В нн услуги. А причину какую указать? получается, в неправильной нн стоит кол-во 1 и цена 100% в корректировке я указываю кол-во - 0,5 и цена 50%, правильно?від le_proff - Бухгалтерська практика
можно похожий вопрос по корректировке. Выписана, ошибочно, налоговая на предоплату не на 50% а на 100%, т.е. завышена сумма нн. Как лучше исправить ошибку, не правильно выписанную нн откорректировать и выписать новую правильную или с "-" не правильную строчку и с "+" правильную.від le_proff - Бухгалтерська практика
так и сделала и инспектор подтвердила. Спасибо!від le_proff - Бухгалтерська практика
ошибка обнаружена была после подачи мартовской декларации. Как тогда исправить НО марта?від le_proff - Бухгалтерська практика
да, РК - 15.04.2015від le_proff - Бухгалтерська практика
Спасибо!від le_proff - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в марте была выписана нн, зарегистрирована и включена сумма в НО марта, потом оказалось что акт аннулирован покупателем, корректировка была выписана и зарегистрирована 15.04.15. Как правильно исправить обязательства за март? Нужно подавать уточненку за март или с декларацией по НДС за апрель подать Додаток 1?від le_proff - Бухгалтерська практика
У меня такой бланк в 1С, я сама в шоке, уже увидела что это ошибка. спасибо!від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста, если по итогу февраля в декл. по НДС был минус в марте получается гр. 18 минус - гр. 20.1 = гр. 25.1, но при заполнении гр. 20.1 предусматривается заполнение додатка Д2, его нужно подавать?від le_proff - Бухгалтерська практика
а кто отображает в декларации эти ошибочные нн, тогда причину корректировке в Додатке 1 какую указывать? ошибочно выписанная, как-то не правильно.від le_proff - Бухгалтерська практика
неужели ни у кого нет такой ситуации(. Коллеги, нужно мнение Ваше, могу я не включить эту сумму в НО деки за март, если нн выписана ошибочно?від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, не могу найти ответ, как правильно аннулировать ошибочно зарегистрированную нн. НН по акту выписана 13.03.15 и зарегистрирована в реестре, акт не принят покупателем, аннулирован, только сейчас об этом узнали. Корректировку мне выписывать датой 13.03.15. или текущей? какую указывать причину корректировки? В декларации показать через Додаток 1? или вообще не указывать эту сумму?від le_proff - Бухгалтерська практика
Кто исправлял ошибки в отчете по ЕСВ, подскажите, пожалуйста, как правильно исправить. Ошибка - в январе ЕСВ было начислено на ЗП меньше минимальной.від le_proff - Бухгалтерська практика
Вы отображаете в одном периоде, при условии своевременной регистрации нн в реестре. отображаете в марте.від le_proff - Бухгалтерська практика
в случае ошибочно выписанной нн, какую правильно причину указывать в корректировке, так как в "корректировочных правилах" п. 192.1. нет такой причины как ошибочно выписанная нн. А дату составления корректировки какую указывать, дату выписки ошибочной нн?від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста, был выписан акт и зарегистрирована нн в ЭРНН, покупатель акт не подписал - акт аннулирован, какую причину корректировки указывать в расчете корректировке к нн?від le_proff - Бухгалтерська практика
Михаил, подскажите, пожалуйста, п. 153.5 старой редакции налогового кодекса его уже тоже нет в новой?від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, не могу найти в новом кодексе старый пункт 139.1.13.від le_proff - Бухгалтерська практика
может и не стоит исправлять корректировку? ошибка в графе 1.від le_proff - Бухгалтерська практика
кто уже исправлял ошибки в корректировках к нн, подскажите, пожалуйста, как это сделать. была выписана нн (ошибочно) - зарегистрирована в реестре, я подготовила корректировку а покупатель ее зарегистрировал, теперь обнаружена ошибка в табличной части расчета - корректировки. Я нашла разъяснения ДФС, Порядком N 957 не передбачено механізму виправлення помилки, допущеної в розрахунку коригуваннявід le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, а если ошибочно была выписана нн в марте, и в марте ее откорректировали, в таком случае нужно подавать Додаток №1 к декларации?від le_proff - Бухгалтерська практика
Galinka2002, подскажите, пожалуйста, сроки подачи декл по НДС у аннулированных плательщиков, такой же как у всех? Когда сдавали декл. по НДС, не ругалось что такого ИПН нет?від le_proff - Бухгалтерська практика
на дату подачи декларации делаете запрос из системы электронного администрирования НДС, если по стр. 2 вытяга сумма будет с плюсом, указываете ее в дополнительном поле стр. 22.1від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, такой вопрос, если нас аннулировали плательщиком НДС, мы выписали нн на условную продажу на дату аннулирования, но не зарегистировали нн в ЭРНН в том периоде когда еще были плательщиками. Как нам теперь зарегистрировать нн? какой ставить ИПН? И еще такой вопрос, при подаче декларации по НДС, если мы уже не плательщики, ИПН же мы не указываем?від le_proff - Бухгалтерська практика
нн выписанную декабрем нет. нн выписанная за январь - да.від le_proff - Бухгалтерська практика
а разъяснения ДФС по поводу импорта услуг декабрь-январь никто не встречал? Можно включать в НК в текущей декл января?від le_proff - Бухгалтерська практика
подскажите, по переходящим импортным услугам декабрь-январь письма-разъяснения не было с налоговой, можно включать в текущую декл. или подавать уточненку?від le_proff - Бухгалтерська практика
Quotetiger1 у нас ЕСВ поменялось-шевченковский Киев а где они поменялись? если на сайте ДФС старые реквизиты.від le_proff - Бухгалтерська практика
что у всех все приходит?від le_proff - Бухгалтерська практика
Вчера вечером отправила нн на регистрацию и до сих пор нет ответа. У кого-то есть еще такое?від le_proff - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua