Ну помогите, совсем склероз замучил.. Есть аренда, субаренда (мы сдаем часть), начисления на з/п, з/п.від Oxi - Бухгалтерська практика
Заполняется по наростающей, или конкретно по 2-му кварталу?від Oxi - Бухгалтерська практика
Где можно взять инструкцию по заполнению? У меня 9 класс счетов, запуталась по стр.110, 140від Oxi - Бухгалтерська практика
Отрада Автор рядків: ------------------------------------------------------- > > Надо было отражать в марте. > У нас была идентичная ситуация-чел.уволился в > первом квартале -подоходный и з/п ему выплатили во > втором квартале(тогда же и отразили в 1ДФ). Никто > не придрался Выходит отразили во втором? (по принципу отражения платежей по фондам?) Но у меня еще свід Oxi - Бухгалтерська практика
Подскажите плиз: 1. Человек уволился в марте, но ПДФО за март оплатили в апреле . Это перечисление нужно отражать? 2.В стр.4 (перерахованого) отражаются перечисления в течении второго квартала?від Oxi - Бухгалтерська практика
Амортизации у меня нет.Только аренда офиса, банковские услуги+ услуги субподрядчиков ( в этом периоде нет). Спасибо за советывід Oxi - Бухгалтерська практика
В моем случае все "ошибиться" кроме з/п + начисления, и тогда ма-а-люсенький налог вылезет. А как они смотрят на такие "прятки"?від Oxi - Бухгалтерська практика
Вылезли за второй квартал (соответственно и полугодие) большие убытки, доход планируется в следующем квартале, что делать сейчас? разве такую деку приймут? В первом квартале была прибыль+ налог (заплатили)від Oxi - Бухгалтерська практика
Извените, но у меня все равно непонятка получается: Данные по первому кварталу: с.01=105214 (01.1+01.2) с.01.1=104320 с.01.2=894 с.2=0 с.3=105214 =ВД ВР=103852 с.08, с.11=1362 с.12,14,17=341 (оплатили) Теперь за второй квартал: доход от продажы=2246 ( с.01.2-0) -- плюсуем к с.01=105214 (1кв) или с.01.1=104320 (1 кв) -цифры то разные?? ВР=106764від Oxi - Звітність
Давід Oxi - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ Но вытекает следующий: 1.Декларация заполняется по-наростающей, если стр.01.2=0, тогда ВД полугодия=данные стр.01 (стр.01.1+стр.01.2) первого квартала +ВД текущего квартала? 2.У меня стр.08 = 696 грн стр.11 = 696 грн. стр.12 = 174 грн стр.14 = 174 грн сумма.пред.стр.15 = 341 что тогда в стр.16 и 17 - 0?від Oxi - Звітність
Инструкцию по заполнению декларации на прибыль предприятия, плизвід Oxi - Бухгалтерська практика
1. Если в 1-ом квартале был прирост запасов с заполнением стр.01.2 - 894 грн. Во 2-ом квартале - ни прироста ни убыли - что в стр.01.2 ? 2. В 1-ом. квартале была заполнена стр.05.2 - 4860грн.- эта сумма остается в строке до конца года?від Oxi - Звітність
ВД и НО в маевід Oxi - Бухгалтерська практика
ОГРОМНОЕ спасибо всем за отклики!!від Oxi - Бухгалтерська практика
Если пол года не было движений по возврату, значит % начисляем на 183 дня (поквартально в сумме) на всю невозвращенную сумму?від Oxi - Бухгалтерська практика
Если от юр.лица, и не возвращена до конца квартала , тогда в ВД идет сумма условно начисленных %. Часть отдаем в начале следующего квартала, остальная сумма висит, выходит чтог по окончанию след. квартала на остаток опять начисляем % и в ВД ?від Oxi - Бухгалтерська практика
NATALII Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Так как в январе мы не планировали никаких > компенсаций, мы создали "виртуальный объект ОС" на > сумму ремонта А как вы его дальше передадите?від Oxi - Бухгалтерська практика
Доп угодой вы оговариваете предполагаемую сумму затрат на ремонт.А актом вы подтверждаете понесенные затраты, которые заказчик должен вам компенсировать.від Oxi - Бухгалтерська практика
Нет, только на момент сдачи выполненных и сданных актом работ.від Oxi - Бухгалтерська практика
А чем вы подтверждаете что условие Додатковой угоды выполнено, т.е. что ремонт сделан, понесены затраты?від Oxi - Бухгалтерська практика
Если был акт выполненных работ на 10000 грн, который принял заказчик, то на момент принятия ремонта у Арендатора НО на всю сумму и ВД.від Oxi - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua