Quotemilena_var девочки, подскажите еще плиз: зарплату и ЕСВ включаем в расходы только те, которые фактически оплачены? зарплату за декабрь и ЕСВ за декабрь оплатили в январе, значит эти суммы не попадут в расходы 2013г? да в неприбыльном отчетевід ксенья - Бухгалтерська практика
и коды льгот на разные доходы разные, см. справочник льготвід ксенья - Бухгалтерська практика
у меня разные доходы, пассивные отдельно, от взносов отдельно, в неприбыльном отчете тоже в разные строки ставятсявід ксенья - Бухгалтерська практика
в отчете по льготам показываем недоначисленную прибыль от доходов по категориям, например, от взносов 1000*0,19=190, от пассивных доходов 100*0,19=19від ксенья - Бухгалтерська практика
в налоговом отчете неприбыльные доходы и расходы по банку и кассе. В бухучете доходы признаются в сумме израсходованных средств.від ксенья - Бухгалтерська практика
сейчас не делают перерасчет по среднему, просто проверяют каждый месяц правильность начисления ПДФО в связи с переходящими выплатами, льготами.від ксенья - Бухгалтерська практика
у неприбыльных нет прибыли, на 48 зависаютвід ксенья - Бухгалтерська практика
прибуток приватних п-в, но это у меня. А у Вас не знаю. Звоните инспектору, узнавайте.від ксенья - Звітність
какая разница, когда продана, вы ж ее по комерч. курсу продаете, а на баланс поступает по курсу НБУ, вот и разница. Это мнение налоговой, что у неприбыльных курсовая разница от продажи валюты не считается необлагаемой. В расходы комиссию банка за продажу валюты. Вы у себя сами должны решить, как покажите, с прибылью или без.від ксенья - Звітність
ту же, вы потратили деньги с доходавід ксенья - Бухгалтерська практика
У нас тоже в валюте. По мнению налоговой (на их сайте есть разъяснение) помощь в отчете в неприбыльном разделе ставится по курсу НБУ, а курсовая разница при продаже валюты идет в прибыльную часть и с нее платится налог на прибыль.від ксенья - Звітність
неприбутковий звіт + пільги + 1 ДФ, если были выплаты физ. лицамвід ксенья - Звітність
я звонила в статистику сказали можно 1м, 2м для малых сдатьвід ксенья - Звітність
тоже писала такое письмовід ксенья - Бухгалтерська практика
Так полный баланс или для малых?від ксенья - Бухгалтерська практика
а неприбыльным надо фин отчет в налоговую? В статистику надо подавать, а в налоговую?від ксенья - Звітність
знаю предпринимателей в возрасте, у них даже компа нет, да и они не хотят. Все-таки должно быть право выбора. На электронку надо завлекать удобством сдачи, а не заставлятьвід ксенья - Звітність
у меня переписывается, експорт называетсявід ксенья - Звітність
Я тоже только, что с налоговой всех отправляют за ключами, принимают со скандаломвід ксенья - Звітність
мне звонили, просили баланс за 1 кв. 2011г. Сказала, перезвоню, и пока так и не позвонила. Но скорей всего будут просить письмо с разьяснением. Странно, уже 2 года прошло, вспомнили.від ксенья - Бухгалтерська практика
доходом сотрудника будет считаться 2152,94, от него налог перечисляем в бюджет 322,94 грн, а сотруднику остается 1830,00( типа на руки) Удерживать ничего не надо.від ксенья - Бухгалтерська практика
Подскажите, детские соцстраховские подарки в 1 ДФ отражаем без применения нат. коэффициента? По той сумме, что в накладной от соцстраха? И по спецодежде тот же вопрос, в 1ДФ выданная спецодежда по нормам отражается без нат. коэффициента?від ксенья - Бухгалтерська практика
Коллеги, а в 1ДФ кто-нибудь включает информацию по выданным детским подаркам?від ксенья - Бухгалтерська практика
вышло в арт-звите+ новое обновлениевід ксенья - Звітність
Да, потом при следующей уплате ЕСВ учтете переплатувід ксенья - Бухгалтерська практика
В арт-звите если набирать вручную пакет будет. Если импортировать, только через ОПЗвід ксенья - Звітність
У меня если не зашла в довидники и не поставила галочку пакет не формировалсявід ксенья - Звітність
Не забудьте в ОПЗ ставить галочку в довідниках каждій раз, когда ОПЗ открываетевід ксенья - Звітність
Мне тоже по балансу удобно и 8, и9 счета. Но может быть это только привычка.... Тут вот столкнулась с бухгалтером, который выдачу ГСМ по талонам ведет через 372 счет, с оформлением ав\отчета, с новым приходыванием на 203 после ав\отчета по новой цене, а потом все разницы по цене корректирует в 1С вручную. Вот такой на мой взгляд маразм. Хотя может ей так удобно и она привыкла.від ксенья - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua