Если предоплата и возврат денег в одном отчетном периоде - никакой налоговой и корректировки не надо!від sashurka - Бухгалтерська практика
Сегодня хотела сдать НДС в Святошинском районе..Сказали, что НДС к уплате - 3% от оборота, а на будущее готовтесь к 8%.... Куда бежать и за что хвататься????? А если отослать почтой ????( у меня нагрузка 1.5%, и то - директор в панике )...КАк БОРЕТЕСЬ со здачей отчетов???від sashurka - Бухгалтерська практика
Мы в арендованном офисе установили сигнализацию офиса и склада( без НДС - 9 000,00 грн). Отнесли к 3 группе ОФ. Все улучшения офиса за счет арендатора и возмещению не подлежат. Теперь переезжаем в другой офис, сигнализацию оставляем. Как вести налог. и бух. учет этого ОФ? Продолжать аммортизировать дальше, или .....??????? СПАСИБО,від sashurka - Бухгалтерська практика
Бухгалтер переплатила НДС на 1000 больше, чем показала в декалрации. Можно в следующем месяце заплатить на эту сумму меньше? илм надо платить столько, сколько будет показано в строке 27? При такой переплате декларация заполняется как обычно? ( у нас всегда строки 20 и 27) СПАСИБО!!!!від sashurka - Бухгалтерська практика
Тема стара ,как мир, но мне ,чайнику, напомните еще раз. В июне ошибочно занизили налоговое обязательство на сумму 150 грн. Строка 20 и 27 в декларации по НДС заполнены . Что нужно подать в налоговую, чтобы исправить НДС? СПАСИБО.від sashurka - Бухгалтерська практика
Фирма приобрела лицензионное програмное обеспечение для дальнейшей продажи клиенту. Поставщик выдал счет, налоговую и акт приема -передачи, так как это ПО было передано нам по интернету и также мы его отправили клиенту... Как учесть такое приобретение и продажу? СПАСИБОвід sashurka - Бухгалтерська практика
Фирма приобрела лицензионное програмное обеспечение для дальнейшей продажи клиенту. Поставщик выдал счет, налоговую и акт приема -передачи, так как это ПО было передано нам по интернету и также мы его отправили клиенту... Как учесть такое приобретение и продажу? СПАСИБОвід sashurka - Про все комп'ютерне, крім 1С
В прошлом году предприятие получило услугу по аренде и опалатило ее, а через неделю поставщик выставил доплату по этому счету( из-за увеличения налога на землю ). Эта сумма зависла в долге. Руководство решило это проблему другим путем, и теперь счет на эту доплату и акт оказанных услуг нужно удалить. Предприятие - поставщик явлется неплательщиком НДС, поэтому я эту сумму на ВР не отнесла. КАК пвід sashurka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua