014 принесли больничный лист, и в марте 2014 были начислены больничные за период январь - март 2014 одной суммой. Сейчас при расчете отпускных будет включатся вся сумма этого больничного иливід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Правильно він підтягує - бо таке в класифікаторі позначення код 0123 Вот классификатор с которого я смотрела - тут "кв.м", а медок говорит "м2"? Может я старый открыла? Дайте ссылку плиз!!!від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Подскажите как правильно? од.виміру - кв.м или м2? (Медок исправляет на м2)від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteIuliia Quoteane4ka-nn Здравствуйте, помогите разобраться с книгами учета. (единщик, 3 группа, 4% без ндс) Купили и зарегистрировали книгу учета доходов в налоговой. (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої та п'ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість) сверху надпись ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ міністерства доходів і зборів Укрвід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Спасибо! Мне важно было услышать подтверждение своих мыслей))) =) первый раз "нова звітна"від ane4ka-nn - Звітність
Здравствуйте, возник вопрос. Декларация по единому - ФОП. Был неправильно указан доход, и соответственно единый налог. Меня интересует принцип заполнения Новой звитной? Ее нужно заполнить так как декларацию,только с новыми данными или же 7 раздел "...виправлення самостійно виявлених помилок"???від ane4ka-nn - Звітність
куда ж они смотрят? сказали бы хотя бы, что не тавід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Я тоже так поняла, что 2011, тогда нам зарегили не ту книгу =(( идти в налоговую разбираться надовід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, помогите разобраться с книгами учета. (единщик, 3 группа, 4% без ндс) Купили и зарегистрировали книгу учета доходов в налоговой. (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої та п'ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість) сверху надпись ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ міністерства доходів і зборів України 31 грудня 2013 року №8від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
ну, у нас по наказу 898 от 31.12.13 а какую все-таки надо вести?від ane4ka-nn - Приватні підприємці
Здравствуйте, помогите разобраться с книгами учета. (единщик, 3 группа, 4% без ндс) Купили и зарегистрировали книгу учета доходов в налоговой. (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої та п'ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість) сверху надпись ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ міністерства доходів і зборів України 31 грудня 2013 року №8від ane4ka-nn - Приватні підприємці
QuoteМихаил да какой пункт в изменениях 71-19 читать? не могу найтивід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну а як інакше податкова знатиме, шо ви змінили ключі... Договор отправила, жду 2 квитанцию. Я думала что не нужен новый договор, ведь ключи налоговая выдает сама.від ane4ka-nn - Звітність
Тоесть при каждой смене ключей - заключать новый договор? сейчас попробую заключить СПАСИБО огромное!!!від ane4ka-nn - Звітність
Добрый вечер всем! Очень нужна помощь. Поменяли ключи, подтянули их в Сонату и отчет не отправляется - приходит квитанция 1 с таким текстом: Блок даних. Невірний підпис - сертифікат відсутній в базі сертифікатів.... Налоговую указали правильно, уже проверяли, все равно не можем сдать отчет! Подскажите что сделать?від ane4ka-nn - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua