ни у кого на практике не было такого?від le_proff - Бухгалтерська практика
нами была ошибочно выписана нн и отображена в декларации за декабрь, нн была зарегистрирована в ЭРНН. Какие варианты исправления есть? Если выписать РК декабрьской датой, уже сроки просрочены и штрафы применяются к Продавцу, правильно? даже если минус в РК? Если выписать РК январьской датой и получатель ее зарегистрирует в ЭР, я смогу откорректировать НО за январь? Исправлять ошибку чевід le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста, сроки сдачи декларации если доход за 2015 больше 20 млн. до 09.02. или 29.02? Поквартально в 2015г. не сдавали.від le_proff - Бухгалтерська практика
а где в 1С 8.2 РК по операции перарасчет налогооблаг. операций найти?від le_proff - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если РК по перерасчету (уменьшение) за декабрь не зарегистрировали в срок до 15.01.16, я могу РК отобразить в декларации за декабрь или только после регистрации?від le_proff - Бухгалтерська практика
нет слов.від le_proff - Бухгалтерська практика
спасибо. А разъяснений ДФС не было по этому вопросу?від le_proff - Бухгалтерська практика
смущает пункт - 292.16 ст. 292 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что право на применение упрощенной системы налогообложения в следующем календарном году имеют плательщики единого налога при условии непревышения в течение календарного года объема дохода, установленного для соответствующей группы плательщиков единого налога.від le_proff - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если за прошлый год у ФОП 3 гр. был оборот больше 5 млн., не нужно же переходить на общую систему с этого года?від le_proff - Бухгалтерська практика
коллеги, если у кого-то есть консультация как правильно учитывать операции освобожденные от НДС и распределение входящего НДС в 1С 8.2, поделитесь, пожалуйста.від le_proff - Бухгалтерська практика
для отображения операций освобожденных от НДС и распределение входящего НДС в 1С Бухгалтерия 8.2., если у кого-то есть консультация, поделитесь, плиз, как правильно вести в 1С. буду очень благодарна.від le_proff - 1С daily
я к Oxi обращаюсь. У меня тоже была такая ситуация. Отправляла договор в ДФС и приходило то же сообщение. Директора сертификат в ДФС есть а бухгалтера нет. Я подавала уведомление про регистрацию электронной цифровой подписи на бухгалтера. Может Вам тоже нужно его подать.від le_proff - Бухгалтерська практика
у вас две подписи, директора и бухгалтера?від le_proff - Бухгалтерська практика
мы регистрировали 15.01.16 нн за 31.12.15, и после 21.00 блоканули регистрацию, на след день опять смогли зарегистрировать тем сертификатом. В ДФС сказали - можно отправлять с 09.00 до 09.00, но в какой-то день этой возможности уже не будет. Никто не общался с ними, с какого числа они полностью блокируют регистрацию отчетности? Просто нет слов.від le_proff - Бухгалтерська практика
Это просто ужас какой-то. Мы тоже с этим столкнулись.від le_proff - Бухгалтерська практика
спасибо большое за консультацию. У кого есть ссылка на образцы налоговых накладных, как правильно составить сводную нн, вышлите, пожалуйста. Мне нужно составление нн с признаком 09.від le_proff - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста советом. У нас в декабре первый раз, продажа безНДСной услуги (операция освобождена от налогооблажения). Услуга единоразовая и больше такой операции не предвидится. Я рассчитываю входящий кредит согласно выведенному коэфициенту. Очень сложно определить, какую сумма кредита нужно распределить. Не будет ли ошибкой, если весь вход. кредит распределить? И, еще такой вопрос,від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, а если я нн не включу в налоговый кредит в ноябре, то НО по НДС я в любом случае должна начислить?від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста, нн выписана поставщиком в ноябре и зарегистрирована своевременно, но включать нн в НК не имею права, услуги которые используются в неналогооблагаемых операциях. Я отображаю в декларации за ноябрь сумму в НК и в НО и регистрирую нн с опозданием?від le_proff - Бухгалтерська практика
еще такой вопрос, ситуация по другой фирме, все в точности да наоборот чем вопрос выше, учредителю-директору начислялась зарплата, а в ноября была команда ЗП не начислять, в отчете по ЕСВ я должна как-то это отобразить? Всем спасибо!від le_proff - Бухгалтерська практика
штрафные санкция применяется в размере 1378 грн. за нарушение законодательства о труде? и плюс админ штраф от 510 до 1 700 грн.? Кто-то уже сталкивался с начислением штрафа за неуведомление о приеме сотрудника?від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста, если директор он же и учредитель числится с июля 2015, зарплата ему не начислялась и отчет по ЕСВ не подавался. За ноябрь ему начислена ЗП, подскажите, в отчете по ЕСВ нужно заполнять дату приема на работу?від le_proff - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если компания зарегистрирована плательщиком НДС в 12.2014, когда мы можем рассчитывать на увеличение регистрационной суммы в размере овердрафта на 01.01.2016 или на 01.04.2016?від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста, какой код УКТ ЗЕД у сервера?від le_proff - Бухгалтерська практика
а можно еще вопрос данные по вытягу, стр. 1 - 3,00грн, 2 - плюс 40000,00 грн., перечисляю на электр. счет сумму обязательств за июнь (20 тыс), и у меня 2-ая графа будет - 60 тыс, правильно?від le_proff - Бухгалтерська практика
я тоже так думала. В отчете за 06 разбиваю отпуск на 2 строчки за 06 и 07, правильно? Спасибо!від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста, в июньском отчете по ЕСВ начислен отпуск за июнь и 3 дня июля, и сумма по отпускным июля меньше 1218 грн. 1С по июльским отпускным доначисляет ЕСВ до минималки, это правильно?від le_proff - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua