Мне наверное и КВЕД надо поменятьвід apteka_13 - Звітність
Я предприниматель на едином налоге 2 группы, сдаю в аренду часть своего помещения, вся площадь помещения 45 кв м, сдаю 27 кв м.Как правильно платить налог на недвижимость в каком размере, как это оформить, с какого месяца? Еще у меня есть 3 МАФа,их тоже сдаю в аренду, они пока вообще никак не оформлены( их нет по документам, но налоговая про них знает) как правильно начать оформление на них бумавід apteka_13 - Звітність
И еще вопросик по теме: реализация с 7% медикаментов считаеться льготой и надо сдавать на эти суммы отчет по льготам ? Спасибовід apteka_13 - Звітність
Подскажите пожалуйста, до введения ставки ПДВ 7 % на медикаменты мы на налоговый кредит относили частично и пропорционально сумму входящего НДС от реализации, а теперь , если читать письмо от 04.04.2014г №7860/7/99-99-19-04-02-17 нам уже не надо высчитывать часть НДС для налогового кредита, а мы можем ставить в кредит весь входящий ндс по услугам? Так я понимаю или все таки надо опять разделять?від apteka_13 - Звітність
Что никто нечего......від apteka_13 - Звітність
Подскажите кто-то : 1. в декларации о доходах - учитываем из книги доходов и расходов затраты только по документам об оплате, а если нет чека, но при этом есть расходная накладная, ТТН и налоговая, то это все равно не относится что ли к затратам, так ? 2.в декларации о доходах- сумму уплаченных за год патентов налоговики не учитывали для уменьшения ПДФО, а заставляли доплачивать по результатвід apteka_13 - Звітність
Неужели у всех контракт?від apteka_13 - Бухгалтерська практика
А кто как еще пополняет?від apteka_13 - Бухгалтерська практика
Подскажите, срочно надо!!!!!!від apteka_13 - Бухгалтерська практика
может подскажите процедуру как это сделать, пробовала звонить на call-центр, мне ответили что нельзявід apteka_13 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, "знающие" люди подскажите пожалуйста как правильно пополнить модемы ( Киевстар). Мы все время пополняли через терминалы в банке, так как через кассу они не берут, а теперь судя из статьи этого делать было нельзя, и как же теперь быть? Поделитесь опытом. Может как-то по перечислению можно организовать?від apteka_13 - Бухгалтерська практика
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Мой предприниматель "вспомнил" что в августе он зарегистрировал нового работника, а отчеты по ЕСВ уже зданы. Помогите как правильно исправить отчеты, мне же нечего скасовывать, мне надо теперь срочно в таб 6 добавить одну строчку за все 3 месяца и начислить как-то штрафную. Если никто не знает, может хоть подскажите где почитатьвід apteka_13 - Звітність
доброго дня всем, подскажите, мы первый раз у поставщика взяли настойки , он в накладных указал сбор на хмелярство, мы до этого не платили такой сбор, нужно ли нам сдавать отчет и платить его, спасибовід apteka_13 - Звітність
Директор смотрит на бухгалтера и спрашивает что делать (ни секрет что на предприятии именно бухгалтер и юрист и кадры и еще "семь пядей во лбу"), а отпуск ей был в марте 2013 года за период по март 2013.від apteka_13 - Бухгалтерська практика
Да , но по графику она отгуляла его в марте 2013 года ( в графике же отпуска директор расписал на весь год), и сейчас когда "горячая" отпускная пора и ,конечно же средств на отпуска впритык, она "стучит по столу" - "ХОЧУ"! Вот если бы у нее была задолженность по отпускам тогда ДАвід apteka_13 - Бухгалтерська практика
Форумчане, подскажите пожалуйста. У работника в марте 2013г был отпуск за период работы с 01.03.12 по 01.03.13г, теперь она хочет еще один отпуск, рассуждаю что это был долг за прошлый год. Я считаю, что новый отпуск в этом году она может взять только после того как отгуляют все работники (согласно установленного графика на предприятии) и только потом уже она может претендовать на отпуск за отрабвід apteka_13 - Бухгалтерська практика
Как теперь быть : на спецсчете зависли деньги, мы их уже выплатили, не буду же я повторно работнику еще раз оплачивать больничный? И как быть если у человека один больничный кончился , например, 25 апреля, а следующий, он еще продолжает болеть, он принес 15 мая? в отчете по ЕСВ за апрель эти 5 дней как поставить? Как без оплаты отпуск что -ли?від apteka_13 - Бухгалтерська практика
Кто как делает на практике, подскажите!!! Ситуация: принес работник больничный за целый месяц (сумма большая), я в отчете в ПФУ ему этот месяць (допустим за март ) показываю что он был на больничном, естественно начисляеться ЕСВ. Пишу все документы и протоколы и заявку в соцстрах отправляю сразу, ну дня за 2. Я в начале апреля вместе с основной зарплатой выдаю работнику всю сумму и плачу налогивід apteka_13 - Бухгалтерська практика
Ну помогите хоть чем-то!від apteka_13 - 1С daily
Подскажите если у меня версия 1С 7.70.291 можно ли сразу обновить на последний релиз ? Если у кого есть с инструкцией как это сделать бросьте пожалуйста на apteka_13@rambler.ru . Огромное спасибо!!!! Еще конечно файлик отчетов если можно за 2 кв 2013рвід apteka_13 - 1С daily
Люди помогите! При экспорте налоговых накладных из 1С 7.70.291 в формат ХМЛ а потом в МЕДОК возникают такие проблемки: 1.Много накладных а каждую "ручами" приходиться дорабатывать (номер региона и района на каждую приходиться добавлять), может их можно как-то кучкой вытягивать, а то просто жалко времени, иногда уходит полдня только чтоб расходные накладные вытянуть, 2. После того каквід apteka_13 - M.E.довый
Помогите пожалуйста, необходимо списать развалившийся газовый котел на металлолом, но суть в том что мы получали на баланс весь комплекс по авизо одной суммой 20 лет назад, нет стоимости ни то что котла, но даже кочегарки стоимость не определить, как же оформить акт на списание, если нет никакой стоимости, от чего начинать считать. Помогите срочно надо!від apteka_13 - Бухгалтерська практика
С огромной благодарностью заранее, я хочу тоже apteka_13@rambler.ruвід apteka_13 - Бухгалтерська практика
ВСЕ РАЗОБРАЛИСЬ! Всем спасибочки. в медке была старая формавід apteka_13 - Звітність
Как заполнить додаток 7 понятно, суть в том, что сервер налоговой его не принимает, пишет что форма не сдаеться с декабря 2011г. Как делать перерасчет, я то в деке его уже показалавід apteka_13 - Звітність
неужели никто не сталкивался! А ведь завтра последний отчетный день! Подскажите кто-нибудьвід apteka_13 - Звітність
Отправила комплект по ПДВ, пришла квитанция что додаток 7 отменен, а как же теперь перерасчет распределения налогового кредита провести, он же в деке указан и уже ушел в ДПС, все же дека уже прошла. Что теперь ?від apteka_13 - Звітність
Произошла реализация товара не плательщику ПДВ (бюджет организ) . В НН нет налогового номера ставлю 00000000000 и пытаюсь зарегистрировать, но приходит ответ " не был платником ПДВ". Вопрос:такие НН что вообще не надо регистрировать? Подскажите пожалуйста, если регистрировать то как правильно?від apteka_13 - Бухгалтерська практика
А может кто-то подскажет еще вариантик, плиз...від apteka_13 - Бухгалтерська практика
Попали в такую ситуацию и я расстерялась: в нашем филиале ( км 20 в селе) произошла кража (все как положено была милиция), украли из сейфа выручку на последние три дня, но выручку мы приходуем так ( по требованию КРУ и ПНИ) каждый день филиалы в конце дня если не могут передать то звонят и сообщают сколько снято по РРО а в главную кассу мы приходуем каждый день по всем филиалам, т.к. выручка тамвід apteka_13 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua