Звонила инспектору по НДС по поводу переноса минуса перед подачей декларации за май, она говорит : Вы пока никаких данных не вносите в строку 22.1 из запроса ( я делала запрос из СЕА на дату подачи деки - у меня большой минус). И вообще заполняйте деку так как раньше, ведь эта система пока еще не работает, ничего высчитывать не надо.....и вообще неизвестно когда заработает....від Ника - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) а что можно с карты на зарплату снимать?. По карточке-ключу снимаем каждый месяц Зп одному сотруднику, выдаем на руки по его просьбе, ох уж эти пенсионеры.....всем остальным на карточку Приватбанк.....від Ника - Бухгалтерська практика
Сняли деньги по карточке вечером 08.06.15, а по банку прошли 09.06.15.....Теперь какой датой делать ведомость на выдачу денег??від Ника - Бухгалтерська практика
Спасибо....від Ника - Бухгалтерська практика
СПАСИБО ВСЕМ - ТЕМА ЗАКРЫТА.від Ника - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля нужны тренинги типа этого, я так понимаю. Ника, просто Ваши вопросы как-то не вяжутся с обликом руководителя... обычно руководитель - подразумевается уже имеет навыки управления иобщения с подчиненными. Вот именно что не навыки, просто директор например очень близко подпускает к себе рабочих, а потом от этого же и страдает...добрый директор.від Ника - Бухгалтерська практика
QuoteRAT Ника, во-первых, у вас очень много разнообразных вопросов на форуме, напрашивается вывод, что под этим ником сидит несколько человек, или у вас очень много фирм на обсуживании. очень много разных фирм во-вторых, вопрос размыт и к бухгатерии не имеет отношения. на вас накричал директор? вы сами директор? директор попросил вас найти ему курсы? действительно, как Ляля-Оля вам ответила, гвід Ника - Бухгалтерська практика
Да конечно, спасибо Всем....но в таких ответах не нуждаюсь....Я же по человечески обращаюсь и не насмеиваюсь....Очень не красиво...Вроде бы взрослые люди.від Ника - Бухгалтерська практика
Интересует научится правильно общаться с подчиненными, и т.п...управление коллективом....как себя вести на работе.... Заранее спасибо...від Ника - Бухгалтерська практика
Спасибо.від Ника - Бухгалтерська практика
И вопрос: договор переуступки обязательно должен быть с номером??від Ника - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days так, потрібно щоб був резерв сумнівних боргів, треба ПКУ почитати, тільки такі борги можна буде віднести до витрат. В налоговом учете не будем включать в расходы....значит не надо резерва??від Ника - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days списується як дебіторська заборгованість по якій минув строк позовної давності. спочатку визнаєте її безнадійною і списуєте по дебету 944 рах, і на позабалансовий рахунок 071 рахунок. дт 944 - кт 361 дт 071 - дт 791 - кт 944 Делаем бух справку и никаких приказов, так же ж и все??? Спасибо еще раз...від Ника - Бухгалтерська практика
QuoteBlick По НН от Киевстара можно подать уточненку, заодно и стр.24 уменьшится. мы уже гне плательщики НДСвід Ника - Бухгалтерська практика
Ми орендуємо нежиле приміщення у фіз особи-підприємця, ми ж нічого не повинні платити ( податки)? Тільки відображаємо в 1ДФ, так.?від Ника - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Підписуючи акт звірки юридично відтерміновуєте іще на три роки їх обов'язок вам сплачувати... А если нет акта сверки с одним заказчиком более 5 лет.....то какие мои действия??Списывать на расходы....?? Директор сам не знает будет с нами расчитываться этот заказчик или нет..... Спасибочкивід Ника - Бухгалтерська практика
QuoteRAT только при чем тут переход на ЕН? разве что на 6415 висит переплата по прибыли а 6442-719 - это переполученные НН? и вы их в доход единщика хотите поставить? По дт 6415 отображается сумма которая была в додатке 2, строка 24 в счет буд. периодов. ее же тоже надо списать.... А на Кт 6442 висит НК по Киевстар....директор оплатил через айбокс и не принес квитанцию....а НН выписали....авід Ника - Бухгалтерська практика
Нам должны деньги, эта задолженность висит уже больше 5 лет, обязаны мы списывать эту задолженность по истечению 3-х лет или она может висеть сколько угодно (нужен ли акт сверки по истечению 3-х лет как подтверждение долга?)?від Ника - Бухгалтерська практика
Есть Дт 6415, 6442, 643 и Кт 6442 Их может сразу списать на расходы и доходы Дт 949 Кт 6415 Дт 949 Кт 6442 Дт 949 Кт 643 ??? Дт 6442 Кт 719 Подскажите как правильно сделать?? Спасибо.від Ника - Бухгалтерська практика
Спасибо.від Ника - Бухгалтерська практика
Quotebrick А что, в Медке уже уточненку нельзя сдать? У нас бесплатные ключи из налоговойвід Ника - Бухгалтерська практика
И как эта програмка, какие отзывы???від Ника - Бухгалтерська практика
Не могу сдать уточненку по НДС - уже замучилась....від Ника - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) и можно не увольнять. если увольняете то надо расчитывать отпускные как совместителю на день увольнения Если не увольнять, то как по трудовой работать??від Ника - Бухгалтерська практика
Да это все на одном предприятии. Спасибо.від Ника - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну дод.угода все-одно доповнення до основної... І шо значить ///Считать отдельно договор за "1" и доп. соглашение за "1"?///?!?!?! Да вот думаю как бухгалтера делают...?? Главбух заказчика потребовала от меня зарегистрировать НН с 0,7....интересно что теперь дальше она будет требовать?? Путаница для бухгалтеров строительных организаций с этим делением....Двід Ника - Бухгалтерська практика
Был договор на 200 тыс. грн. - из них предоплата 70% - 140 тыс. грн..так и в НН в графе 6 писали "0,7", теперь еще не расчитались по договору эти 30% , но уже составляют доп. соглашение... Считать отдельно договор за "1" и доп. соглашение за "1"? Как дальше выписывать НН ( графу 6) ?від Ника - Бухгалтерська практика
Или как их об этом известить? Директор совместитель пишет заявление на увольнение 24.09.14, и на прием по трудовой книжке с 25.09.14.від Ника - Бухгалтерська практика
Ну первый вариант - это надо же будет начислить себе штраф ( причет не маленький) Второй вариант - получится что НДС отрицательный в счет буд. периодов и естественно все деки сдавать уточненки....Даже незнаю что лучше.... СПАСИБО ВАМ ШУСТРИК, особенно в выходной.....від Ника - Бухгалтерська практика
Запуталась..... У нас есть НН за октябрь 2013г. на сумму 138 000 ( в т.ч. ПДВ 23 тыс. грн.) а ранее ошибочно было отражено по этой НН 100 000 ( в т.ч. НДС 166666,67 грн.) Как эту разницу 6333,33 грн. можно включить в деку за август???від Ника - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua