Добрый день! Может кто сталкивался и может помочь в ситуации. В июне 2019 мы предоставили рекламные услуги не резиденту (Не облагают НДС на основании абз. «б» п. 186.3 НКУ), но основная часть рекламных услуг предоставляется резидентам и облагается НДС по ставке 20%. Вопрос: 1) Нам нужно с 01.06.19 рассчитать коэффициент пропорционального распределения НДС между облагаемыми и не облагаемыми опвід AlyonaK - M.E.довый
Спасибо!від AlyonaK - Бухгалтерська практика
На 99% процентов уже нет ))від AlyonaK - Бухгалтерська практика
Фин помощью я тоже думала, но есть одно, это нужно на каждую выплату делать договор, возвратной фин помощи, и в назначении выплаты нужно было бы написать выплата согласно Договору № от я так раньше делала и второй вопрос ее нужно вернуть, а єто делать никто не будет. А у нас директор решил как по провести деньги как по ФЛПвід AlyonaK - Бухгалтерська практика
У фирмы такой беспорядок, что я не уверена что вообще что-то ту верно сдавалось. Как сказали баланс пальцем в небо подбивался.від AlyonaK - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Я пришла на новое предприятие, и тут возник интересный вопрос, у предприятия 2 расчетных счета, по одному из которых бухгалтерии не давали выписки с 2009, его разносили непонятно как, то разношу то нет, и вот мне попалась одна выписка чисто случайно и без ведома руководства, в которой видно, что директор предприятия он же учредитель снимает денежные средства, т.е со счета 26від AlyonaK - Бухгалтерська практика
Спасибо всемвід AlyonaK - Бухгалтерська практика
Спасибо большоевід AlyonaK - Бухгалтерська практика
Добрый вечер, коллеги! Может кто-то сталкивался с таким вопросом у нас есть внештатный сотрудник, без договоров без ничего. Сейчас он едет в другой город выполнять для нашей фирмы услуги фотосъемки, и наше руководство решило заплатить ему "командировочные". Сначала думали подписать с ним договор ГПД, просчитали налоги и руководителям показалось много и начали думать можно ли его оформитвід AlyonaK - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Нужна очень помощь, может быть кто-нибудь сталкивался с таким. Мы предоставляем услуги по размещению рекламы в журнале. У нас идут затраты по деятельности, мы платим за печать журнала типографии, дополнительные услуги связанные с выпуском журнала. Подскажите на какой счет нужно приходовать услуги от поставщиков для перепродажи своей услуги по размещению рекламы. Приходовавід AlyonaK - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги. Прошу помощи. Мы оказываем рекламные услуги нерезиденту из Грузии (размещаем рекламу) в украинском журнале на территории Украины. Выставили инвойс от 27.06.18 по курсу НБУ на дату выставления, сделали Акт выполненных услуг от 15.07.18, по Курсу НБУ на дату выставления. Подскажите пожалуйста нужно ли выписывать нн от 15.07.18 и нужно ли ее регистрировать Согласно этого пунктавід AlyonaK - Бухгалтерська практика
Спасибовід AlyonaK - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!від AlyonaK - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Прошу прощения за глупый вопрос, у нас выписанная поставщиком нн была выписана 12.07.17, отправлена на регистрацию и ее заблокировали, 04.06.18 пришло в медок решение о разблокировке. Эту нн обязательно показывать через уточняющий расчет к июньской декларации или можно просто включить в отчетную декларацию. У нас это первая нн заблокированная. Сумма кредита смешная 200.00 грвід AlyonaK - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!від AlyonaK - Бухгалтерська практика
Добрый день!Подскажите пожалуйста ООО выдало возвратную фин помощь Сотруднику 08.07.2017г., сроком на 12 месяцев (в договоре прописано). Сотрудник не успевает вернуть ее до 08.07.18г. Чем это чревато? Заранее спасибо!від AlyonaK - Бухгалтерська практика
Все вірно від 10.07.17, то я помилилась з датою. Дякуювід AlyonaK - Звітність
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста 10.07.17 нам заплатил покупатель, выписали нн по оплате от 10.07.17, реквизиты не предоставили, 25.07.17 регистрируем нн как на неплательщика НДС, сегодня 16.08.17 звонит бухгалтер, т.к. не видит регистрацию нн, и оказалось, что мы неверно выписали нн, они плательщики НДС. От 25.07.17 делаем корректировку, снимаем нн на неплательщика, регистрируем ее ужвід AlyonaK - Звітність
Питання виникло давно, просто давно консультуємося, були різні думки з цього приводу у колег, казали що ПДВ сплачений на митницю повинен як збільшувати ліміт на регістрацію податкових так і перекривати зобов'язання...але просто мабуть не врахували, що це різні періоди, зобов'язання за травень, а кредит ставимо собі у червні...усім дуже дякую!!!!від AlyonaK - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Может у кого-то была такая ситуация В апреле мы получили предоплату за оборудование 30450,00, в т.ч. НДС 5075.00 (налоговая накладная зарегистрирована деньгами из предоплаты). Сдана декларация за апрель здесь вопросов нет. В мае еще получили предоплату за оборудование 150550.00, в т.ч. НДС 25091,66 В июне месяце импортируем товар, 09.06.17 платим на таможню 26.000.00 НДСвід AlyonaK - Бухгалтерська практика
Спасибо большое. Теперь все понятно.від AlyonaK - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Помогите пожалуйста разобраться. 02.06.17 была предоплата 100% за товар, 13.06.17 у нас растаможилась машина, была выписана ГТД от 13.06.17. Уплачен НДС на таможню.14.06.17 ГТД зарегистрирована. 14.06.17 Делая в медке Запит, щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєствід AlyonaK - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua