спасибо большое)))) получается выдать зар.пл.+отпуксные все за три дня до отпуска.від elena500 - Бухгалтерська практика
НДФЛ правильно 73,66 Получается в ноябре выдаю только отпускные за ноябрь (707,87) и с них же перечисляю налоги?а в декабре отпускные выдать вместе с зар.пл?а налоги тогда когда перечислитьвід elena500 - Бухгалтерська практика
получается не делить отпускные на два месяца? а все выдать в ноябре за три дня до отпуска? или у меня есть начисление за отработанные дни 636,36грн , начисленные отпускные 1504,21.с суммы отпускных перечислить налоги и выдать отпусные за три дня , то есть выдать 1504,21 грн- отпускные.а в конце месяца подведется подсчет.від elena500 - Бухгалтерська практика
а сколько тогда выдать отпусных? Начислила зар.плату за кол-во отработанных 636,36 грн, отпускные за ноябрь 707,87 грн. удержание 3,6%-48,39, подох.с НСЛ - 73,62, получается к выдаче 1222,22грн. Немного не пойму , помогите, сколько тогда выдать отпускных за три дня до отпуска? (отпускные за декабрь- 796,34 их пока не трогать?или как?)від elena500 - Бухгалтерська практика
это если посчитать в конце месяца (ноября) к выдаче по работнику. Начислено 1504,21, 3,6%-54,15, подох.-96,8 (1504,21-54,51-804,75)*15%=96,8.К выдаче 1353,26від elena500 - Бухгалтерська практика
я так в принципе и думала, спасибо.То есть выплачиваю, не 1504,21, а 1353,26. 1353,26*3,6%=48,72 1353,26*36,79%=497,86 1353,26-48,72*15%=195,68 А потом в конце месяца остачу по удержанию с 1504,21від elena500 - Бухгалтерська практика
У меня такая ситуация: начислила отпускные работнице, в которого ребенок инвалид, 24 дня + 10 дней= 30 дней. отпускные 1504,21. Выплачиваю отпускные за 3 дня до отпуска, то есть , если идет в отпуск с 12 ноября, то выплачиваю - 9 ноября отпускные и перечисляю налоги. 1504,21 - это за отпускные за весь отпуск, но отпуск у нее припадает и на декабрь месяц.Скажите, нужно ли отпускные делить на чавід elena500 - Бухгалтерська практика
У меня такая ситуация: начислила отпускные работнице, в которого ребенок инвалид, 24 дня + 10 дней= 30 дней. отпускные 1504,21. Выплачиваю отпускные за 3 дня до отпуска, то есть , если идет в отпуск с 12 ноября, то выплачиваю - 9 ноября отпускные и перечисляю налоги. 1504,21 - это за отпускные за весь отпуск, но отпуск у нее припадает и на декабрь месяц.Скажите, нужно ли отпускные делить на чвід elena500 - Бухгалтерська практика
631 311 оплатила выставленный счет 203 631 оприходуем на склад 91 203 списываю часть запасов 23 91 закрывается фин.резом только последняя проводка 79 91 закрывается фин.результатом 23 счет закрывается на 90 (Дт90 Кт 23- сумма на Дт 23) А потом Дт 79 Кт 90від elena500 - Бухгалтерська практика
У меня такое было тоже и мне аудитор сказал ставить в столбе 8 и 9. А в д.5 их вообще не показывать.від elena500 - Бухгалтерська практика
а что писать в "Період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит ", какие даты.выбивает ошибку, а что именно писать не пойму.помогитевід elena500 - Бухгалтерська практика
спасибо большое Blick за расшифровку, это очень хорошо помогает.від elena500 - Бухгалтерська практика
спасибо большоевід elena500 - Бухгалтерська практика
ловите программу вступного инструктажувід elena500 - Бухгалтерська практика
не так написала, во 2 разделе указывать плательщиков НДС, этот раздел должен сходиться с реестром раздел 2? дела в том , что в реестре в разделе 2 указываются и счета которые получили от не плательщиков НДС, их куда то записывать в д.5 р.2?від elena500 - Бухгалтерська практика
Первый раз заполняю декларацию по НДС, подскажите у додатку 5 раздел 1 указывать всех контрагентов с реестра, сначала только плательщиков НДС (их коды) , а всех остальных у інші? или всех расписывать?ведь у них нету ИНН? и у разделе 2 всех не плательщиков куда записывать?Помогите!!!від elena500 - Бухгалтерська практика
будем надеяться, а я почему то думала что штрафи увели с января 2011 годавід elena500 - Бухгалтерська практика
У кого була перевірка з центру занятості?Сказали по прийнятим працівникам.Що вони будуть перевіряти, чи подані всі звіти по прийнятим працівникам? І які штрафи передбачені за наподачу одного звіта за лютий 2011 року?від elena500 - Бухгалтерська практика
недавно зарегистрировались плательщиком НДС, скажите кто как подшивает НН у себя? У отдельные папки скоросшиватель полученные и виписаные.Кто как делает?від elena500 - Бухгалтерська практика
я просто выписываю НН в Оpz ы в графе 6 ставиться по программе у меня 1 послуга и не как по другому.это будет ошибка или можно как вы думаете? все таки одна послуга надана...від elena500 - Бухгалтерська практика
а если все таки оставить 1 послуга (все таки одна послуга), будут проблемы?від elena500 - Бухгалтерська практика
ой извините не туда написала?від elena500 - Бухгалтерська практика
а если все таки оставить 1 послуга (все таки одна послуга), будут проблемы?від elena500 - Бухгалтерська практика
это если по кассе, то я могу выписать НН общую на оплату, а если по банку, то нужно выписывать на каждого, или тоже можно одну общую ( это на обычных абонентов).на тех абонентов каким я выписываю счета, я конечно же на каждого выписываювід elena500 - Бухгалтерська практика
Да я делаю проводки вручную. Тоесть мне нужно выписывать НН каждый день общую на не плетельщиков НДС? Спасибо большое за проводкивід elena500 - Бухгалтерська практика
хотела написать , что НЕ ВЫЙДЕТ столько НДСвід elena500 - Бухгалтерська практика
платят в кассу и банк. Но у меня такая ситуация, я так понимаю что НДС облагается доход от реализации, не зависимо оплатили нам или нет. Дт 377 Кт 70 20000, Дт 70 Кт 643 - 3333,33.А если я буду выписывать НН по факту оплаты, то у меня выйдет столько НДСвід elena500 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua