Мы на протяжении 15 лет дивиденды не выплачивали. Как теперь - можно за последние годы (лет 5) выплатить или надо в календарном порядке?від djina - Бухгалтерська практика
А как выплачивать, если дивиденды не выплачивались на протяжении 15 лет? Можно ли заплатить только за последние лет 5? Или надо по порядку?від djina - Бухгалтерська практика
Просрочила на 3 дня регистр. НН в едином реестре плательщику НДС. Влетаю на 900 грн. - штраф 10% от суммы НДС. А админ.штраф тоже будет или нет? И как списывается этот штраф (10%) с эл. счета или с бюджетного (старого)? Кто-нибудь знает? С кого- то списывали?від djina - Бухгалтерська практика
А если дебиторская задолж. ФОП физичесого лица, который не рассчитался с юр.лицом за услуги аренды. Можно ли ее списывать по сроку исковой давности?. Там всего тысяч 20? И еще я читала. что надо указывать в 1дф безнад. задол-ть физ.лица. ФОПы ведь тоже физ.лица?від djina - Бухгалтерська практика
Можно ли разделить одну отгрузку или одну оплату на несколько налоговых накладных? Целесообразно было делать такое раньше, когда предельная сумма НДС для регистрации в Едином реестре была 100 тыс.грн. и более. Предположим продавцу поступила предоплата на сумму 360 тыс.грн. в том числе НДС 60 тыс. грн. по одному платежному поручению. Можно ли на такую предоплату выписать 6 налоговых накладных пвід djina - Бухгалтерська практика
Я тоже согласна с Ольгой. Но как доказать это поставщику? прямого запрета нигде не нашла. Но есть старая ссылка на закон о бухучете, что в этом случае первичным документом есть банковская выписка, и на этот перв. дожна быть выписана НН.від djina - Бухгалтерська практика
Поставщик доказывает, что он имеет полное право выписать 2 налоговых накладных на одну оплату. Общее кол-во (0,35+0.65=1)сходится и общая сумма по двум НН сходится, выписаны одним числом. просто последняя зарегина с нарушением срока. Требует ссылку почему так нельзя. Как можно доказать?від djina - Бухгалтерська практика
Предоплата была в полной сумме в ноябре. Поставщик решил видимо сэкономить на штрафе ( все-таки на 200000 выходит немало)и зарегил сначала на сколько ему позволил лимит. А какую причину коригування предложить поставшику? Ведь возврата денег не было .Продукция (комплект мебели)только в стадии изготовления.И причем в первой и второй НН он количество подробил- поставил цену за единицу, а кол-во 0,35від djina - Бухгалтерська практика
Спрошу еще здесь: Оплатили контрагенту в ноябре аванс 200.000 грн. У него не было денег на эл.счете, чтобы зарегистрировать НН на всю сумму. Поэтомуон зарегил одну НН на часть оплаты датой получения средств ноябре, а на оставшуюся выписал еще одну налоговую тоже ноябрьской датой , но зарегил в декабре. Как мне теперь их проводить? И можно ли дробить сумму так как они сделали?від djina - Бухгалтерська практика
Оплатили контрагенту в ноябре 200.000 грн.У него не было денег на эл.счете в полном объеме, поэтомуон зарегил 1 НН на часть оплаты в ноябре, а на оставшуюся выписал еще одну налоговую накладную и зарегил в декабре.Как мне теперь их проводить? И модно ли дробить так как они сделали?від djina - Бухгалтерська практика
Спасибо! Просто не нашла в кодексе фразы (без врахування непрямих податків)від djina - Бухгалтерська практика
Скажите, 6000 грн. это стоимость для отнесения к ОС уже без НДС?від djina - Бухгалтерська практика
У грудні реалізуємо за можливими цінами повністю амортизовані станом на 1.12.15 р. ОЗ. Для оподаткування яку балансову вартість ОЗ брати: станом на 01.01.15(початок року) чи на 01.12.15 (чи на момент реалізації?від djina - Бухгалтерська практика
Вот как раз на стоимость украденного товара признается его условная продажа, т.к. товар не используется в хоз.деятельности.від djina - Бухгалтерська практика
Доставка имп. товара на Украину. Кража произошла на укр. территории. Растаможка полность. НК по ГТД полностью. НО с кодом 13 на украденный товар. Претензия перевозчику: фактурная стоиость товара + доп. расхходы (в т.ч транспорт, брокерск., пошлина, ТПП). На все это накручивать НДС 20% в претензии? И при получении средств снова НО?від djina - Бухгалтерська практика
Так все-таки при при получении средств по претензии у нас возникает НО?від djina - Бухгалтерська практика
Подскажите в ситуации: Перевозчик не довез по Украине часть имп. товара. Есть акт ТПП. Согласен возместить ущерб.Составляем претензию первый раз. По ГТД имеем НК на весь товар. На украденный товар составляем себе НО. В претензии указываем: стоимость товара по ГТД+ доп.расходы на приобретение+стоимость акта ТПП и на все это +20% НДС? При получении средств у нас снова возникает НО? Просто этвід djina - Бухгалтерська практика
Якщо підприємство орендує нежитлове приміщення у фіз. особи (не ФОПа) то з орендної плати та відшк. комунальних утримується тільки ПДФО? Лист фіскалів від 14 листопада підтверджує. що військовий збір не утримується, а ось ЄСВ 3,6%?від djina - Бухгалтерська практика
ОК! Спасибо! Если какие умные мысли еще будут, пишите.від djina - Бухгалтерська практика
А какие путевые выписывать -для легкового или грузового? Все-таки наверное для легкового.від djina - Бухгалтерська практика
Если сделать переоценку, то надо дооценять все авто, у нас их еще 3? Ну а если не делать, то в принципе, как-то нелогично грузовое авто для админ.целей? Вот что меня смущает. Дир возит себя по городу на маленьком грузовике?від djina - Бухгалтерська практика
Авто на балансі. Але воно повністю амортизоване, старе, колись використовувалось для перевезення невеликих вантажів по Києву. Тепер директор хоче його використовувати для службових поїздок по Києву, щоб не їздити на власному. Але як в такому разі вести облік ? Чи взагалі таке можливо?від djina - Бухгалтерська практика
Имеется грузовой автомобиль до 3,5 т. Дир хочет на нем ездить по служебным вопросам (не перевозка груза) Как это оформить? Путевой лист грузового авто для таких целей использовать? И вообще. как на это реагировать?від djina - Бухгалтерська практика
В инете вычитала, что после 3-х лет и депонентская задолженность становится кредиторской и на нее распространяется сроки исковой давности.від djina - Бухгалтерська практика
Так отож! Я тоже не встречала, а теперь вычитала, что за прострочку перечисления кр. задолженности в бюджет 0,3% пени за каждый день. 6 лет набегает много, хочется как-то обойти, а не знаю.від djina - Бухгалтерська практика
В январе 2010 года истекло 3 года по сотруднику, который уволился и не получил зарплату. Мы ее депонировали и забыли за нее. Я думала, что на нее не распротаняется срок исковой давности, а теперь вычитала, что после этого срока надо было ее перечислить в бюджет. Что за несвоевременное перечисление если мы ее только сейчас перечислим? Найти этого сотрудника оказалось невозможно.від djina - Бухгалтерська практика
А если несколько контрагентов нерезидентов поставляют товары (из списка оффшорных), но не связанных лиц , а объем операций с ними суммируется, чтобы не превышал 5 млн.со всеми контрагентами?від djina - Бухгалтерська практика
Укртелеком прислал доп. к договору , чтобы присылать нам счета-акты по электронке. Будет ли это считаться правильно оформленным первичным документом?від djina - Бухгалтерська практика
Начисляю ежемесячно налог на землю под складской базой., часть которой используем для оказания складских услуг, а часть сдаем в аренду. Счета на компенсацию зем. налога не выставляем.Относила на 92 счет, а теперь понимаю, что неправильно. В декларации по прибыли раньше относилось на "Инши витрати", т.е.949 счет? Или в зависимости от использования площадей относить на 23, 91,92? Как всевід djina - Бухгалтерська практика
Спасибо! Хочется быть уверенной, что понимаю правильно.від djina - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua