Quotesim Quotesim Еще раз вопрос-уточнение : 1.удерживаем с 03.08, значит 01,08 (один день) без налога 2.отпускные за август начислила и выдала 01,08- пересчитывать и удерживать сбор или нет? 3.компенсация за неисп.отпуск при увольнении сегодня, начислять сбор? это ж за пр.месяца компенсация,не за август? 4.уплачивать по месту регистрации ООО? как НДФЛ Никто не уточнит, с 01 или с 03 удерживід Katrin79 - Бухгалтерська практика
Я правильно понимаю, что ВН нужно насчитывать с 03.08 , а не с 01.08 ? То есть если ЗП 1218, то минус 1 день 1157,10 и * 1,5% = 17,36 Верно?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
При выплате зарплаты за 1 половину июля , в платежке по ЕСВ на ФОТ не правильно указали назначение: за 2 половину июля. Банк не выдавал зарплату и мы сделали платежку на доплату ЕСВ на ФОТ и указали уже за 1 половину июля. То есть за июль ЕСВ на ФОТ весь выплачен в июле. Банк сказал, что при выплате зарплаты за 2 половину июля принести справку. Если кто может помочь ее сделать, я тут распишу сумвід Katrin79 - Бухгалтерська практика
На конец 2013 года у меня 441 - 7300,00 На данный момент на 441 -7300 и на 442 - 29000,00 1. Как поступить- забирать эти 7300? 2. Как с проводками -когда начислить дивиденты? Если я начислю ДТ 441 КТ 443 - то они же "уйдут" с прибыли и получися висеть только убыток в 29000 3. Проводка начисления НДФЛ? Че то я вообще запуталась...від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent QuoteKatrin79 подскажите и мне, пожалуйста. За 2013 год нераспределенная прибыль 7300. Учредитель физ. лицо. Я начиляю сейчас и выплачиваю только 5% - 7300*5%=365,00 подоходный и выплачиваю 7300 или за минусом 5% Спасибо. да, ставка НДФЛ пока осталась 5% - ст.167.2 НДФЛ удерживается налоговым агентом у источника выплаты, а это значит, что дивиденды выплачиваются за вычетвід Katrin79 - Бухгалтерська практика
подскажите и мне, пожалуйста. За 2013 год нераспределенная прибыль 7300. Учредитель физ. лицо. Я начиляю сейчас и выплачиваю только 5% - 7300*5%=365,00 подоходный и выплачиваю 7300 или за минусом 5% Спасибо.від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Вы ставите 2 квартал и в шапке не звитный ставите, а уточнюючийвід Katrin79 - Бухгалтерська практика
Благодарю!від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Доброго всем утра! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить, если нужно будет заплатить налог,а не хватает денег для его оплаты. Ну допустим ситуация - есть 50 тыс., а нужно 100 тыс к оплате. Платим только 50 тыс. Может пишется какое-то письмо в налоговую, с просьбой не начислять пеню и штрафные на не хватающие 50 тыс.. Было у кото-то такое в практике?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Я так понимаю 378-Офис.. И еще, если в этом доме только офисы, что писать в стан об"єкта оподаткування - здається в оренду?від Katrin79 - Звітність
Подскажите пожалуйста, какой будет ти объекта налогообложениявід Katrin79 - Звітність
QuoteTatyana_TAD 1. Приказ на ком-ку датой не позже, чем оплачены билеты 2. Авансовый отчет с подтверждающими документами (авиабилеты с посадочным талоном, счета за гостинницу, документы об оплате и др) 3. если заграница - безвизовая, то суточные по приказу - выезд-приезд 4. если заграница визовая - то обязательно должны быть отметки пограничников о пересечении границы, без них - нет суточныхвід Katrin79 - Бухгалтерська практика
Директор слетал в командировку за границу и уже опосля решил ее официально провести. Подскажите, пожалуйста, как все правильно нужно сделать? Я очень-очень давно, лет 8-9 не сталкивалась с командировочными. Срок командировки 20-22 марта сего года Огромное всем спасибо!від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days Дт ( не знаю на який рах. ви хочете собі це в бух.обліку оприходувати) - Кт 631 Дт 631 - Кт 31/30 Якось так. Вот я думала куда его в бух. учете - на 22 можно? и сразу же списать, но без учета прибыли или сразу же 949 за счет прибыливід Katrin79 - Бухгалтерська практика
Ок, я тоже согласна, посдкажите, пожалуйста, как сделать проводками?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days чай для офісних працівників? На фирме числится один директорвід Katrin79 - Бухгалтерська практика
на 92 - другие хозяйственные?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Quotedjenny с отгрузкой выписываю налоговую, обе остаются у меня, тип причины - 07. Дата отгрузки и ГТД совпадают. у нас таможенные затраты оплачивает покупатель, мы только платим за отправку. Один экз.ГТД раньше передавала в налоговую, а сейчас вроде они сами по электронке получают, хотя... это нужно выяснить. А как проводки делаете . У меня допустим есть услуги автотерминала на этт экпортвід Katrin79 - Бухгалтерська практика
QuoteSergPetrovi4 Поднимаю тему. Первый раз в феврале связались с экспортом товаров Родился вопрос: как правильно заполнить, в какую строку его пихнуть в декларацию по НДС за февраль, куда его, этот экспорт, лепить? Подскажите, коллеги, а то я просто в отчаянии Строка 2.1від Katrin79 - Звітність
Еще разочек подскажите, пожалуйста. Подаю дод. 5 и до.6 початковий и скасовуючий за ноябрь 2010г. - не нужно подавать табл. 1 ?від Katrin79 - Звітність
QuoteMarina D. в уточненке численность не заполняется Большое спасибо!від Katrin79 - Звітність
Точно Вам не скажу, но и я сейчас делаю уточненку и буду делать так , как и вам инпектор говорит, т.е. 1-0. И делала так всегда. Все было ок. И у меня есть вопросик, уже не помню, если уточненка, там гед працювало у штаті - ставится же то количество людей, какое и было в поданном отчете?від Katrin79 - Звітність
Подскажите, пожалуйста, если экспорт, я ставлю в гр. 4 - МДП, а нужно еще дополнительно ставить код 07 ?від Katrin79 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, зарапортовалась. В новом бланке декларации по прибыли у меня: 1. Строка 11 - 10 755,00 2. Строка 13 - 2 358,00 3. Строка 14 - 8 397,00 Правильно получается что строка 23 - 700,00 Почему то Медок упорно не видит строки 13...від Katrin79 - Звітність
У меня такая же ситуация , директор и нет начисления ЗП. Звонила в ПФ- сдается отчет, к нему таблица 1 и таблица 6. В таблице 6 все прописывается, только не ставится сумма и начиления.від Katrin79 - Звітність
Quotesvetnik пишет во 2-й квитанции, что не пакетом.Ничего не могу понять.Отправила уже 3 деки.все нормально, а тут -завал.Подскажите, если не лицензионній медок., то скопировать файл с декой и дод 5, больше ничего нет.Выделить 2 файла и претянуть? Аналогично, делала уже в самом арт-звите...пришло пока на саму деку и 5 дод. кв.1, а на дод.1 и реестр пусто вообщевід Katrin79 - Звітність
Подскажите, а если нам оказывают услуги маркетинговые для деятельности нашей(занимаемся тканями и услуги соответственно по исследованию рынка). - то это тоже нужно будет распределять? Просто планируется первая и единственная операция по экспорту.від Katrin79 - Звітність
А у меня вопрос, разве это идет в 11.1, а не в 11.2 ?від Katrin79 - Звітність
Я уже отключила "Автоматичний розрахунок"(хотя может и не правильно это сделала). Проверила все опять вручную. Сохранила, открыла, опять проверила наглядно и отправила, приянлось , открываю отчет, а там все по старому. Подскажите, первый раз через Медок.від Katrin79 - M.E.довый
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua