а хіба податки не треба платити в аванс?Якщо аванс платимо до 22 листопада (податки теж) і з/плату - до 7 грудня (залишок податків теж перераховуємо).Тобто виходить , що податки перераховуємо до 7 грудня.Так чи ні?від elena500 - Бухгалтерська практика
Тобто нарховано доходу було раніше, а перерахували в 3 кварталі?Тоді так.(3а-0 ,3 - сума виплаченого доходу)від elena500 - Бухгалтерська практика
Я так розумію, що треба.Я вказувала.від elena500 - Бухгалтерська практика
Дякую, madamiвід elena500 - Бухгалтерська практика
А що ФОП не вважається постачальником? Він нам надавав матеріали для роботи, я тепер ми йому повертаємо гроші, шляхом видачі з каси.Можна чи ні видати з каси суму боргу?від elena500 - Бухгалтерська практика
А якщо оклад 1000 грн, і має 2 дітей до 18 років, то НДФЛ 470,5*2=941 , 1000-36(3,6%)-941 *15%=3,45 грн.Я так робрю, правильно чи ні?від elena500 - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь ласка, чи можна видати з каси постачальнику суму боргу? Тобто в видатковому касовому ордері написати Видати ФОП XXX Підстава: видано суму боргу і т.д. І віт повинен в рядку Одержано: написати суму словами, та поставити підпис Проводки:Дт 631 Кт 301. Щось хвилююсь, думаю, а якщо з каси не можна видавати постачальнику гроші.Допоможіть.Дякуювід elena500 - Бухгалтерська практика
да, нас заставили еще в мае поднять зароботную плату выше минимальной, тоже вызывали в горисполком на беседу.Заставили.від elena500 - Бухгалтерська практика
Если можно и мне, пожалуйста, в Екселе, мой адрес Kolesnik_Elena4@mail.ru.Спасибо большое!від elena500 - Бухгалтерська практика
тільки що поговорила з іншим головним бухгалтером (бюджетна установа), вона каже, що не вказують в 1 ДФ фізичних осіб, в яких купили товари,чи матеріали., тільки вказують заробітну плату працівників та інші доходи працівників.(підзвітні суми і т.д.)Може і нам не треба вказувати, так як ми юридична особа.Підскажіть, бідь ласка.Щось я зовсім заплуталась. Хто працює на підприємстві з єдим податкомвід elena500 - Бухгалтерська практика
а так , за уточнюючі не буде штрафів?від elena500 - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь ласка, недавно дізналася, що не правильно подавала 1ДФ, не вказувала ознаку доходу 157 , а тільки 101.Що мені тепер робити?Якщо я подам за 3 квартал , вкажу 157 ознаку доходу, а уточнюючі не буду подавати,почекаю доки буде перевірка і самі побачать?Чи мені краще подати уточнюючі, менші штрафи будуть?Дякуювід elena500 - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь ласка, як виправити помилку в касовій книзі.У мене така ситуація: Залишок на початок дня 465,99 грн,спочатку написані прибуткові касові ордери (абонплата) на суму 560 грн, потім видатковий касовий ордер (заробітна плата) на суму 570,33 грн.Разом за день надходження - 560 грн, видаток- 570,33, залишок на кінець дня 455,66.І тут помилка, написала у рядку "у тому числі на заровід elena500 - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь ласка. при складанні нового зіту про фінансові результати, якщо підприємство (юр.особа ) на єдиному податку 10 % ( без НДС), то у рядку 140 Податок на прибуток нічого не буде стояти? Значить рядок 130 (Фінансовий результат до оподаткування) буде дорівнювати рядку 150 ( Читстий прибуток ( збиток )? І ще, рядок 350 Балансу Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток) дорівнює рядквід elena500 - Бухгалтерська практика
Я спрашивала в ПФ , сказали что платить как платали, не доплачивать ничего, тоесть то что начислили, удержали с з/платы и всевід elena500 - Бухгалтерська практика
спасибо большоевід elena500 - Бухгалтерська практика
Помогите,пожалуйста, проводки с начислением штрафа.Нам начислили щтраф за несвоеврееную подачу отчетности по радиочастотном ресурсу ( счет 641/2 ),как это отобразить в проводках. Дт 948 Кт 641/2 Дт 641/2 Кт 311 Я что-то вообще запуталась?Помогитевід elena500 - Бухгалтерська практика
Наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2011 р. № 720 затверджено Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами (далі — Методичні рекомендації). Зазначені Методичні рекомендації призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку (далі — регістри) суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, які мають право ведення спрощеногвід elena500 - Бухгалтерська практика
У нас перевірка з державної інспекції зв'язку, підприємство проводить підключення до інтернету Wi-Fi,є ліцензії і дозволи на користування радіочастотним ресурсом.Що вони перевіряють, крім частоти, на яких ми працюємо? Договора з абонентами чи що? Може вже у когось була така перевірка? Допоможіть?від elena500 - Бухгалтерська практика
Мы выдаем из выручки,думаем что так правильно.від elena500 - Бухгалтерська практика
спасибо большоевід elena500 - Бухгалтерська практика
Розрахункове касове обслуговування в кінці місяця Дт.92 Кт 311від elena500 - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь ласкавід elena500 - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь ласка, про застосування податкової соціальної пільги працівника,якщо у нього двоє дітей до 18 років, пільгою ніхто не користується. Чоловік, і дружина мають право на соціальну податкову пільгу в розмірі 470 грн. 50 коп. на кожну дитину. Дружина - в декретній відпустці по догляду дитини до 3 років, чоловік працює, ставка 980 грн.Я розумію так. 980*3,6%=35,28 980-35,28-941=4,72від elena500 - Бухгалтерська практика
я на цьому тижні дзвонила в податкову,сказали що на початку квітня передзвоніть,може щось зміниться,а доки так по -старому.від elena500 - Бухгалтерська практика
справку МСЕК зробити копію,записати у вхідній кореспонденції,так сказали у пенсійному фонді.від elena500 - Бухгалтерська практика
якщо працівник пропрацював півтора місяці,як його розрахувати,відати заробітну плату,а компенсацію за відпускні треба нараховувати чи ні.Якщо так,то допоможіть як це зробити,якщо з/пл за лютий 474 грн нарахована, а за січень (за кількість відпрацьованих днів)280,10 грн. Якщо видати рохрахункові,то траба зараз перераховувати податки чи перерахувати потім,коли будемо перераховувати податки з з/пл ввід elena500 - Бухгалтерська практика
Виходить можна відразу ставити на 641/7 рахунок 43%,а не 10% і тоді все буде гарно по проводкам.Цікаво,буде або є де-небудь ці роз'яснення для бухгалтерів,а то закон прийняли ,а багато неуточнень.Може у журналі "Все про бух облік" є роз'яснення?Ми не виписуємо цього журналу нажаль.від elena500 - Бухгалтерська практика
Дякую Вам.Тобто мені нарахувати заробітну плату за кількість відпрацьованого часу,і видати,а відпускні йому не положено,так як він на пропрацював пів року?від elena500 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua