а если заказчик закрывается КБ-шками с подрядчиком, а подрядчик закрывается КБ-шками с субподрядчиком. при этом в договоре и актах Заказчика нет сведений о субподряде. так можно? или привлечение сторонней организации обязательно должно оговариваться в документах Заказчика?від An_nA - Бухгалтерська практика
да, только заявы. давайте эл. адрес - я вам отправлю образцывід An_nA - Бухгалтерська практика
anjyti4, скажите, а в течении какого времени пришло уведомление?від An_nA - Бухгалтерська практика
Quoteolgau На главной странице ДК статья о БПД.И там сказано,что закон не предусматривает отправку заявлений по почте, а только лично и в электронной форме. о, прекрасно, моему единщику теперь что из Николаева в Киев ехать?від An_nA - Бухгалтерська практика
а не подскажите, на какой почтовый адрес отправлять?від An_nA - Бухгалтерська практика
Нужно 1С для юр. лица на упрощенной системе на 10% (без НДС), но в дальнейшем планируется переход на 3% с уплатой НДС. (сфера деятельности - услуги, есть наемные работники) 1. Посоветуйте, какой продукт нужно выбрать? подойдет ли обычная "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2. (1.2.3.5)? 2. Также нужно выяснить системные требования для 1С (информация для директора) Спасибовід An_nA - 1С daily
Quotezaraz За первый м-ц единый не платите,за второй 20000х4,3%=860. Вопрос, а почему 4,3%, а не 43%? просто тоже никогда не сталкивалась, а меня наградили? и где можно почитать про расчет налога к уплате?від An_nA - Бухгалтерська практика
вопрос про 300 тыс. и НДС. А если юр. лицо на упрощ. системе с 2012 зарегистр-ся на 3% с уплатой НДС, ему свидетельство НДС выдадут сразу или нужно ждать порога в 300 тыс.?від An_nA - Бухгалтерська практика
Galla, спасибо, юр. лицо сейчас на 10%. Хочет перейти на 3% с НДС. Решать ему.від An_nA - Бухгалтерська практика
решила задать вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему. юр. лицо на упрощенной системе хочет в след. году перейти на ставку 3% (по старому 6%), чтобы быть плательщиком НДС. Причина такого решения: мнение, что если он окажет услуги (продает товары) плательщикам НДС на сумму более 300 тыс. грн. за отчетный период, его обяжут стать плат-м НДС. Просмотрела кодекс, по части НДС такой статьи нет.від An_nA - Бухгалтерська практика
Ветка, мне цепочка понятна, просто в последнее время все больше услугами занимаемся. и накладных на товары с 01/08/11 было только несколько, но без кода ((від An_nA - Бухгалтерська практика
да, я это понимаю. буду бороться за включение кодов в НН. спасибовід An_nA - Бухгалтерська практика
у меня ГТД нет. я покупаю у поставщика на территории Украины, т.е. я должна в его ГТД заглядывать, если оно у него есть. т.к. он мне тоже налоговые выписывает без этих кодов.від An_nA - Бухгалтерська практика
ммда. почитала я те коды, и куда мне компьютеры, ноуты, принтеры сунуть? код 85?від An_nA - Бухгалтерська практика
Возможно этот вопрос уже поднимался, нужно ли вписывать коды УКТ ЗЕД, если мы импортом не занимаемся, а только перепродаем товар, ранее кем-то ввезенный?від An_nA - Бухгалтерська практика
да переносить все суммы из Декивід An_nA - Бухгалтерська практика
помогите кто-то с моим вопросом. Как уточнять додатки Д2 и Д3? просто заполнить правильные значения или как?від An_nA - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик А можно подробнее по самой уточнёнке? Если меняется только фирма, а сумма остаётся та же, то в уточнёнке надо что-то заполнять, или только шапку? заполнять нужно, чтобы показать, что по итогу ничего не поменялось: столбцы 4 и 5 равны друг другу, разница равна 0від An_nA - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда СПАСИБО!!!! по Додатку 5 поняла. А как быть с самой уточненкой? правильно ли я мыслю что должна переписать показатели но в колонке разница ставить ноль так как показатели у меня не меняються а ошибка была в коде? да, в уточненке разница равно 0від An_nA - Бухгалтерська практика
есть также вопрос по теме как уточнять Дод. Д2 и Д3. просто ставить правильные значения?від An_nA - Бухгалтерська практика
в додатке 5 ставите с минусом объем поставки и НДС напротив неправильного контрагента и с плюсом напротив правильного контрагентавід An_nA - Бухгалтерська практика
Отправила НДС-ку сегодня утром. Пришли только "Повідомлення про отримання звітності". Как думаете еще раз слать отчет или ждать квитанции?від An_nA - Звітність
А ФОП на едином должен подавать? у моего ФОПа маршрутка. Что им слать, какие данные защищать ему? ><від An_nA - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 QuoteAlexey_Donetsk а у меня такое было - зачем мне зр, типа я не заработал) но от предложения вернуть на р/с как фин помощь предприятию отказался странно)))) у меня как раз обратное было - человек проработал 3 дня, честно признался, что не справляется, но зарплату потребовал но он же старался )))від An_nA - Бухгалтерська практика
возможно у вас есть лишние пробелы между словамивід An_nA - Бухгалтерська практика
программа ИВК. но сертификата с сrt у меня нетвід An_nA - Бухгалтерська практика
у меня они лежат в папке "My Certificates and CRLs", она была сформирована при установке программывід An_nA - Бухгалтерська практика
QuoteElena_U Подписала ключом печати с расширением SK, и открытым сертификатом с расширением crt. Выслала и сразу же пришел ответ, что заявка зарегистрирована. А правильно не правильно будет известно через 10 дней... У меня 16 сертификатов (прогр. обеспечение ИВК). Какой из них открытый?від An_nA - Бухгалтерська практика
а можно в мету написать"Надання даних на вимогу Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI". и что писать в правових підставах?від An_nA - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua