мене цікавимть на милові web_dk РАВЛИК gc.com.ua хтось є. а то нема відпівіді звідти туда можна стукати ??? відчинять ( тобто, відповідять )??від Golub____ka - Про сайт
аналогічноі з нижньою лінійкою сірих кнопок.від Golub____ka - Про сайт
не помагає як тільки нажати на всіфоруми ДК Бухгалтерський автоматизація Юридичний читацький робота бензиновий порошковий тобто на всю лінійку сірих кнопок зразу пропадає логін з правого верхнього кутавід Golub____ka - Про сайт
ой не на той форум попала .Треба було на "про сайт"від Golub____ka - Про сайт
причому проблема тільки в сірих кнопочках. тому що коли нажимаєш перейти до (під ними) то все ОК.від Golub____ka - Про сайт
проблема виникла при натисканні на сірі кнопочки "автоматизація" "бензиновий" і т.д. ну ти що під зеленими кнопочками зверху на сторінках форуму як тільки на них нажати комп зразу мене "забуває ". набридро набирати логін та парольвід Golub____ka - Про сайт
QuoteNatali27 ПОДСКАЖИТЕ, может вопрос и глупый..программа 1с7.7, конфигурайия "Бухгалтерский учет".. Ежемесячная амортизация в программе (я имею ввиду еще старый период до 2011 г)проводится на 01 число, или все-таки на последнее число месяца?? Одна бухгалтер делает так, другая так...Не могу понять!!Пожжалуйста не проходите мимо.. ака різниця . чи першого чи останнього числавід Golub____ka - 1С daily
по проводкам то вам в кабінет до бухгалтерів.від Golub____ka - 1С daily
в мене вже воно дибом стоїть.від Golub____ka - 1С daily
Натка засвітила своє личеко.....від Golub____ka - Про сайт
просто не хочеться відласити дуже далеко від типової. але коли дивлючь на нову деку то бачу що одною аналітикою по новій групі основних засобів не обійдеться...від Golub____ka - 1С daily
постав галочку додати мій підпис а в параметрах дай ссилочку на картинку .. має получитисьвід Golub____ka - Про сайт
Quotecapitoshko в ПКУ т ак і вказао - робити окрему групу ОЗ. і амортизувати прямолінійним методом на протязі 3 років. якщо сума по податковому обліку більша від бухобліку станом на 01,04,2011 в противному випадку не требавід Golub____ka - 1С daily
термін амортизації вже зробили . (там де терміни не відповідали мінімальним згідно з кодексу - збільшили ) ще треба розібратися з різницею між податковим та бухгалтерським щоб вмизначити чи треба об"єкт робити чи ні.від Golub____ka - 1С daily
QuoteДоцент Иванович Ответ тебе уже Golub____ka написала. Он единственно правильный вав невже сам Доцент мене похвалив . !!!від Golub____ka - 1С daily
кнопочкою делете буде помічено на видалення. якщо хочете щоб видалилось повністю монопольний режим меню операции удаление помеченіх обєвтів . якщо та фірма ні з чим не буде пов"язана -видалиться З вас "Банячок чаю."від Golub____ka - 1С daily
редакція прочитайте і мої думки , будь -ласка.від Golub____ka - Читацький
скажу про власні зміни іта к як правило ми працюмо по предоплаті. тому щоб відділити старі гроші від нові рахунок 68,1 був розділений на два субрахунка 68.1.0 для старих коштів на рахунок 68.1.1 для коштів які поступили по новому кодексі тобто з 01,04,2011.аналогічно кожен акт закривався на відповідні рахунки тобто поступлення розділили аналогвід Golub____ka - 1С daily
хто які власні зміни поридувував щоб хоч якось вийти на путь істинний. я розумію що це не зовсім істинний путь ,адже лібше притримуватись того що скаже 1с.. але для програм які відішли від типових набагато набагато ..від Golub____ka - 1С daily
Quotecapitoshko Галя, щось робити можна - наприклад провести інвентаризацію інвентаризацію вже зробили це раз зараз добавила 16 позабалансових рахунків для того щоб було куда нові податкові групи запихнути .... якщо в типовій буде не так називатись то рахунки просто переіменую. спочатку думала що буде легше і податкова амортизаціявід Golub____ka - 1С daily
Quotecapitoshko Golub____ka, я би сказав, що нарахування амортизації - це останній етап всіх робіт з впровадження в дію 2 розділ ПКУ тільки моя головна хоче щоб ВЖЕ щось робирося.від Golub____ka - 1С daily
ну що хтось в курсі що з нею робити ??від Golub____ka - 1С daily
То в податкової нові заскоки . Тепер адрес в податковій накладній має саме так виглядати .від Golub____ka - Бухгалтерська практика
проводка Д661 К6411 це утримання податку з фіз осіб . ех , бухгалтери.... і це правильно а далі якщо з людини утримується ЄСВ то має бути Дт 661 а во нарахування то вже мають йти за рахунок Дт 23 (91,92) ех бухгалтери ... проводки йдіть вчіть .від Golub____ka - 1С daily
ну ви ж знаток і не знаєте що це не бухгалтерський форум ... вам в сусідній кабінетвід Golub____ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua