Quote111_oksana Підкажіть, будь-ласка, чи вірно я розумію : роблю уточнюючий розрахунок як самостійний документ та зберігаю його в опз як звітний, в додатоку 5 хрестик ставлю на уточнюючий та зберігаю як уточнюючий? Імпортую в демо-медок разом, як пакет? Тая я зробила все вірно - пришли 2 квитанціївід 111_oksana - Звітність
Підкажіть, будь-ласка, чи вірно я розумію : роблю уточнюючий розрахунок як самостійний документ та зберігаю його в опз як звітний, в додатоку 5 хрестик ставлю на уточнюючий та зберігаю як уточнюючий? Імпортую в демо-медок разом, як пакет?від 111_oksana - Звітність
QuoteBlick Уточнюючий розрахунок за березень з 5 додатком. Уточнюючий реєстр не подається, такого в природі не існує. В поточний реєстр вносяться невірні суми з мінусом, вірні з плюсом, до виду документа додається буква У. Штрафу не буде. Добрий день, роблю рееєстр за квітень, показую в ньому уточнені за березень податкові з - та +. Не можу зрозуміти чому вилазить -0,01 в рядку з них включено довід 111_oksana - Звітність
Всім дякую за відповіді, і ще питання : Уточнюючий розрахунок зберігаю в опз з станом документу звітний? І додаток 5 до нього з поміткою уточнюючий, а стан документу звітний чи уточнюючий?від 111_oksana - Звітність
Дякую за відповідь, а реєстр з виправленими сумами подаю з уточненими деклараціями та 5 додатком?від 111_oksana - Звітність
Допоможіть будь-ласка, перший раз зіткнулася : Виявила, що в зданій декларації по ПДВ за березень, не вірно відобразила податкові зобовязання по двум контрагентам (поміняла їхні суми місцями). Загальна сума зобовязань по ПДВ не змінилася. Як краще виправити помилку? Уточнюючий розрахунок за березень з 5 додатком? А як тоді подати уточнюючий реєстр? І яка сума штрафу, адже загальна сума вірна?від 111_oksana - Звітність
При продажу товару за готівку платникам ПДВ, я виписую товарний чек + податкову накладну. В графі вид договору пишу: Усний договір купівлі-продажу та ставлю дату товарного чеку. Якщо є договір купівлі-продажу то вказую : Договір купівлі-продажу та його номер та дату. В графі оплата вказую готівка.від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Можна в електроному виді.Здавала в суботу декларацію по єдиному податку , прийшли всі дві квитанції.від 111_oksana - Звітність
Допомогла тільки переустановка програми з відновленням даних з резервної копії.від 111_oksana - M.E.довый
Після оновлення Медок 10.00.189, при імпорті із ОПЗ версія 1.30.26, податкових накладних видає помилку: при импорте файла 1005262706495F120100410000001811120131005 виникла помилка Не знайдено форму з кодом F1201004! , Пробувала створювати і запит і ще декілька звітів, видає одне й теж не знайдено форму з кодом (тільки коди різні). Що можна попробувати зробити, щоб обійтися без переустановки Медкавід 111_oksana - M.E.довый
Добрий день, можливо хтось допоможе. На даний момент мій батько є фізичною особою підприємцем. Займається ремонтом тракторів. В його власності є склад-майстерня, в якій розташовані декілька станків, які майже не використовуються та й діальність з нового року планує припинити, так як бізнес не має попиту тай є вже пенсіонером за віком. Використовує в місяць 100-200 кВт. якщо є робота. Боргівід 111_oksana - Юридичний
Підкажіть, будь-ласка варіанти, бо вже все в голові спуталося. Ситуація: чоловік та жінка займаються спільним бізнесом. Чоловік оформлений ФОП єдиний податок 3 гр.+ ПДВ. Вид діяльності торгівля автозапчастинами. Жінка не оформлена офіційно, але деколи заміняє його на робочому місці та веде весь бух. облік. Виникла потреба узаконити перебування жінки на робочому місці. Варіант 1-й Офіційно привід 111_oksana - Бухгалтерська практика
Дякую, Шустрик, виходить мої витрати ніде не враховуються, вони необхідні тільки для підтвердження походження товару при перевірці. Сумно, але хоч ЄСВ на єдиному податку менше.від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Перший раз заповнюю декларацію по єдиному податку ФОП 3 група з ПДВ за 2 квартал, (до цього весь час була на загальній системі), голова йде кругом, підкажіть чи правильно розумію. В декларації , Сума доходу за звітний період ряд.11, туди вносимо всі дані з книги доходів кол.2, Чистий дохід вираховувати не потрібно. Єдиний податок 3%, нараховується на всю суму коштів які зайшли на р/рахунок та готвід 111_oksana - Бухгалтерська практика
Дякую, за відповідь. Ось що знайшла в базі околовсяческих знань, може кому знадобиться: Запитання: Яким чином виправити помилку, допущену при заповненні Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ), яка не вплинула на правильність визначення показників податкової декларації з ПДВ та, відповідно, підсумкових рядківвід 111_oksana - Звітність
Добрий день, скоригуйте будь-ласка. В декларації по ПДВ допустила помилку в ІНН контрагента за квітень 2013. Зобовязання не змінилися. Мої дії : Подаю зараз, в липні уточнюючий розрахунок, як самостійний документ за липень р.02, а помилку виправляю за квітень р.03.Решту рядків не заповнюю, бо цифри не змінилися. Додаю додаток №5, в якому міняю ІНН контраагентів. Суму штрафу не нараховую, так яквід 111_oksana - Звітність
Задала вопрос на интернет-конференции 20 марта 2013 г., в 15:00 Интернет-конференция Сергея Наумова заместителя директора Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины на тему: " Декларирование доходов граждан " Наумов Сергей Михайлович работает в налоговых органах с июня 1994 года. С июля 2011 года - заместитель директора Департаментавід 111_oksana - Юридичний
А где посмотреть что если товар собственного производства то не регистрируется?від 111_oksana - Звітність
Підкажіть будь-ласка, купили товар в поставщика (він є заводом-виробником), тобто продукція їх власного виробництва, вони видали податкову накладну не зареєстровану в ЕРПН, а товару на суму більше ніж 10 тис. грн.. Моя думка її потрібно було реєструвати. Тепер, я зможу включити її кредит тільки через додаток 8?від 111_oksana - Звітність
У меня сюрприз, отправила деки по ПДВ, Додаток №5, реестр еще 11.03. По ПДВ и Додатку сразу пришли 2-е квитанции, а по реестру только №1. Вчера вечером взяла и отправила еще раз реестр. Сутра проверяю : пришли квитанции № 2 и по реестру от 11.03.2013 и по реестру от 18.03.2013 и разные регистрационные номера. Что делать, реестр задвоился?від 111_oksana - Звітність
Була в начальника ДПІ, після розпечатки ст.291.5.3 ПКУ та розпечатки з ЄБПЗ:Категорія: 230. Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців (спрощена система оподаткування) Підкатегорія: 230.03 обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності..., взяли моє свідоцтво єдиного податку та ці ж розпечатки , обіцяли подумать ...від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Була в начальника ДПІ, після розпечатки ст.291.5.3 ПКУ та розпечатки з ЄБПЗ:Категорія: 230. Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців (спрощена система оподаткування) Підкатегорія: 230.03 обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності..., взяли моє свідоцтво єдиного податку та ці ж , обіцяли подумать ...від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Шустрик товар в ємностях до 20л (1л, 5л., 10л.). Вид діяльності 47.30 Роздрібна торгівля пальним також є в свідоцтві.від 111_oksana - Бухгалтерська практика
У мене також дека по ПДВ та Додаток 5 є квитанції №2, а по реєстру тільки №1. В моїй ДПІ сказали чекати до 19.03 потім дзвонити їм.від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Добрий вечір, ФОП загальна система, платник ПДВ. Подала заяву на єдиний податок з 2 кварталу, 3 група 3%, зазначила необхідні види дільності та 47.30 роздрібна торгівля пальним. Сьогодні отримала свідоцтво без 47.30. На мої протести що єдинщикам можна торгувати в емностях до 20л. інспектор відправив до начальника ДПІ, якщо він дозволить, то я допишу. Допоможіть, чим завтра мотивувати в начальникавід 111_oksana - Бухгалтерська практика
Всім дякую, все зрозуміло.від 111_oksana - Бухгалтерська практика
Добрий день, планую з 2-го кварталу2013 перейти на спрощену систему оподаткування та зняти з реєстрації РРО. Перевірте мої дії. 1. В сервісному центрі роблю акт про розбломбування та розриваю договір на сервісне обслуговування 2. Пишу заяву в податкову про зняття з реєстрації РРО 3. Після зняття з реєстрації РРО пишу заяву на здачу торгового патенту. Чи можливо все це одночасно? Відкоректуйтевід 111_oksana - Бухгалтерська практика
Это нотариус и сказал, что бы подали декларацию в ДПИ.від 111_oksana - Юридичний
Спасибо за ответ. Сума в договоре и паспорте БТИ - 120 000грн. эту суму делю на три человека (папа, бабушка, дед) (по 40 000) и 5% НДФЛ беру от 2-х человек(бабушка, дедушка) тоесть от суми 80 000грн.? = 4000 грн.? верно?від 111_oksana - Юридичний
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua