Дякую. Я так понимаю, что до 20.02.2014 можно просто подавать исправленный обычный отчет?від elalchu2001 - Звітність
Подскажите, пожалуйста. Сдала отчет по есв за январь 2014 года 10.02.14, теперь хочу исправить ошибку до 20.02.2014.(до срока подачи) Как сделать новый отчет?від elalchu2001 - Звітність
Ребята, подскажите! Наша компания оказывает услуги нерезиденту (услуга облагается ндс по ставке 20%) Первое событие - получение денег от покупателя(нерезидента) например 10/12/2013 Второе событие - оказание услуг , например 15/12/2013 ВОПРОС: КАКИМ ЧИСЛОМ ВЫПИСЫВАТЬ НАЛОГОВУЮ НАКЛАДНУЮ? 10/12/2013 ПЕРВЫМ СОБЫТИЕМ?від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
Ребята, подскажите! Наша компания оказывает услуги нерезиденту (услуга облагается ндс по ставке 20%) Первое событие - получение денег от покупателя(нерезидента) например 10/12/2013 Второе событие - оказание услуг , например 15/12/2013 ВОПРОС: КАКИМ ЧИСЛОМ ВЫПИСЫВАТЬ НАЛОГОВУЮ НАКЛАДНУЮ? 10/12/2013 ПЕРВЫМ СОБЫТИЕМ?від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
1с пишет: При установленном флажке "Включено в уточняющий расчет к Декларации по НДС" документ не будет отражаться в отчете "Декларация по НДС". Необходимо вручную заполнить отчет "Уточняющий расчет к Декларации по НДС". Это понятно. А вот как сделать в медке 2 додатка№5?від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
я эту накладную зарегистрировала в реестре со знаком - минус и поставила галочку Включено в уточняющий расчет к декл.ндс Или как ? в реестре она не просто ПКП ,а ПКПУ с минусом от 01-11-2013від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
спасибо за ответвід elalchu2001 - Бухгалтерська практика
В реестр ПНПУ попадает, а в додаток 5 нет?від elalchu2001 - Звітність
Никто не может помочь?від elalchu2001 - Звітність
Ребята, помогите! Как исправить ошибку с помощью самостоятельной уточненки поняла. А вот если надо исправить в текущей декларации по ндс? Привожу пример: в октябре дважды включила в налоговый кредит одну и ту же нн на, сумму ндс= 2000грн. Налоговые обязательства меньше нал.кредита, по итогам декларации заполнены строки 19 и 20,2 на сумму=10 000грн дебетовый ндс. В деке за 11/2013 делаю таквід elalchu2001 - Звітність
Ребята, помогите! Надо исправить ошибку по ндс в текущей декларации по ндс? Именно в текущей. Привожу пример: в октябре дважды включила в налоговый кредит одну и ту же нн на, сумму ндс= 2000грн. Налоговые обязательства меньше нал.кредита, по итогам декларации заполнены строки 19 и 20,2 на сумму=10 000грн дебетовый ндс. В деке за 11/2013 делаю такие действия: 1.В реестр нн за 12/2013 вквід elalchu2001 - Бухгалтерська практика
Ребята, помогите! Как исправить ошибку с помощью самостоятельной уточненки поняла. А вот если надо исправить в текущей декларации по ндс? Привожу пример: в октябре дважды включила в налоговый кредит одну и ту же нн на, сумму ндс= 2000грн. Налоговые обязательства меньше нал.кредита, по итогам декларации заполнены строки 19 и 20,2 на сумму=10 000грн дебетовый ндс. В деке за 11/2013 делаю тавід elalchu2001 - Звітність
Ребята, подскажите: отправила 02/12/13 импортированный из 1 с, в медок реестр нн за ноябрь . Декларацию не отправляла. На 05/12/Ђ реестр изменился. Вопрос: - 1 как исправить реестр и отправить новый из медка ? - 2 декларацию по ндс надо тоже в этот-же день сдавать?від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
что означает пакетом раньше я импортировала реестр нн с 1с и в медке формировала на базе реестра отчет с додатками. а теперь как?від elalchu2001 - M.E.довый
Ребята, подскажите! У предприятия которому много лет и основных средств, забрали св-во ндс (причина нет оборотов 12 месяцев), а ОС еще много на 1 млн.грн.(остаточная стоимость) Что делать? Условную продажу? А чем платить? Денег и деятельности нет и не планируется. Подскажите, что делать.від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
Налоговые Киева не имеют однозначного ответа на вопрос: надо ли сдавать декларацию по прибыли 1 раз в год. Например Подольская ДПИ цитирует отдельно такой абзац п.57.: Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступномувід elalchu2001 - Звітність
05.04.2013 в 16-40 звонила в ДПИ Подольского района по поводу сдачи Декларации по прибыли, по телефону: 044-417-26-44. Ответили: если у Вас доход(любой за 1кв.2013г, хоть 1 грн.) отчет сдавать надо, если 0 грн. не надо. В ДПИ Шевченковской говорят: до 10 млн.сдавать не надо. Кому верить? Люди, перезвоните по номеру 044-417-26-44 в Подольскую ДПИ. Давайте найдем в споре истину. Вопровід elalchu2001 - Звітність
Ребята, не радуйтесь раньше времени. В ДПИ Подольского района г.Киева сказали 25.03.2013 : отчет по прибыли сдавать надо всем за 1,2,3 и 4 кварталы 2013 года. Я очень удивилась и спросила : "У меня пустышка, предприятие без деятельности и никак не 10 млн.грн." Ответ:"Читайте комментарии в ближайшие дни" Сегодня для эксперимента сдала по электронке отчет - прибыль за 1 кв.від elalchu2001 - Звітність
Дозвонилась в ПФ, говорят : пока не обновляйте больше 119 версии.від elalchu2001 - Звітність
Подскажите пожалуйста, что делать : обновила версию АРМ -звит119 до версии 122, в результате пропала в додатке 6 колонка 15 (колич.дней) Как ее вернуть? Что делать? Заходила, выходила 100 раз, ничего не помогает.від elalchu2001 - Звітність
Дорогие бухгалтера, они же (программисты, юристы,экономисты в одном лице) по другому не получается. Подскажите пожалуйста, что делать : обновила версию ЕСВ 119 до версии 122, в результате пропала в додатке 6 колонка 15 (колич.дней) Как ее вернуть? Что делать?від elalchu2001 - Звітність
У меня к Вам такой вопрос, когда у Вас забрали свидетельство ндс, Вам не сказали, что сделают условную продажу на остаток товара и ОС и снимут ндс который вы приобрели при покупке этих активов. У меня например сняли в 2009году, до сих пор судимся. А как сейчас?від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
Сегодня была в налоговой, ответ такой:"У нас по этому вопросу есть разъяснения Главной налоговой, вы должны платить налог на прибыль. Я говорю дайте эти разъяснения, ответ:"Мы не отдел консультаций, ждите акт. Потом пишите : заперечення, оскарження ,суд , нам все не указ. Беспредел. Ребята, кто закрывается и имеет такие проблемы напишите.від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
Ребята бухгалтера, самое "смешное",что все налоговые Киева отвечают одинаково: надо включать в доход сумму не возвращенного уст.фонда. В бухгалтерскую и юридическую логику это не укладывается, но как аргументировать эту логику налоговикам не знаю, наверное необходима помощь юристов, но денег и возможности оплатить их услуги нет.Завтра налоговая выпишет акт, напишу его на форуме.від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
Ответ налоговой такой: Кредиторская задолженность перед учредителем списывается, как безнадежная и включается в валовые доходы предприятия на основании НКУ "п.135.5.4. вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковомвід elalchu2001 - Бухгалтерська практика
Спасибо за бухгалтерскую поддержку. Но налоговая имеет свое мнение основываясь на пунктах НК №14.1.9 №153.8 №135.5.4 Кратко говоря они трактуют так: если вы не возвращаете учредителям их деньги или активы то вы бесплатно получаете для предприятия корпоративные права.від elalchu2001 - Бухгалтерська практика
Дорогие коллеги, помогите пожалуйста срочно!!!!!!!! Нужно дать ответ в налоговую. Вопрос такой: Предприятие ООО закрывается, в уставный фонд было внесено учредителями 3000грн.(УФ=3000грн деньгами на р/с). Деньги с расч.счета предприятия пошли на оплату аренды и зарплату. Денег на расч.счете не осталось, активы не преобретались, три года сдавали пустые отчеты. Перспективы активизировать деятевід elalchu2001 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua