Quotenikak123 В один день приходит от клиента сумма больше 60тысяч с НДС, но! по трем разным счетам, с разными назначениями платежа...СУмма каждого счета меньше 60тысяч...Надо ли регистрировать НН в Едином реестре??Надо ли выписывать одну НН или надо по каждому счету отдельную....и не регистрировать... по трем разным счетам, с разными назначениями платежа в мене тоді виникає питання, а видвід rainy_days - Бухгалтерська практика
я вот думаю, як далі 1дф подавати? чи буде таки помилкою- не вносити директора сумісника ні в графу "штатних", ні в графу "цивільно-правових договорів"??? прийде перевіряючий , і що я йому скажу? - Мені ваш інспектор в прийомі ручної звітності викреслив директора з усіх граф? кошмар якийсь!!!від rainy_days - Бухгалтерська практика
А галочка не знімається в самій електронній звітності, чи 1С?від rainy_days - Бухгалтерська практика
цікаов попала на Ваш пост, сьогодні також хотілось висказати про наболіле, а як важко бухгалтеру в якого і досвіду ще не багато, і коли в податкову приходиш, то всі дивляться, що ти ще молода і приймать за дурепу з ходу....ех...від rainy_days - Бухгалтерська практика
Quotexxl наверное не мы, у нас сроки еще не прошли блин, бред какой-то получается........ регистрируют те что импортировали и продали нам, а потом мы если хотим продать, то тоже регистрируем?????? так, якщо ви продаєте імпортований товар, то "цепочку" переривати не можна, ви також реєструєте вихідну податкову накладну накладнувід rainy_days - Бухгалтерська практика
можливо ви реєструєте накладну, яка залишається у продавця, у зв"язку з тим що клієнт не платник ПДВ, перегляньте податкові реквізити контрагентавід rainy_days - Бухгалтерська практика
раджу почитати дуже доступно описановід rainy_days - Бухгалтерська практика
по моєму на сайті дебет кредит була недавно стаття в новинах. де подробно розписувалось які документи вимагає держреєстратор для зміни кведів, а краще просто подзвоніть до вашого реєстратора ізапитайте, там є консультаційна лінія.від rainy_days - Бухгалтерська практика
можу сказати як мене проконсультували у даному випадку у моїй ситуації свдоцтво отримали 23.12..11р., реєстр за грудень подали в січні, а декларацію сказали подавати в лютому з показниками грудня і січня . подзвоніть у свою дпа , що вони вам скажуть робити .від rainy_days - Бухгалтерська практика
Єдина база податкових знань: 2755 Яку суму коштів необхідно відображати в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ, а саме: всю суму коштів, що видані на відрядження або підзвіт, чи тільки суму коштів, що не повернуті своєчасно та з яких утримано ПДФО? Коротка відповідь : В податковому розрахунку за форвід rainy_days - Звітність
Підкажіть будь ласка, чи потрібно сплачувати ЄСВ до пенсійного фонду, якщо юр.особа. на загальній с-мі орендує офісне приміщення у фіз.особи не підприємця? чи сплачується тільки ПДФО? Наприклад, 34.7% за класом ризику 2,6% утримання за договорами ЦПХ???від rainy_days - Бухгалтерська практика
А у мене виникає інше запитання- Чи потрібно реєструвати податкові накладні виписані на послуги, якщо при наданні послуги використовувались запчастини (матеріали) з кодами УКТ ЗЕД? Коли я виписую видаткову накладну на послуги, то клієнту ще надаю Акт на використані матеріали, отде і в податковій їх варто зазначати? Зателефонувала на гарячу лінію Державної податкової України, відповідь була насвід rainy_days - Бухгалтерська практика
дякую за відповіді.від rainy_days - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка, у 2011 р. оредували офісне приміщення у ФОП, і оренду платили на розрах. рахунок, у 2012 р. уклали договір з цією особою, тільки не як з ФОП, а як фіз. особою не підприємцем, чи буде помилкою платити оренда на той же рахунок?від rainy_days - Бухгалтерська практика
У нас директор і засновником виступає, консультувались перед цим спеціально у юристів, по закону дозволено.від rainy_days - Бухгалтерська практика
Quoteane4ka-nn Ну наприклад, він повернувся з відрядження і надає мені 2 автобусні квитка на сумму 300 грн. 300-188,20 = 111,80 грн. На 111,80 нараховую ПДФО = 111,80 * 15% = 16,77 грн. А ось, наприклад, ситуація. Ми наперед видаємо йому кошти на проїзд - 300,00 грн. + сумму добових наперед виплачуємо - 188,20 грн. 300,00+188,20 = 488,20 і ПДФО не нараховуємо, якщо він витратив наприклад рівнвід rainy_days - Бухгалтерська практика
малі підприємства не подають баланс до деки щокварталу, лише в кінці року звіт малого суб"єкта господарювання. Норми нового П(С)БО 25 "підігнано" під вимоги Податкового кодексу України. Зокрема встановлено, що Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва можуть складати юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 Податкового кодексу Украївід rainy_days - Бухгалтерська практика
1. Добові Ви директору можете відшкодувати, в цьому проблеми немає, оформіть відрядження, а потім видатковим касовим ордером , або через клієнт-банк видайте йому гроші, але сума добових як я згадувала вище не потребує відчитки, якщо ж директор витратив суму коштів більшу 188.20 грн., то нехай відзвітується, надасть чеки, квитанції. Зробите авансовий звіт та й по всьому. 2. якщо він витратив бівід rainy_days - Бухгалтерська практика
прочитати про це ви можете в ПКУ тавід rainy_days - Бухгалтерська практика
кошти на відрядження видаються працівнику на перед, проводимо авансовий звіт і видаємо кошти під звіт. якщо добові не перевищують мін. суми 188.20 грн. (в межах країни), 705,75 грн. (за кордоном), то ПДФО і ЄСВ на них не нараховується, ПДФО нараховується лише на суму надлишково витрачених коштів, і показується у звіті 1дф .від rainy_days - Бухгалтерська практика
1. проставляєте в кол 2 індефікаційний омер найманого працівника 2. в кол.3а проставляєте суму нарахованої з/п за квартал 3. кол.3 проставляєте суму виплаченого доходу за квартал ( кол.3а = кол.3) 4. кол 4а проставляєте суму нарахованого ПДФО за квартал 5. кол. 4 проставляєте суму виплаченого ПДФО за квартал (кол. 4а = кол.4) 6. кол. 5 ознака доходу , оскільки це найманий працівник, якщо ввід rainy_days - Звітність
і не попаде , шановні бухгалтери, якщо ви не помітили , то це пов"язано зі змінами в законодавстві, нажаль у програмі виправлень не передбачено і потрібно вручну заносити витрати які відносились на 91 рах.від rainy_days - 1С daily
1С:Підприємство 8.2 (8.2.13.219) "Бухгалтерія для України", редакція 1.2. Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.3.5) Як проглядати швидко залишки товарів на складі і номенклатуру, тобто щоб було просто як у 7 версії, відкриваєш і бачиш партії товарів, залигки, заходиш в партії і бачиш ціни і дати приходу товару?від rainy_days - 1С daily
це для 1с Торгівля підходить, а при виробництві, не бачу таких документіввід rainy_days - 1С daily
Де вона має бути? в закладці Склад , Складські документи? вкажіть шлях будь ласкавід rainy_days - 1С daily
як у 1С 8 проглядати швидко залишки товарів на складі, в розрізі кількості і партій, в 7 все легко, а тут не розуміювід rainy_days - 1С daily
на вибір 06.2.12 і 06.2.4від rainy_days - Звітність
В мене аналогічна ситуація, але з\програма кидає його в строку ЦПД, інспектор який приймав звітність там поставив 0, і вийшло що директор не попав ні в одну строку. ні у штат ні у цпдвід rainy_days - Звітність
як на мене це Адміністративні витрати, я таке включаю в Додаток АВ, принаймні канцтовари.від rainy_days - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua